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時間:2017-10-19 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣民政局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況(主要職責(zé)) (一)制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬定民政工作的管理辦法和行政規(guī)章,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。 (二)負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記管理和年檢工作,監(jiān)督社團(tuán)活動,查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。 (三)負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位利用非國有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。 (四)組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動;審批、褒揚革命烈士;負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理,承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 (五)負(fù)責(zé)軍隊離退休干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退伍士官、復(fù)員干部、軍隊無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作,指導(dǎo)軍隊離退休干部休養(yǎng)所的建設(shè)與服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。 (七)建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,管理、分配省市下?lián)艿谋U辖鸷涂h級保障金,審批全縣性社會福利募捐義演等活動,指導(dǎo)社會救 助工作。 (九)負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理工作,倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。 (十)擬定縣本級行政區(qū)劃規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)劃變更的審核、報批工作;承辦與鄰縣(區(qū))行政區(qū)域邊界的勘界、日常管理工作;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)與鄰縣(區(qū))行政區(qū)域界線的勘定和管理及邊界爭議的調(diào)處工作。 (十一)承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)的地名命名、更名的審核報批等事項,規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;承辦門牌、棟牌的設(shè)置制作、管理工作;負(fù)責(zé)全縣地名管理工作;組織建立和管理地名資料檔案。 (十二)擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)福利企業(yè)的認(rèn)定、審批工作;制訂全縣福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會福利企業(yè)工作。 (十三)研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法;組織指導(dǎo)發(fā)行社會福利彩票;管理本級福利資金,指導(dǎo)、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。 (十四)指導(dǎo)和監(jiān)督實施國家有關(guān)殯葬改革的法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革。 (十五)指導(dǎo)并監(jiān)督實施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律、法規(guī);負(fù)責(zé)涉外收養(yǎng)登記工作;指導(dǎo)縣內(nèi)兒童收養(yǎng)工作。 (十六)指導(dǎo)全縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)工作,審核、申報老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)項目;指導(dǎo)老區(qū)開發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理;承辦縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會的日常工作。 (十七)負(fù)責(zé)民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作,指導(dǎo)監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。 (十八)負(fù)責(zé)全縣的老齡工作。 (十九)承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣民政局一級預(yù)算單位,人員編制情況:行政編制8人,行政工勤編制1人,事業(yè)編制24人,共33人編制,下設(shè)機(jī)構(gòu)老齡委、邊界辦、雙擁辦、醫(yī)療求助辦、救災(zāi)辦、求助站、婚姻辦、財務(wù)室。我局實有人員65人。其中:行政人員31人,事業(yè)人員34人。人員較上年減少3人。車輛編制2輛,實有車輛2輛,全額財政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計1824.35萬元。包括: 財政撥款收入1824.35萬元,占總收入的100%,較2015年2551.7萬元,減少727.35萬元,減少28.5%, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.96萬元,占總收入的13%。 (二)支出總計1589.39萬元。包括: 1、一般公共服務(wù)支出2萬元,占總支出的0.13%。 2、社會保障和就業(yè)支出1382.39萬元,占總支出的87%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.96萬元,該項目正在實施當(dāng)中,該資金在下年繼續(xù)使用。 四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出1589.39萬元,占本年支出總計的100%,較2015年2551.7萬元,減少727.35萬元,減少28.5%,其中:基本支出790.17萬元,占財政撥款支出的49.71%;項目支出799.22萬元,占財政撥款支出的50.28%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出2萬元,占財政撥款支出的0.13%,較2015年0萬元,增加2萬元,增長100%;社會保障和就業(yè)支出1382.39萬元,占財政撥款支出的87%,較2015年1528.5萬元減少146.11萬元,增長9.56%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出790.17萬元。其中:人員經(jīng)費支出704.02萬元,公用經(jīng)費支出86.15萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.08萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算4萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.08萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.25萬元,比預(yù)算減少1.38萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為2.25萬元,比預(yù)算減少1.75萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,比預(yù)算減少0.08萬元。 公務(wù)接待費支出0萬元。 2016年度政府采購支出為85.8萬元,采購計劃金額為85.8萬元,節(jié)約率為0%。其中貨物采購計劃金額為12.8萬元,實際采購金額為12.8萬元;工程采購計劃金額為73萬元,實際采購金額為73萬元。 七、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為1512.9萬元,其中流動資產(chǎn)為0萬元,固定資產(chǎn)為1512.9萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,全部車輛價值為55.56萬元;其他固定資產(chǎn)57.48萬元。 八、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級補(bǔ)助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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