時間:2022-05-30 作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù): |
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一、部門主要職責 (1)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)、效益和生產(chǎn)力布局等重大問題的對策建議。組織推動全縣中長期規(guī)劃的研究編制工作,銜接平衡行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的關系,負責經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃與城市總體規(guī)劃的銜接。(2)研究固定資產(chǎn)投資管理的宏觀政策,提出全縣投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、方向及資金來源,編制固定資產(chǎn)投資的年度和中長期規(guī)劃。(3)研究服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制和組織實施全縣服務業(yè)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,協(xié)調(diào)服務業(yè)發(fā)展中的重大問題,編制縣服務業(yè)重點建設項目;積極爭取并會同有關部門管理和使用服務業(yè)發(fā)展引導資金。(4)研究政府管理經(jīng)濟方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大改革問題,擬訂綜合性改革方案,制定有關經(jīng)濟體制改革方面配套政策。負責抓好全縣行政審批制度改革工作,逐步建立適應市場經(jīng)濟發(fā)展的科學、規(guī)范、高效的行政審批制度。(5)研究提出縣域國民經(jīng)濟動員預案,編制并組織實施年度和中長期動員戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)好軍地關系等。(6)履行價格干預緊急措施和價格調(diào)控措施;建立價格監(jiān)測體系和價格信息網(wǎng)絡,開展價格信息咨詢服務,向縣委、縣政府傳遞價格信息,為政府實施宏觀調(diào)控提供決策依據(jù);向企業(yè)發(fā)布價格信息,指導企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。(7)負責全縣行政事業(yè)性《收費許可證》的審核、發(fā)放、審驗、注銷工作以及收費項目、標準的變更;開展“清費、治亂、減負”工作。(8)依法對縣屬行政事業(yè)收費、縣轄商品和服務價格進行監(jiān)督檢查,整頓和規(guī)范市場價格行為;組織實施商品和收費的明碼標價工作;負責指導企事業(yè)、農(nóng)村價格監(jiān)督檢查站的工作。(9)加強價格公共服務,繼續(xù)開展價格服務進萬家活動,為社會全方位提供價格服務。(10)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、部門機構(gòu)設置 發(fā)改局內(nèi)設7個行政股室(辦公室、生態(tài)辦、項目辦、財務室、以工代賑辦、價格管理股、糧食和物資儲備管理股),下屬2個事業(yè)單位(節(jié)能監(jiān)測中心、重大項目稽察辦)。 本單位是行政機關單位,主管部門是卓尼縣人民政府,法人代表陳斌。單位編制人員38人(其中:行政編制12人、參公事業(yè)編制10人、事業(yè)編制16人),實有人數(shù)53人,退休人數(shù)17人。 三、2022年預算收支說明 (一)、收支預算總體情況 2022年部門預算收入1112.47萬元,全部為財政撥款收入1112.47萬元。 (二)、公共預算撥款支出明細情況 (1)基本支出:2022年部門預算安排基本支出1112.47萬元,較上年預算增加273.65萬元。其中:人員經(jīng)費480.91萬元,較上年減少242.43萬元;公用經(jīng)費11.04萬元,較上年增加6.08萬元,業(yè)務經(jīng)費620.52萬元。(2)項目支出:2022年本部門無項目支出(3)支出功能分類指標:2022年部門預算安排基本支出1112.47萬元,其中一般公共服務支出1112.47萬元。(4)支出經(jīng)濟分類指標:2022年部門預算安排基本支出1112.47萬元,其中工資福利支出480.91萬元;商品和服務支出11.04萬元;業(yè)務經(jīng)費620.52萬元。(5)非稅收入:2022年本部門無非稅收入。(6)政府性基金預算支出:2022年本部門沒有政府性基金預算撥款安排支出。 四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況 (一)、因公出國(境)費 2022年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。 (二)、公務接待費 2022年本部門預算安排公務接待費0.2208萬元,較上年增加0.1216萬元。 (三)、機關運行費 2022年本部門預算安排機關運行費11.04萬元,較上年增加6.08萬元。 五、政府采購、政府購買服務預算編制情況 (一)、政府采購情況 2022年本部門預算安排政府計劃采購111.93萬元,其中辦公設備計劃購置費110.5萬元,辦公耗材費計劃1.43萬元。 (二)、政府購買服務情況 2022年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。 六、國有資產(chǎn)占有情況說明 2022年初本部門固定資產(chǎn)共計109.75萬元。 2022年政府儲備物資共計1226.71萬元。 七、預算績效管理情況 (1)2021年預算績效管理工作情況 2021年開展事前績效評價項目3個,共計115.48萬元。我局持續(xù)狠抓績效管理成效,做好“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果又反饋、反饋結(jié)果又應用”各個環(huán)節(jié),全程實施績效管理,取得了“用績效對沖風險”的良好效能。 (2)2022年部門預算項目支出績效目標情況 2022年我局預算績效共計5個,共計631.56萬元。我單位將繼續(xù)推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質(zhì)量關,扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。 八、專業(yè)性較強的名稱進行解釋 財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。 經(jīng)濟分類:按支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。 一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。 對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 基本支出:反映單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。 項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發(fā)生的支出。 獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。 績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。 會議費:反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。 培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。 因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。 生活補助:反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費等。
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附件【2022年度行政事業(yè)單位部門支出項目績效表(3).xlsx】 附件【發(fā)改局部門預算公開統(tǒng)一表格(2022年)(1)(2).xls】 |
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