時間:2024-10-16 作者:卓尼縣農業(yè)農村和科學技術局 點擊數: |
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卓尼縣農村能源辦公室 2023年度部門決算 目錄 第一部分部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 十、機關運行經費支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分預算績效情況說明 第五部分名詞解釋 第一部分部門概況 一、部門職責 (一)、宣傳和貫徹實施農村能源法律、法規(guī)。 (二)、編制農村能源發(fā)展規(guī)劃、報同級人民政府批準后,組織實施。 (三)、組織實施農村能源實驗、示范和技術改造項目,會同有關部門組織農村能源技術、新產品的檢測及成果鑒定。 (四)、負責農村能源資源調查和評價,農村節(jié)能工作監(jiān)督管理及宣傳教育。 (五)、負責農村能源技術推廣、教育培訓、咨詢服務、職業(yè)技能鑒定以及國內外技術合作與交流。 (六)、指導農村能源社會化服務體系建設,監(jiān)督農村能源建設項目的實施。 (七)、依法查處違反《甘肅省農村能源條例》的行政案件。 (八)、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責; (九)、承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項 二、機構設置 卓尼縣農村能源辦公室年末獨立核算機構1個,機關編制0名,其中:行政編制0人,行政工勤編制0人,事業(yè)編制13人。現有工作人員13人,其中:行政人員0人,事業(yè)人員13人. 第二部分2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2023年度收、支總計均為449.62萬元。與上年度相比,收、支總計各增加243.21萬元,增長117.82%,主要原因是人員工資增加和項目增加。 二、收入決算情況說明 2023年度收入合計449.62萬元,其中:財政撥款收入449.62萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%; 三、支出決算情況說明 2023年度支出合計449.62萬元,其中:基本支出219.84萬元,占48.89%;項目支出229.78萬元,占51.11%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2023年度財政撥款收、支總計均為449.62萬元。與上年相比,各增加243.2萬元,增長117.82%。主要原因是人員工資增加和項目增加 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出449.62萬元,較上年決算數增加243.2萬元,增長117.82%。主要原因是人員工資增加和項目增加。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出449.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%;外交支出0.00萬元,占0.0%;國防支出0.00萬元,占0.0%;公共安全支出0.00萬元,占0.0%;教育支出0.00萬元,占0.0%;科學技術支出0.00萬元,占0.0%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.0%;社會保障和就業(yè)支出16.73萬元,占3.72%;衛(wèi)生健康支出9.82萬元,占2.18%;節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%;農林水支出405.04萬元,占90.08%;交通運輸支出0.00萬元,占0.0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元,占0.0%;商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%;金融支出0.00萬元,占0.0%;自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%;住房保障支出18.04萬元,占4.01%;糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%;災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%;其他支出0.00萬元,占0.0%;債務還本支出0.00萬元,占0.0%;債務付息支出0.00萬元,占0.0%;抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為215.00萬元,支出決算為449.62萬元,完成年初預算的209.13%。其中: 1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 8.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為16.88萬元,支出決算為16.73萬元,完成年初預算的99.1%,決算數小于預算數的主要原因是人員工資變動..... 9.衛(wèi)生健康支出年初預算數為12.22萬元,支出決算為9.82萬元,完成年初預算的80.32%,決算數小于預算數的主要原因是人員工資變動...... 10.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的 12.農林水支出年初預算數為167.90萬元,支出決算為405.04萬元,完成年初預算的241.24%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資變動。 13.交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是。 14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是。 15.商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 17.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 18.住房保障支出年初預算數為18.00萬元,支出決算為18.04萬元,完成年初預算的100.23%,決算數大于預算數的。 19.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 20.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 21.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 22.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 23.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 24.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出219.84萬元。其中: 人員經費208.09萬元,較上年決算數增加7.19萬元,增長3.58%,主要原因是人員工資變動。人員經費用途主要包括人員工資基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。 公用經費11.76萬元,較上年決算數增加6.24萬元,增長113.13%,主要原因是車補增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費...... 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元, 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的。較上年決算數減少0.0萬元,下降% (二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的 2.2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的 其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的 公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的 3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的 外事接待費支出0.00萬元。 其他國內公務接待支出0.00萬元。 (三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。 十、機關運行經費支出情況說明 2023年度本部門機關運行經費支出11.76萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費 差旅費 車補。機關運行經費較上年決算數增加6.24萬元,增長113.04%,主要原因 本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%, 十一、政府采購支出情況說明 2023年度本部門政府采購支出合計150.00萬元,其中:政府采購貨物支出150.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額150.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額150.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。 十二、國有資產占用情況說明 截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。 一、預算績效管理工作開展情況 根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。0 二、績效自評結果 我部門在2023年度部門決算中反映0等0個項目績效自評結果。 1.“0”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元,執(zhí)行數為0萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況:0發(fā)現的主要問題及原因:0。下一步改進措施0。0項目績效自評情況:……。 2.“0”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元,執(zhí)行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況:0發(fā)現的主要問題及原因:下一步改進措施:0項目績效自評情況:……。 ...... 三、部門績效評價結果 第五部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。 六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 七、結余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 八、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 (根據“收入決算表”和“支出決算表”,參照第十四項說明,對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明,注意不要重復,并調整段落序號) …… |
附件【附件2:2023年度省級財政農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護項目績效自評報表-廢舊農膜回收利用以獎代補資金.xlsx】 附件【附件2.2023年度中央對地方轉移支付農業(yè)農村項目資金績效目標自評表.xls】 附件【附件3:單位(部門)整體支出績效目標表.xls】 附件【卓尼縣農村能源辦公室.xlsx】 |
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