時間:2023-06-27 作者:卓尼縣衛(wèi)生健康局 點擊數(shù): |
|
卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年部門預算說明 一、部門職責 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局,是財政全額撥款的事業(yè)單位。 (1)負責對社區(qū)衛(wèi)生狀況進行調(diào)查,向社區(qū)管理部門提供改進社區(qū)公共衛(wèi)生建設及規(guī)劃的建議,為社區(qū)安國衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導。 (2)負責有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導,行為干預和篩查,做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。 (3)負責轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預防控制工作。 (4)運用適宜的中西醫(yī)技術(shù),開展一般常見病,多發(fā)病診療工作,實行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務。 (5)負責提供家庭出診、家庭護理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務。 (6)負責提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點人群的保健服務。 (7)負責開展健康教育、健康促進工作,建立社區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務。 (8)負責計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務。 (9)負責柳林鎮(zhèn)基本醫(yī)療服務,突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。 (10)根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務功能和社區(qū)居民需求,提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務。 二、機構(gòu)設置 (1)內(nèi)設機構(gòu) 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,隸屬縣衛(wèi)生健康局管理,公益一類事業(yè)單位,相當副科級建制,核定領(lǐng)導職1名。 (2)人員編制 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心核定事業(yè)編制3名,核定領(lǐng)導職數(shù)1名,副科級,現(xiàn)缺配領(lǐng)導職數(shù)1名,編制人員比上一年少一人,在職人員23人,退休2人。 三、2022年預算收支說明 1. 收支預算總體情況,2021年部門預算收入3543400元。其中:財政撥款3543400元。2022年部門預算收入2965700元,其中:財政撥款2965700元。同比減少16.3%,主要原因本年度增加退休人員一名。 (1)基本支出 2021年部門預算安排基本支出3543400元,其中:人員經(jīng)費3543400元,公用經(jīng)費0元。2022年部門預算安排基本支出2965700元,其中:人員經(jīng)費2965700元,公用經(jīng)費0元。同比減少16.3%,主要原因一是本年度增加退休人員一名,二是2022年社會保障沒有做預算。 (2)專項支出 2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元 ,其中:中醫(yī)(民族)醫(yī)藥專項資金0元;其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出0元。同比減少0%,主要原因沒有。 (3)支出功能分類指標 2022年部門預算安排支出2965700元,其中:社會保障就業(yè)支出0元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2669200元,(住房公積金)296500元。 (4)支出經(jīng)濟分類指標 2022年部門預算安排基本支出2965700元(其中:工資福利支出2952300元,對個人和家庭的補助支出13400元,商品和服務支出0元),項目支出0元。 2. 公共預算撥款支出明細情況,2022年一般公共預算支出2965700元,其中:社會保障就業(yè)支出0元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2669200元(住房公積金)296500元。 3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況 (1)因公出國(境)費 2022年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。 (2)公務接待費 2022年本部門預算安排公務接待費0元。 (3)公務用車購置及運行維護費 2022年本部門預算安排公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0元。 (4)培訓費 2022年本部門預算安基本公共衛(wèi)生服務項目村醫(yī)排培訓0元。 (5)會議費 2022年本部門預算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費0元。 (6)機關(guān)運行費 2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預算安排機關(guān)運行費0元。 4.政府采購、政府購買服務預算編制情況 2022年 社區(qū)衛(wèi)生服務中心政府采購預算1422820元。 5.國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2021年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價100000元以上通用設備11臺(套);單價1000000元以上通用設備1臺(套)。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值1000000元以上專用設備0臺。 6.預算績效管理情況 2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標管理的項目0個(國家基本公共衛(wèi)生服務、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助項目、村級醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革、醫(yī)療服務與保障能力提升項目),涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款0萬元。 2022年縣本級預算支出績效目標管理的項目0個(基本公共衛(wèi)生服務項目、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費、醫(yī)廢過渡處置經(jīng)費、村醫(yī)養(yǎng)老保險補助),涉及一般公共預算撥款0元;納入以部門為主體的績效評價試點項目0個,涉及一般公共預算撥款0元。 7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋 (1)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 (2)“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 2022年5月19日 |
【關(guān)閉窗口】 |