一、部門基本情況
縣紀律檢查委員會機關與縣監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制。縣紀律檢查委員會履行黨的監(jiān)督、執(zhí)紀、問責的職責,對縣委和州紀委全面負責,縣監(jiān)委履行監(jiān)督、調查、處置的職責,接受同級黨委及人大監(jiān)督。(一)主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實中央、省、州、縣委關于加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一系列決定,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。(二)主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院和省、州、縣人民政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其主要負責人以及縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、決議和命令的情況。(三)在縣委領導下,組織協(xié)調全縣推進懲治和預防腐敗體系建設工作。(四)負責檢查并處理縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。(五)負責調查處理縣人民政府各部門及其工作人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規(guī)的行為,并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重,作出相應的行政處分(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。(六)負責作出關于維護黨紀的決定,制定全縣黨風黨紀教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和黨員黨性、黨風、黨紀教育工作。(七)會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。(八)負責對黨的紀律檢查工作理論和行政監(jiān)察工作政策理論及有關問題的調查研究,擬訂黨紀、政紀條規(guī)和政策規(guī)定。(九)調查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府制定有關政策、法規(guī)的情況,對其違反國家法律和有損國家利益的條款,提出修改、補充建議。(十)會同縣直各部門黨委(黨組、總支、支部)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府管理紀檢、監(jiān)察干部;負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢、監(jiān)察工作進行業(yè)務指導;按照干部管理權限,提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記人選,會同有關部門做好考察工作;負責紀檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作。(十一)承辦縣委、縣政府和州紀律檢查委員會機關、州監(jiān)察局授權或交辦的其他事項。
二、機構設置
根據(jù)上述職責,卓尼縣紀檢委設10個內設機構,分別是辦公室、信訪室、黨風政風監(jiān)督室、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察1-5室,行政編制22人,事業(yè)編制16人,;6個綜合派駐組,人員編制18人;縣委巡查辦人員編制6人核算,以上編制數(shù)共計62人。
三、2020年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度收入總計1056.28萬元,支出總計1006.21萬元。與2019年決算數(shù)相比,收入增加132.98萬元,增長14.40%;支出增加115.32萬元,增長12.95%。收入增加的主要原因是人員工資增加,財政撥款增長;支出增加是因為下鄉(xiāng)次數(shù)增加。本部門2020年度收入合計1023.87萬元,其中:財政撥款收入1023.87萬元,占100%;本部門2020年度支出合計1006.21萬元,其中:基本支出1006.21萬元,占100%; 項目支出0萬元,占0%;本部門2020年度年末結轉和結余50.08萬元,較上年減少17.66萬元,主要原因是本年度基本支出多結轉減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入1023.87萬元,較2019年決算增加198.37萬元,增加24.03%。本部門2020年度財政撥款支出1006.21萬元,較上年決算數(shù)增加115.32萬元,增長12.95%。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出849.98萬元,占84.47%;社會保障與就業(yè)支出110.34萬元,占10.96%;衛(wèi)生健康支出45.89萬元,占4.57%。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1006.21萬元。其中:人員經費805.26萬元,較上年增加147.76萬元,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費200.95萬元,較上年減少32.43萬元,主要公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網絡及軟件購置更新等。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2020年度本部門“三公”經費支出共計16.04萬元,較年初預算數(shù)增加13.13萬元,主要原因是工作量增加,下鄉(xiāng)出差次數(shù)增多,來人接待增多。較上年支出數(shù)減少17.98萬元。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費9.65萬元,主要用于因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數(shù)增加9.65萬元,主要原因是車改及下鄉(xiāng)增多。較上年支出數(shù)下降12.24萬元,主要原因是車改下鄉(xiāng)減少。公務接待費6.39萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加3.48萬元,主要原因是來人增多,互查,巡查工作增多。
(三)“三公”經費實物量情況。
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待127批次,639人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年度本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費9.65萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
2020年本部門機關運行經費支出200.95萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等正常辦公業(yè)務開支。機關運行經費比2019年減少32.88萬元,減少14.06%。
(二)國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。
(三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額0萬元。
(四)重點項目預算績效目標等預算績效情況說明。
無
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、2020年度部門決算報表