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卓尼縣公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

時間:2020-09-26   作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù):  

 

  一、部門基本情況

 (一)職能職責

  1.貫徹落實公共資源交易服務相關法律、法規(guī)和政策,為進入公共資源交易市場的各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務。
  2.依據公共資源交易項目目錄,《甘南州公共資源交易中心管理委員會辦公室< 關于下放部分公共資源交易管理權限的通知>》州公管辦【2014】7號文件要求,承擔國家指定交易項目,全縣工程建設項目、政府采購、公立醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品及醫(yī)療器械采購等交易事項的進場交易服務和集中采購工作。
  3.會同有關部門研究制定各類進場交易活動的技術標準、交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度,依法依規(guī)組織進場交易活動,維持交易現(xiàn)場秩序。
  4.會同有關部門建設和管理綜合評標專家?guī)欤撠煬F(xiàn)場評標專家的抽取,收集、儲存、發(fā)布各類交易信息,為市場提供信息咨詢服務。
  5.為行業(yè)監(jiān)管、行政監(jiān)察提供平臺,接受縣公共資源交易管理委員會辦公室及有關監(jiān)管部門的監(jiān)督,見證場內各類公共資源交易活動,記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為,接受有關方面的投訴,并按職責分工及時處理,建立入場各交易主體的現(xiàn)場交易信用和紀律檔案。
  6.協(xié)助縣公共資源交易管理委員會辦公室指導縣公共資源交易業(yè)務、建立專家?guī)臁⒔y(tǒng)計分析全縣公共資源交易活動情況。
  7.協(xié)助配合行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門對招標文件內容、招標采購形式、評標委員會組成等進行合法性復核。核驗進場交易市場主體資格和交易項目資料是否完整,整理保存交易過程相關資料。
  8.完成縣政府和縣公共資源交易管理委員會交辦的其他事項。

 (二)機構設置

  交易中心為財政全額撥款事業(yè)單位。全中心現(xiàn)有職工16人,其中:科級干部3人,專業(yè)技術人員1人、管理人員12人。事業(yè)編制14人。

  二、2019年度部門決算情況說明

 (一)收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度收入總計215.08萬元,支出總計215.08萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入減少147.12萬元,減少41%,支出減少147.12萬元,減少41%。主要原因是本年度未實施電子公共服務系統(tǒng)維護項目。

  本部門2019年度收入合計207.15萬元,其中:財政撥款收入207.15萬元,占100%。

  本部門2019年度支出合計198.05萬元,其中:基本支出198.05萬元,占100%; 項目支出0萬元。

  本部門2019年度年末結轉和結余17.03萬元,較上年增加9.1萬元,主要原因是本年度未實施電子公共服務系統(tǒng)維護項目。

 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款收入207.15萬元,較上年決算數(shù)減少40.48萬元,減少16%。主要原因是本年度維實施電子公共服務系統(tǒng)維護項目。

  本部門2019年度財政撥款支出198.05萬元,較上年決算數(shù)減少156.22萬元,減少44%。主要原因是本年度未實施電子公共服務系統(tǒng)維護項目。

  本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出198.05萬元,占100%。

 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出198.05萬元。其中:人員經費166.03萬元, 較上年增加14.99萬元,主要原因是人員基本工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助,采暖補貼。公用經費32.02萬元,較上年減少5.12萬元,主要原因是公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費,電費,取暖費,郵電費、維修(護)費,差旅費。

  三、“三公”經費情況說明

 (一)“三公”經費支出總額情況。

  2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元。

  四、其他需要說明的事項

  政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出0萬元。

  五、專業(yè)名詞解釋。

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

 (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

 (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

 (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

 (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

 (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

  六、2019年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

  
附件【卓尼縣公共資源交易中心2019年度部門決算公開表.xls
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