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卓尼縣司法局2019年度部門決算情況說明

時間:2020-09-26   作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù):  


  一、部門基本情況

 (一)職能職責

  卓尼縣司法局主管司法行政,包括對律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理負責組織、指導對刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作負責本縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃,組織、指導、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作負責管理本縣律師、法律援助工作和公證機構及公證活動究律師公證工作的改革與發(fā)展并提出實施辦法。
  負責指導司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對外宣傳、交流工作指導和管理本縣面向社會服務的司法鑒定工作 登記管理工作負責社區(qū)矯正工作

 (二)機構設置

  卓尼縣司法局行政編制19人,個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人,事業(yè)編制11人實有76人;內(nèi)設3個機構分別是律師事務所、法律援助中心、公證處,另外還包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

  二、2019年度部門決算情況說明

 (一)收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度收入總計1159.25萬元,支出總計1116.75萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入減少211.38萬元,減少18.2%,支出減少256.88萬元,減少23%。主要原因是業(yè)務樓搬遷相關項目款沒有按期支付人員及減少人員工資相對減少

  本部門2019年度收入合計1161.75萬元,其中:財政撥款收入1159.25萬元,占99.8%;上年結轉結余2.5萬元,占0.02%。

  本部門2019年度支出合計1116.75萬元,其中:基本支出1036.75萬元,占92.8%; 社會保障和就業(yè)支出116.71萬元,占10.4%,公共安全支出990.03萬元,占85.2%。

  本部門2019年度年末結轉和結余45萬元,較上年增加42.5萬元,主要原因是收入減少司法業(yè)務樓搬遷部分項目欠款未付

 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款收入1159.25萬元,較上年決算數(shù)減少211.38萬元,減少8.4%。主要原因是人員減少,工資減少。較年初預算數(shù)增加167.60萬元,增加14..4%。主要原因是單位職工工資調(diào)整。

  本部門2019年度財政撥款支出1116.75萬元,較上年決算數(shù)減少256.88萬元,減少了23%。主要原因是人員減少,工資減少。較年初預算數(shù)增加125.10萬元,增加11.2%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

  本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:基本支出1036.75萬元,占92.8%,較年初預算數(shù)增加125.10萬元,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。社會保障與就業(yè)支出116.71萬元,占10.4%,較年初預算數(shù)增加32.5萬元,主要原因是將退休人員工資全部歸入社會保障與就業(yè)支出中;公共安全支出990.03萬元包含在基本支出里面,主要原因是而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決

 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1036.75萬元。其中:人員經(jīng)費975.23萬元, 較上年減少101.05萬元,主要原因是人員減少,工資減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。公用經(jīng)費61.51萬元,較上年增加26.63萬元,主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應的工作量增加,掃黑除惡專項斗爭下鄉(xiāng)次數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要辦公費、電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費公務車輛運行維護費。

  三、“三公”經(jīng)費情況說明

 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4萬元,較年初預算數(shù)減少0.6萬元,主要原因是沒有列支公務接待費主要用于公務用車運行維護費。
 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
  2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費4萬元,主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0.6萬元,主要原因是沒有列支公務接待。

 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
  2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,國內(nèi)公務接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費4萬元。

  四、其他需要說明的事項
 (一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出910.03萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等。機關運行經(jīng)費2018減少了57.63萬元,減少6.3%,主要原因是辦公設備的購置和各類業(yè)務宣傳費比上年做的,此外部分原因是嚴格控制各方面的支出等)。
 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201912月31日,本部門共有車輛15輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,其他用車14輛,主要用于正常工作的開展、辦案、下鄉(xiāng)、出差、備勤等。

 (三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出0萬元

  五、專業(yè)名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

  六、2019年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

  
附件【卓尼縣司法局2019年度部門決算公開表.xls
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