一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)招商引資的具體規(guī)劃和年度目標(biāo),匯總、篩選招商引資項(xiàng)目,建立招商引資項(xiàng)目庫;負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的管理工作;負(fù)責(zé)招商引資的匯總、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。發(fā)布招商引資工作進(jìn)展,投資環(huán)境及招商引資項(xiàng)目等方面的信息;負(fù)責(zé)招商引資宣傳工作,承辦各類招商引資項(xiàng)目的洽談、簽約、聯(lián)絡(luò)及成果的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷和招商代表團(tuán)的組團(tuán)聯(lián)絡(luò)工作;開展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與合作,組織辦理友好結(jié)對(duì)關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜;負(fù)責(zé)全縣天津?qū)谥г畮头龉ぷ鳌?/span>
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣投資與合作交流局為正科級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款。編制8人,正科級(jí)黨支部書記/局長(zhǎng)1人,副局長(zhǎng)2人,主任科員1人,副主任科員2人,科員1人,九級(jí)職員2人,工勤1 人。上山下鄉(xiāng)抽調(diào)8人,實(shí)有年末人數(shù)為10人。
二、2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)161.91萬元,支出總計(jì)172.75萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入減少57.34萬元,減少26.2%,支出減少41.68萬元,減少19.4%。主要原因是收入減少是因?yàn)?/span>8名人員上山下鄉(xiāng)抽調(diào),支出減少是因?yàn)槿藛T減少,工資減少。
本部門2019年度收入合計(jì)161.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入161.91萬元,占100%;
本部門2019年度支出合計(jì)172.75萬元,其中:基本支出172.75萬元,占100%;本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.27萬元,較上年減少10.83萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)增多,辦公費(fèi)用相對(duì)增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款收入161.91萬元,較上年決算數(shù)收入減少57.34萬元,減少26.2%。主要原因是收入減少是因?yàn)?/span>8名人員上山下鄉(xiāng)抽調(diào),工資減少。
本部門2019年度財(cái)政撥款支出172.75萬元,較上年決算數(shù)支出減少41.68萬元,減少19.4%。主要原因是人員減少,工資減少。
本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出154.22萬元,占89.3%;社會(huì)保障與就業(yè)支出18.52萬元,占10.7%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出172.75萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)131.91萬元, 較上年減少34.7萬元,主要原因是人員減少,工資減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)40.83萬元,較上年減少6.99萬元,主要原因是招商引資項(xiàng)目庫中的重點(diǎn)項(xiàng)目在2018年已經(jīng)包裝論證,2019年包裝論證的項(xiàng)目減少。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.15萬元,主要原因:一是我單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛,為2010款起亞索蘭托,由于該車為進(jìn)口車輛油耗較大,車輛使用年限已較長(zhǎng),部分零件損耗較嚴(yán)重急需更換,因此車輛維護(hù)費(fèi)用變大。近年來,州縣對(duì)招商引資工作十分重視,為了赴外招商、銜接新的項(xiàng)目和跟蹤監(jiān)督續(xù)建項(xiàng)目我局增加了下鄉(xiāng)和赴外出差的頻率和次數(shù),因此車輛運(yùn)行費(fèi)用隨之增加。二是招商引資工作是要把客商請(qǐng)進(jìn)來、讓客商留下來、使項(xiàng)目建起來。要讓外來客商和企業(yè)家能看到我們的誠意,更讓他們體會(huì)到我們的熱情,才能讓他們相信這里良好寬松的投資環(huán)境。近年我縣不斷加大招商引資力度,逐年增多赴外招商的次數(shù),也邀請(qǐng)了一大批客商和企業(yè)家來我縣考察項(xiàng)目。為了給廣大客商和企業(yè)家營造一個(gè)賓至如歸的感覺,我局在不違規(guī)、不超標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)下盛情接待外來賓客,但由于接待賓客量比較大,因此實(shí)際接待費(fèi)用超出預(yù)算費(fèi)用較多。較上年支出數(shù)增加1.58萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.05萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加1.53萬元,主要原因是公務(wù)用車車輛年限較長(zhǎng),運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)1.10萬元,主要原因是招商引資工作需要聯(lián)系客商、引進(jìn)客商洽談項(xiàng)目投資事宜。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年度本部門公務(wù)用車1輛,維護(hù)費(fèi)6.05萬元;國內(nèi)公務(wù)接待22批次,約140人,人均接待費(fèi)約78元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.83萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年減少6.99萬元,減少14.6%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十五)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2019年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表