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時間:2020-09-26 作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù): |
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一、部門基本情況 (一)職能職責 1. 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。 4. 開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。 6. 承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。 9.開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。 10.承擔縣政府交辦的其它工作。 (二)機構(gòu)設置 縣殘疾人聯(lián)合會機關為參照公務員管理的事業(yè)單位,核定事業(yè)編制10名,實有人員10人(其中:理事長1名、副理事長1名,工作人員8人),退休人員4人。 二、2019年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2019年度收入總計237.25萬元,支出總計274.3萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入減少92.11萬元,減少28.22%,支出減少52.31萬元,減少16.16%。收入減少的原因是人員退休、上級部門經(jīng)費投入減少。支出減少的主要原因是殘疾人殘疾人事業(yè)上級經(jīng)費投入減少,專項結(jié)轉(zhuǎn)沒有及時支出。 本部門2019年度收入合計237.25萬元,其中:財政撥款收入237.25萬元,占100%。 本部門2019年度支出合計274.3萬元,其中:基本支出187.77萬元,占68.45%,項目支出86.53萬元,占31.55%。 本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.12萬元,較上年減少27.05萬元,結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是部分專項資金支出延遲形成結(jié)轉(zhuǎn)所致。 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2019年度財政撥款收入237.25萬元,較上年決算數(shù)增加92.11萬元,減少28.22%。主要原因是上級部門經(jīng)費投入減少,人員退休。較年初預算數(shù)增加37.014萬元,增長18.49%。主要原因是本年度撥入殘疾人托養(yǎng)中心建設資金增加,殘疾人水電暖補貼和養(yǎng)老保險補貼增加。 本部門2019年度財政撥款支出274.3萬元,較上年決算數(shù)減少52.31萬元,減少16.16%。主要原因是殘疾人事業(yè)上級經(jīng)費投入減少,專項結(jié)轉(zhuǎn)沒有及時支出。 本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出274.3萬元,占100%,較年初預算數(shù)增加74.064萬元,主要原因是殘疾人保障金撥入減少和上級專項資金投入減少。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出187.77萬元。其中:人員經(jīng)費98.75萬元, 較上年減少10.25萬元,主要原因是人員退休,資金撥入減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費以及退休人員退休費等。公用經(jīng)費2.8萬元,較上年持平,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公車運行費、其它雜費等。專項資金支出86.53萬元,主要為殘疾人慰問金、專職委員補貼、輔助器具購置費、水電暖補貼和養(yǎng)老保險補貼等資金。 三、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。 2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.63萬元,較年初預算數(shù)減少0.37萬元,較上年支出數(shù)減少1.68萬元,主要原因是本年度公務出差減少,修車費和燃油費減少所致。 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。 2019年度本部門公務車運行維護費1.63萬元,主要用于縣內(nèi)外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數(shù)減少0.37萬元,較上年支出數(shù)減少1.68萬元,主要原因是今年公務車外出比較少,修車費及燃油費都有所減少。 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。 2019 年度本部門公務車保有量為2輛;車均維護費0.815萬元。 四、其他需要說明的事項 (一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出10.32萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支公車運行費1.63萬元、辦公費支出3.47萬元、差旅費支出1.3萬元、維護費0.11萬元、培訓費3.52萬元、郵電費0.10萬元,其他交通費0.19萬元。機關運行經(jīng)費較2018年增加2.38萬元,增加29.97%,主要原因是本年度增加了培訓費、辦公費。 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門凈資產(chǎn)為504.15萬元,貨幣資金為43.37萬元、應收賬款47.99萬元、固定資產(chǎn)65.15萬元(其中固定資產(chǎn)凈值33.35萬元)、在建工程401.69萬元(殘疾人托養(yǎng)中心和化糞池項目)、其他應付款22.25萬元。 (三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額14.092萬元,其中:政府采購貨物支出14.092萬元。主要用于采購殘疾人輔助用品用具等。較上年增加12.872萬元,增加率1155.08%,增加原因為殘疾人用品用具采購采購。 五、專業(yè)名詞解釋 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。 六、2019年度部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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附件【卓尼縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算公開表.xls】 |
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