|
|
|
時(shí)間:2020-09-27 作者:卓尼縣財(cái)政局 點(diǎn)擊數(shù): |
|
一、部門基本情況 職能職責(zé) 根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》(卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào))精神,2019年1月,原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門,并與當(dāng)月正式運(yùn)行。 貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策,擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。 協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。 擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。 協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。 負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,貫徹落實(shí)。 指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。 負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。 貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。 負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。 完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 (1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。 (2)人員編制 核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 14人,行政退休人員 16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè),其中:縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè),包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位,縣紅十字會(huì)、縣健康教育所,縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè),包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年初在職人員501人,其中;參照公務(wù)員34人,專業(yè)技術(shù)人員372人,事業(yè)工勤95人。年末退休人員88人,遺屬22人。 三、2019年度部門決算情況說(shuō)明 (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明 本部門2019年度收入總計(jì)14482.63萬(wàn)元,支出總計(jì)14444.09萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比,收入增加1636.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,支出增加2442.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%。收入增加主要原因一是衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金增加,二是醫(yī)療收入增加,同時(shí),專項(xiàng)支出增加,醫(yī)療支出增加。 本部門2019年度收入合計(jì)14482.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入10922.72萬(wàn)元,占75.42%;事業(yè)收入3440.63萬(wàn)元,占23.76%,其他收入119.28萬(wàn)元,占0.82% 本部門2019年度支出合計(jì)14444.09萬(wàn)元,其中:基本支出12739.81萬(wàn)元,占88.2%,項(xiàng)目支出1704.28,占11.8%; 本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余417.4萬(wàn)元,較上年增加38.54萬(wàn)元,主要原因是本年度衛(wèi)健項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)未完成。 (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10922.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1451.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.33%。主要原因是衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金增加。 本部門2019年度財(cái)政撥款支出10884.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1613.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.4%。主要原因是一是衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金增加。 本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障與就業(yè)支出809.47萬(wàn)元,占7.44%;醫(yī)療衛(wèi)生健康支出13284.62萬(wàn)元,占89.34%;農(nóng)林水支出350萬(wàn)元,占3.22%。本部門2019年度財(cái)政撥款支出中,工資福利支出5292.56萬(wàn)元,占48.63%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1972.74萬(wàn)元,占18.12%;商品和服務(wù)支出2016.38萬(wàn)元,占33.25%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明 本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出9299.18萬(wàn)元。其中:工資福利支出5292.56萬(wàn)元, 較上年增加436.73萬(wàn)元,主要原因是人員增加,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金績(jī)效工資等;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1972.74萬(wàn)元,主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,較上年增加368.17萬(wàn)元,。商品和服務(wù)支出2016.38,萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi),郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi), 較上年減少794.13萬(wàn)元。 本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1585萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)余417.4萬(wàn)元。 四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。 2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)62.82萬(wàn)元,較上年支出減少5.03萬(wàn)元,主要原因是因公務(wù)用車改革后,車輛運(yùn)行支出減少。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。 2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。 公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.57萬(wàn)元,主要用于精準(zhǔn)扶貧健康扶貧機(jī)要、因公出行、各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,比上年支出數(shù)減少2萬(wàn)元。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。 2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為36輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次,179人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出525.60萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi),郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少60.27萬(wàn)元,下降10.28%,主要原因是上年辦公設(shè)備的購(gòu)置和衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)支出等。 注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說(shuō)明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。 (二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛36輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車33輛,固定資產(chǎn)總值 11919.45萬(wàn)元,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說(shuō)明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。 (三) 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1718.41萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、衛(wèi)生計(jì)生專用設(shè)備的購(gòu)置,各類醫(yī)療衛(wèi)生專用材料的采購(gòu)。 注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說(shuō)明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。比如可與本年政府采購(gòu)預(yù)算及上年政府采購(gòu)支出進(jìn)行對(duì)比說(shuō)明等。 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明(如有,需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)。 無(wú)。 六、專業(yè)名詞解釋 (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。 (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。 七、2019年度部門決算報(bào)表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
附件【卓尼縣衛(wèi)生健康局2019年度決算公開(kāi)表.xls】 |
【關(guān)閉窗口】 |