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卓尼縣婦女聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

時間:2020-10-09   作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù):  

  一、部門基本情況
 (一)職能職責
 (1)堅持正確的政治方向,團結、教育全縣廣大婦女以及各級婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

 (2)緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作,發(fā)揮組織、引導、服務、維護婦女群眾的合法權益的作用,帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步,為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。

 (3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,表彰各類婦女先進典型,開展婦女職業(yè)技術培訓和多層次的婦女干部培訓,全面提高婦女干部素質,促進婦女人才成長。

 (4)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督,促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題,及時向黨和政府反映社情民意,提出對策建議;參與有關婦女兒童政策的擬定,努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。
 (5)堅持為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事,促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

 (6)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會依據(jù)《章程》、《條例》和婦女代表大會的任務,開展婦女兒童工作;加強與各界婦女的聯(lián)系,爭取發(fā)展與各地婦女的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。
 (7)承擔縣婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》,組織協(xié)調并推進《規(guī)劃》的實施。
 (8)承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的有關事項。

 (二)機構設置

  根據(jù)上述職責,卓尼縣婦女聯(lián)合會沒有內設機構,人員編制10人。行政編制2人,事業(yè)編制4人。
  二、2019年度部門決算情況說明

 (一)收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度收入總計232.13萬元,支出總計234.19萬元。與2018決算數(shù)相比,收入減少307.87萬元,減少13.26%,支出減少297.81萬元,減少12.7%。主要原因是單位嚴格減少支出

  本部門2019年度收入合計232.13萬元,其中:財政撥款收入232.13萬元,占100%;本部門2019年度支出合計234.19萬元,其中:基本支出234.19萬元,占100%

  本部門2019年度年末結轉16.62萬元,主要原因是采購宣傳品及其他業(yè)務活動費用等。
 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2019年度財政撥款收入232.13萬元,較上年決算數(shù)減少307.87萬元,減少13.26%。主要原因是人員有調出、有退休人員,較年初預算數(shù)增加50.07萬元,增長25%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等

  本部門2019年度財政撥款支出234.19萬元,較上年決算數(shù)減少297.81萬元,12.7%。主要原因是人員變動及嚴格減少支出等。

  本部門2010年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出167.94萬元,占72%,較年初預算數(shù)增加了17.34萬元,主要原因是工作業(yè)務費增加等;農林水支出60.52萬元,占39%,較年初預算數(shù)增加36.52萬元,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息增加等;

 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出232.13萬元。其中:人員經(jīng)費126.12萬元, 較上年增加25.42萬元,主要原因是人員工資增長等;人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費108.06萬元,較上年增加77.09萬元,主要原因是追加創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、人員工資增長、工作業(yè)務經(jīng)費增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼、公務用車運行維護費、辦公設備購置等)。
  三、“三公”經(jīng)費情況說明

 (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
  2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.3萬元,較年初預算數(shù)減少1.7萬元,主要原因是嚴格較少支出、接待支出。

 (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
  2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0.3萬元,主要用于因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需的租車費等),費用支出較年初預算數(shù)減少1.7萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少1.7萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費。公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元,主要原因是公務接待無支出

 (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
  2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0.3萬元。
  四、其他需要說明的事項
 (一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出161.45萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、各類業(yè)務宣傳費等。機關運行經(jīng)費比2017年減少20.98萬元,減少13%,。

 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛, 單價25.68萬元,已上繳。通用設備34臺(套),價值427.94萬元。
 (三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額2.49萬元,其中:政府采購貨物支出2.49萬元,主要用于采購筆記本1臺、臺式計算機2臺、公文平臺設備1臺等。

 (四)預算績效管理情況說明    

  無。

  五、專業(yè)名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

 (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、業(yè)務經(jīng)費結余。

 (四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。

 (五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、和結余、業(yè)務經(jīng)費結余。

 (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 (七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

 (八)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

 (九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

 (十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 (十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  六、2019年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  表:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

  
附件【卓尼縣婦聯(lián)2019年度部門決算公開表.xls
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