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卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預算說明

時間:2021-05-22   作者:卓尼縣財政局 點擊數:  

一、部門職責

縣扶貧辦貫徹落實黨中央和省州縣委關于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作的集中統一領導。主要職責是:

1.研究擬訂扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制扶貧開發(fā)年度計劃,并負責組織實施。2.負責制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案;負責對扶貧重點、重要項目的論證、審查、立項、批復;負責對各類扶貧資金的管理使用和項目建設的監(jiān)督檢查、績效考核;負責全縣脫貧攻堅項目庫建設。3.負責片區(qū)開發(fā)、產業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動力轉移培訓工作;負責組織扶貧開發(fā)宣傳工作;負責貧困地區(qū)人才隊伍建設和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。4.負責貧困人口建檔立卡、統計監(jiān)測、信息管理工作和貧困人口動態(tài)研究,為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據。5.負責扶貧領域投訴舉報案件的核查、督辦、反饋工作;配合審計和紀檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和有關違法違紀案件的查處工作。6.負責社會幫扶政策宣傳,擬訂幫扶方案及協調工作;負責中央單位對口幫扶工作的聯系協調,組織開展社會幫扶工作。7.負責對貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評估管理;負責開展村級互助資金管理人員培訓和業(yè)務指導工作8.負責全縣脫貧攻堅幫扶工作的統籌協調、指導服務和督查考核。9.負責全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓和表彰工作。10.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務
二、機構設置

縣扶貧辦設下列內設機構。

1.辦公室。負責機關日常運轉。承擔黨務、紀檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、財務、資產管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作負責全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作;負責全縣脫貧攻堅項目庫建設工作;負責財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作;負責全縣貧困勞動力技能培訓、雨露計劃(兩后生)培訓和全縣各級扶貧干部能力培訓。

2.建檔立卡股。負責組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃;負責全國扶貧開發(fā)信息系統和全省精準扶貧大數據管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎數據的審核錄入、信息更新和維護管理工作,定期開展相關數據的統計分析;負責建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數據共享和信息比對機制的組織協調和督促落實工作;負責“一戶一策”精準脫貧計劃的業(yè)務指導和督促檢查工作。

3.幫扶工作負責擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點等;負責對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進行調研、督導、考核等;負責縣級領導、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯系鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村的協調管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調整工作;負責中央單位定點幫扶工作的聯系協調、服務保障、進度統計和國家考核的相關配合服務工作;組織開展社會幫扶工作。

三、2021年預算收支說明

1、收支預算總體情況(包括非稅收入情況),預算收支增減變化情況說明

卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預算收入10813.81萬元,全部為財政撥款收入。2021年本部門預算非稅收入0.1萬元。

2、公共預算撥款支出明細情況

 (1)基本支出

2021年部門預算基本支出284.51萬元,其中:人頭經費281.55萬元,公用經費2.96萬元,較2020277.96萬元增加6.55萬元,增加2.3%。增加主要原因是工資津貼部分增加

 (2)項目支出

2021年部門預算項目支出11531.30萬元,其中:上級提前下達專項轉移支付支出安排建議8829萬元,專項業(yè)務經費1700萬元(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直單位壓減公用經費20%上年結轉專項轉移支付安排的支出1002萬元。較202024910萬元減少13378.7萬元,減少了116%

 (3支出功能分類指標

2021年部門預算安排基本支出284.51萬元,其中行政運行支出282.06萬元,離退休支出2.45萬元。2021年部門預算項目支出11531.30萬元,其中其他扶貧支出11531.30萬元。
   (4支出經濟分類指標

2021年部門預算安排基本支出284.51萬元,其中工資福利支出237.93萬元;商品和服務支出2.96萬元;對個人和家庭的補助43.62萬元。2021年部門預算項目支出11531.30萬元,其中項目經費11531.30萬元。

(5)政府性基金預算支出

2021年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

3、“三公”經費、會議費、培訓費等相關支經費支出情況

1因公出國(境)費
    2021年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。
     2公務接待費

2021年本部門預算安排公務接待費公務接待費0.0592萬元,2020年公務接待費0.0592萬元,較2020無變化

3公務用車購置及運行維護費

2021年本部門預算安排公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,無變化。

4、政府采購、政府購買服務預算編制情況

1政府采購情況

2021年本部門預算安排政府計劃采購29.95萬元,其中辦公設備計劃購置費27.95萬元,辦公耗材費計劃2萬元,

2政府購買服務情況

2021年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。

5、國有資產占用情況說明

2021年初本部門固定資產共計211.8708萬元,其中車輛0元,辦公樓127.2622萬元,其他固定資產84.6086萬元。

6、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門重點項目共計合計11531.3萬元,分別為:

產業(yè)方面5858.77萬元,其中:農村耕地地力保護項目1171.37萬元、食用菌產業(yè)發(fā)展補助項目224.4萬元、中藏藥材產業(yè)發(fā)展扶持新型經營主體獎補項目100萬元、鄉(xiāng)村產業(yè)振興新型經營主體獎補項目125萬元、產業(yè)其他項目4238萬元;鄉(xiāng)村振興人才培訓項目400萬元;雨露計劃培訓項目289.95萬元;農村小型基礎設施項目4855.44萬元,其中:產業(yè)農用橋項目1167萬元、護村護田河堤項目1556.7萬元、產業(yè)路硬化及砂化項目871.74萬元、防護項目1260萬元;項目管理費127.14萬元;

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

  (1)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (2)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (3)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (4)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (5)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (6)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  (7)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。



  
附件【扶貧辦2021年部門預算公開統一表格(5).xls
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