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時間:2024-10-24 作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù): |
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中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會政法委員會 2023年度部門決算情況說明 目錄 第一部分部門概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設置 第二部分2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、機關運行經(jīng)費支出情況說明 八、政府采購支出情況說明 九、國有資產(chǎn)占用情況說明 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分預算績效情況說明 第五部分名詞解釋 中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會政法委員會 2023年度部門決算情況說明 第一部分部門概況 一、部門職責 政法委全稱中國共產(chǎn)黨黨委政法委員會,它既是政法部門,又是黨委的重要職能部門,是同級黨委加強政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手,其主要職責是: 1、指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。 2、定期分析社會治安形勢,對一定時期本地的政法工作作出全面部署。 3、組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究,及時向同級黨委提出建議和意見。 4、指導社會治安綜合治理,協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。 5、研究指導政法執(zhí)委會的建設和隊伍建設,協(xié)助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。 6、切實履行政法委職能,抓好執(zhí)法督促工作,支持和督促政法各部門依法行使職權(quán),協(xié)調(diào)政法各部門的關系,重大業(yè)務問題和有爭議的重大疑難案件。 7、指導公、檢、法、司等工作。 8、地方政法委完成同級黨委和上級政法委交辦鈉淥。 二、機構(gòu)設置 1、人員情況:在職人員16人。其中:副縣級4,正科級3人,副科級5人,科員4人,其中女4人。退休4人。 2. 機構(gòu)人員情況。卓尼縣政法委年末獨立核算機構(gòu)1個,共15人。行政編制7名,事業(yè)編制8名,年末在職15,退休4人。 本年度完成了縣委縣政府安排的政法工作事務和維穩(wěn)工作等各項任務。 第二部分2023年度部門決算表(見附表1-9) 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 本部門2023年度收入總計711.82萬元,其中本年收入669.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)42.67萬元,與2022年決算相比收入增加55.37萬元,增加8%,2023年支出總計為711.82萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與2022年決算相比支出增加55.37萬元,增加8%,主要原因是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。 本部門2023年度支出合計711.82萬元,其中:基本支出374.02萬元,占47%;社會保障和就業(yè)支出53.07萬元,10%占;衛(wèi)生健康支出15.12萬元,占%;農(nóng)林水支出121.8萬元,3.94%占;住房保障支出25.18萬元,占5%;其他支出244.43萬元,占38%。(已上按照決算表填) 二、收入決算情況說明 2023年度收入合計711.82萬元,其中:財政撥款收入669.16萬元,占94%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。 三、支出決算情況說明 2023年度支出合計711.82萬元,其中:基本支出374.02萬元,占47%;社會保障和就業(yè)支出53.07萬元,占8%;衛(wèi)生健康支出15.12萬元,占2%;住房保障支出25.18萬元,占5%;其他支出244.43萬元,占38%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2023年度財政撥款收入711.82萬元,與2022年財政撥款收入相比,收入增加55.37萬元,增加8%。原因是,上年結(jié)轉(zhuǎn)較大。支出總計為711.82萬元,與2022年相比,增加94.36萬元,增長13%。主要原因是:1、工資增加。2、結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 2023年度一般公共預算財政撥款支出711.82萬元,較上年決算數(shù)增加94.36萬元,增長13%。1、工資增加。2、結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。 1. 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為53萬元,支出決算為53.07萬元,完成年初預算的101%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:工資增長。 2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為15萬元,支出決算為15.12萬元,完成年初預算的101.2%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:工資增長。 3.住房保障支出年初預算數(shù)為24.2萬元,支出決算為25.18萬元,完成年初預算的102%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:工資增長。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出711.82萬元。其中:人員經(jīng)費301.84萬元,較上年決算數(shù)增加21.15萬元,增長7%,主要原因是:人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費409.99萬元,較上年決算數(shù)增加30.55萬元,增長7%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。 七、機關運行經(jīng)費支出情況說明 我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。 八、政府采購支出情況說明 2023年度本部門政府采購支出合計3.16萬元,其中:政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.16萬元,占政府采購支出總額的100%,我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨0.21萬元,年初預算6.5萬元,減少6.38萬元,降幅98%,較上年實際采購增加1.6萬元,增幅51%。 九、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院,盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。 十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.12萬元,支出決算為0.85萬元,較上年決算數(shù)增加0.48萬元,增加56%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級檢查較多,但接待按標準執(zhí)行。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。 其中:公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。 公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。 3.公務接待費全年預算數(shù)為0.12萬元,支出決算為0.85萬元,較上年決算數(shù)增加0.48萬元,增加56%,主要原因是上級檢查較多,但接待按標準執(zhí)行。 (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待14批次84人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。 第四部分預算績效情況說明 (一)預算績效管理工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求,本部門隸屬衛(wèi)生健康局,是二級單位無預算績效。 (二)績效自評結(jié)果 1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況:一是沒有;二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是沒有;二是沒有。下一步改進措施:一是沒有;二是沒有。0項目績效自評情況:本部門無預算績效。 (三)部門績效評價結(jié)果 我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項目總體完成情況較好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果較好。 第五部分名詞解釋 一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 附件1:2023年度部門決算公開表 1. 收入支出決算總表 2. 收入決算表 3. 支出決算表 4. 財政撥款收入支出決算總表 5. 一般公共預算財政撥款支出決算表 6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 附件2:1.2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告 2.2023年度部門(單位)整體支出績效自評表 3.2023年度部門預算項目支出績效自評表
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附件【政法委2023年度預算執(zhí)行情況績效自評報告.docx】 附件【附件1:中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會政法委員會2023年部門決算公開表.xlsx】 附件【2023年度部門(單位)整體支出績效自評表.xls】 附件【2023年度部門預算項目支出績效自評表.xls】 |
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