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卓尼縣文化體育廣播影視局2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣文化體育廣播影視局2018年度部門決算情況說明


一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
     1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、文物、廣播電視、

新聞出版工作的方針、政策和法規(guī),研究擬定全縣文化、文物和廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和辦法。

2、依法監(jiān)督檢查有關(guān)文化、廣播電視、新聞出版的法律法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況,監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目。

3、管理全縣文學(xué)、藝術(shù)事業(yè),管理全縣藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn);扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種,歸口管理全縣重大文化活動。

4、管理全縣文物、博物館工作,協(xié)調(diào)、監(jiān)管文物保護、搶救、發(fā)掘和開發(fā)工作。

5、辦理廣播電視臺(站)及設(shè)立網(wǎng)上播出前端和經(jīng)營廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)的報批工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺(站)的年檢工作;組織和管理全縣廣播電視覆蓋工作和中央衛(wèi)星加擾電視的管理工作,檢查和督促鄉(xiāng)、鎮(zhèn)文化服務(wù)中心執(zhí)行黨和國家的方針、政策以及有關(guān)廣播電視法律法規(guī)的情況。

6、負責(zé)廣播電視專用網(wǎng)具體規(guī)劃、建設(shè)和管理。擬定文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)管理全縣文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

7、管理全縣社會文化體育事業(yè),領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾文化、體育健身、少數(shù)民族文化、少兒文化及老年文化等社會文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

8、管理全縣公共圖書事業(yè),指導(dǎo)圖書文獻資料的建設(shè)、開發(fā)和利用,組織推動圖書館標準化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)。歸口管理全縣文化、影視和音像新聞出版市場(文化娛樂、演出、文物、美術(shù)品、影視、音像、圖書、報紙、期刊和電子出版物),按有關(guān)政策規(guī)定審查、申報、審批文化、影視、音像和新聞出版經(jīng)營項目。

9、歸口管理全縣文化、廣播電視和新聞出版對外交流和負負責(zé)對圖書、報紙、期刊(含內(nèi)部報刊和內(nèi)部資料)、電子出版的出版印刷行業(yè)、實施監(jiān)督管理。

10、承辦卓尼縣委、卓尼縣政府交辦的其它事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置
   根據(jù)上述職責(zé),卓尼縣文廣局設(shè)5個下屬部門,分別是文化館、圖書館、藝術(shù)團、文化市場稽查大隊、電影公司,人員編制50人。納入2018年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,其中:獨立報送單戶報表的單位1個,占單位總數(shù)的100%;與上年相等,無增減變動。年末人數(shù)為151人,在職人員104人,退休人員47人。

二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計2377.77萬元,支出總計2457.48萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加841.26萬元,增長36%,支出增加920.97萬元,增長36.7%。主要原因是收入增加是因為人員增加,支出增加是因為人員增加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
本部門2018年度收入合計2377.77萬元,其中:財政撥款收入2356.92萬元,占99%;其他收入20.85萬元,占1%。
   本部門2018年度支出合計2457.48萬元,其中:基本支出2417.43萬元,占98%; 項目支出40.05萬元,占2%;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255.39萬元,較上年減少79.71萬元,主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入2356.92萬元,較上年決算數(shù)增加292.44萬元,增長12%。主要原因是人員增加。
本部門2018年度財政撥款支出2436.63萬元,較上年決算數(shù)增加677.25萬元,增長28%。主要原因是就業(yè)和社保中心建設(shè)項目支出是通過以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出2047.98萬元,占84%;社會保障與就業(yè)支出292.95萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.92萬元,占4%;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2334.64萬元。其中:人員經(jīng)費1475.32萬元, 較上年增加155.42萬元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費859.32萬元,較上年增加435.84萬元,主要原因是物價上漲等,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
    三、“三公”經(jīng)費情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.1萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元,主要原因是公務(wù)接待費無支出。較上年支出數(shù)減少0.21萬元,主要原因是公務(wù)接待費無支出,嚴控公務(wù)用車運行維護費。
    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費1.84萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.16萬元,主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少0.0125萬元,主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.034萬元,主要原因是公務(wù)接待無支出
   (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費1.84萬元。
     四、其他需要說明的事項
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出859.32萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費2017年增加435.84萬元,增長50%,主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。
 (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛4輛,其中:其他用車4

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額280.29萬元,其中:政府采購貨物支出246.34萬元、政府采購服務(wù)支出33.95萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置及朱龍山調(diào)頻臺專用設(shè)備購置。

(四) 預(yù)算績效管理情況說明。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:當年資金結(jié)余情況
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

  
附件【卓尼縣文廣局2017年度決算公開表.xls
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