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中共卓尼縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點擊數(shù):  

中共卓尼縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明  

一、部門基本情況及機構(gòu)設(shè)置  

卓尼縣宣傳部是一個獨立核算機構(gòu)。納入2018年度部門決算匯編的獨立核算單位一個,其中:獨立報送單戶報表的單位一個,占單位總數(shù)的100%,比較上年無增減。年末實有行政編制7人,后勤編制1人,事業(yè)編制12人,年末在職14人(其中普通工人1人)。  

(一)職能職責  

(一)負責指導全縣理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導全縣文化理論、民族文化研究工作。 
(二)提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,指導宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定,指導、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量,貫徹實施宣傳思想工作規(guī)劃。
(三)負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作,會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作;負責指導、協(xié)調(diào)和組織全縣社會宣傳工作。
(四)圍繞縣委、縣政府的工作重點和工作任務(wù),做好新聞宣傳報道工作;貫徹落實中央和省、州、縣委關(guān)于對外宣傳工作的方針、政策;組織協(xié)調(diào)、指導涉外部門和新聞單位的對外宣傳報道,研究并提出重大問題和突發(fā)事件的對外宣傳計劃、意見和對外宣傳口經(jīng),有效地組織實施對外新聞報道。參與重大對外經(jīng)貿(mào)活動和文化交流活動,負責組織有效的對外宣傳。規(guī)劃、管理對外宣傳品的制作和發(fā)送工作,負責制作重要的對外宣傳品。負責指導、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負責全縣黨報黨刊的征訂發(fā)行工作。
(五)負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導,對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。
(六)貫徹落實中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,提出全縣精神文明建設(shè)和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃,負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。組織協(xié)調(diào)開展國防教育。
(七)負責全縣新聞工作的宏觀管理和指導監(jiān)督;指導協(xié)調(diào)全縣新聞工作,指導協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺、縣外宣工作。
(八)承辦縣委和上級黨委宣傳部門交辦的其他事項。  

(二)當年取得的主要事業(yè)成效  

1、采取各種措施及時征定重點黨報黨刊
2、嚴格執(zhí)行財政綜合預算,充分調(diào)動增收節(jié)支的積極性。  

根據(jù)具體實際,接合歷年的情況和目前的形勢,認真分析可能組織的收入,同時也考慮到各種不利因素,確定的預算收入任務(wù),做為編制財政綜合預算的基礎(chǔ)。單位的預算收入任務(wù)一經(jīng)確定后,當年一般不作調(diào)整,實行全獎、全懲的辦法。即當年超額完成目標任務(wù),全額追加單位的收入預算,當年未完成目標任務(wù),全額追減單位支出預算。為了防止目標任務(wù)過高打擊單位的積極性,我們采用“零基預算”的辦法,讓目標任務(wù)做到積極可靠,切實可行。  

3、繼續(xù)實行發(fā)票集體審批制度  

單位一直采取黨委、政府領(lǐng)導集體審批發(fā)票制度。具體辦法是:政府定期召開發(fā)票審批會議,先由負責人當眾宣讀發(fā)票的內(nèi)容、金額、經(jīng)辦事由等,領(lǐng)導集體討論決定不予報銷的,一律退回。該辦法經(jīng)我多年實踐證明能有效地避免浪費,控制財政支出。  

二、2018年度部門決算情況說明  

(一)收入支出決算總體情況說明  

 本部門2018年度收入總計634.18萬元,支出總計617.16萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加192.17萬元,增幅為30.3%,支出增加175.15萬元增幅為28.38%。主要原因是因為2018年我部完成了村綜合文化中心建設(shè)項目279萬元,導致收入支出均有所增加。  

本部門2018年度收入合計604.18萬元,其中:財政撥款收入604.18萬元,占100%;本部門2018年度支出合計617.16萬元,其中:基本支出338.16萬元,占總支出的54.79%,項目支出279萬元,總支出的45.21%本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.52萬元,較上年增加17.02萬元,主要原因是部分活動資金再年底才撥入使得部分活動資金無法按時支出,導致部分資金滯留,還有我部的微電影拍攝計劃需在夏天開展,冬天拍攝達不到預期效果,因此使得資金截留至年底。  

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明  

本部門2018年度財政撥款收入604.18萬元,較上年決算數(shù)增加218.17萬元,增幅為36.11%2018年支出合計587.16萬元,主要原因是因為2018年我部完成了村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目,投入資金279萬元,導致2018年底的收入支出決算數(shù)據(jù)有收入支出增加現(xiàn)象。  

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出617.16萬元,占84.2%,較年初預算數(shù)增加81.51萬元,主要原因是年中及年底追加相關(guān)宣傳經(jīng)費所形成的支出  

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出308.16萬元。其中:人員經(jīng)費144.18萬元, 較上年增加14.17萬元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助、取暖補貼、住房公積金。公用經(jīng)費163.98萬元,較上年減少60.52萬元,主要原因是根據(jù)相關(guān)文件精神落實預算縮減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓費、維修維護費、差旅費等。  

三、“三公”經(jīng)費情況說明  

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。  

2018我部三公經(jīng)費使用嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定,公務(wù)接待活動更加規(guī)范,行政單位公車改革,使相關(guān)支出得到有效遏制  

     (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況  

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出163.98萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公設(shè)備購置費9.03萬元,辦公費19.56萬元(主要用于辦公室耗材等),印刷費9.28萬元(主要用于外宣品的印刷等),郵電費1.01萬元,庫房物業(yè)管理費0.13萬元,差旅費13.99萬元,維修維護費5.00萬元(主要用于新媒體“兩微一端”客戶端維護費),會議費12.91萬元,培訓費7.18萬元,專用材料費55.39萬元(主要用于黨報黨刊的征訂費),委托業(yè)務(wù)費26.76萬元(主要用于專題片拍攝費、最美卓尼人獲獎?wù)遃CR拍攝費、輿情監(jiān)測費等支出)  

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。  

截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領(lǐng)一般公務(wù)用車1,單價39.5萬元。我部沒有單價50萬元以上通用設(shè)備100萬元以上專用設(shè)備  

(四)預算績效管理情況說明  

根據(jù)財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金617.16萬元,占一般公共預算項目支出總額100%。共組織人員經(jīng)費公用經(jīng)費2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出617.16萬元。  

五、專業(yè)名詞解釋。  

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。  

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。  

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。  

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。  

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。  

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。  

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。  

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。  

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。  

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。  

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。  

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。  

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。  

六、2018年度部門決算報表  

表一:收入支出決算總表  

表二:收入決算表  

表三:支出決算表  

表四:財政撥款收入支出決算總表  

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表  

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

 

 

 

 附件:
  
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