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卓尼縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明


一、部門基本情況
(一)職能職責
1)貫徹國家有關(guān)交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全縣交通運輸發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。

2)承擔全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責任。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運輸局制定的公路、水路交通運輸行業(yè)規(guī)劃和布局,負責編制全縣公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施;協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責全縣公路、水路、鐵路、機場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃;負責全縣交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息宣傳工作。

3)負責全縣公路、鐵路、民航、水路交通運輸市場的監(jiān)督管理;組織實施公路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范;負責全縣運輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作;負責全縣城市級農(nóng)村客貨運輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運營管理;指導縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作;會同有關(guān)部門制定運輸價格;組織公路、水路搶險、救災(zāi)及緊急客貨運輸。

4)負責全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理;擬定縣內(nèi)公路、鐵路、民航、水路工程建設(shè)的相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施;負責交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督、交通工程招標投標工作的行業(yè)管理;負責全縣公路養(yǎng)護管理、航道、碼頭、渡口建設(shè)的維護管理和監(jiān)督工作以及船舶檢查管理工作;負責全縣公路、水路、民航施工企業(yè)資信審查工作。

5)負責組織全縣公路、鐵路、民航、水路等綜合運輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護和管理;負責全縣客貨運輸站場、渡口、碼頭及航道建設(shè)與管理;負責全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施前期工作,項目實施和組織初步驗收。負責路政巡查、維護路程路權(quán)、控制公路兩側(cè)建筑紅線;負責對超載車輛治理以及配合有關(guān)部門做好全縣公路“三亂”治理工作。

6)負責對全縣內(nèi)公路建設(shè)及運營、水路建設(shè)及運營、交通企業(yè)的行業(yè)管理,協(xié)調(diào)縣內(nèi)民航、鐵路建設(shè)的相關(guān)工作;負責建設(shè)資金的撥付、使用和監(jiān)督管理;負責編制交通運輸部門預決算并監(jiān)督執(zhí)行;負責縣內(nèi)交通建設(shè)資金的籌融資工作,以及行業(yè)財務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計工作。

7)指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革;擬定地方性法規(guī)規(guī)章;負責全縣交通運輸行業(yè)職工教育、培訓、隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè);負責全縣交通運輸行業(yè)行政執(zhí)法;執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟、行政復議、運政和航政管理及交通法制宣傳教育工作。

8)負責全縣交通運輸行業(yè)國防交通戰(zhàn)備保障和民用運力動員、應(yīng)急保障、科技管理、環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設(shè)管理、社會治安綜合治理工作。

9)負責全縣公路運輸、水運運輸和公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;知道和組織實施公路、水路行業(yè)應(yīng)急管理工作;依法對交通運輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

  10)承辦縣委、縣政府和州交通運輸局交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置
   根據(jù)上述職責,卓尼縣交通運輸局共設(shè)立5個股室:行政辦公室、財務(wù)室、設(shè)計室、支部辦公室、路政養(yǎng)護室,現(xiàn)有在職職工56名,其中:行政人員22名,事業(yè)人員34退休16機構(gòu)人員當年變動情況及原因:現(xiàn)有編制26人,實有人員56人,超編30人。

二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計7513.78萬元,支出總計7513.78萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入減少171.55萬元,減少2.32%,支出減少171.55萬元,增長2.32%。收入減少的主要原因單位人員減少,支出減少是因為人員減少加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
    本部門2018年度收入合計7415.63萬元,其中:財政撥款收入6809.63萬元,占91.8%;其他收入606萬元,占8.2%;
    本部門2018年度支出合計6313.78萬元,其中:基本支出873.74萬元,占13.8%; 項目支出5440.04萬元,占86.2%;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1200萬元,較上年增加1101.85萬元,主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)增多
   (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度財政撥款收入6809.63萬元,較上年決算數(shù)減少64萬元,減少0.9%。主要原因是人員減少
    本部門2018年度財政撥款支出6313.78萬元,較上年決算數(shù)減少1273.4萬元,減少16.8%。主要原因是因為人員減少加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
    本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般交通運輸支出5291.12萬元,占83.8%;社會保障與就業(yè)支出158.66萬元,占2.5%;農(nóng)林水支出864萬元,占13.7%;
    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出*萬元。其中:人員經(jīng)費765.67萬元, 較上年增加78.68萬元,主要原因是人員工資的上調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費108.07萬元,較上年增加76.98萬元,主要原因是物價上漲等),公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等)。
    三、“三公”經(jīng)費情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.04萬元,較年初預算數(shù)減少0.04萬元,主要原因是公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)增加1.76萬元,主要原因是公務(wù)用車運行維護費的增加
    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費4萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元,主要原因是嚴控公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加1.76萬元,主要原因是公務(wù)用車運行維護費的增加。公務(wù)接待費0.04萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元,主要原因是嚴控公務(wù)接待費

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
     2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費*萬元。
     四、其他需要說明的事項
    (一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出108.07萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費2017年增加76.98萬元,增長247.6%,主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等)。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨在此進行補充說明。
     (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。 注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨在此進行補充說明。
    (三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額6.5060萬元,其中:政府采購貨物支出6.5060萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨在此進行補充說明。比如可與本年政府采購預算及上年政府采購支出進行對比說明等。
   (四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。
     無。
    五、專業(yè)名詞解釋。
   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
   (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
   (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
   (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
    (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
   (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
   (七)結(jié)余分配:當年資金結(jié)余情況
   (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
    (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
    (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
   (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
   (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
   (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
   (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
   (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
   注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
  六、2018年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 附件:
  
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