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時(shí)間:2019-09-27 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)是根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬定全縣扶貧發(fā)展規(guī)劃,我辦立足縣情,注重實(shí)際,突出扶貧攻堅(jiān)工作重點(diǎn),深入實(shí)施“1236”扶貧攻堅(jiān)行動(dòng)和我縣“333”扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃,確保一個(gè)核心,兩不愁,三保障的奮斗目標(biāo),打好我縣脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)等工作.
(一)貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)方面的各項(xiàng)方針、政策,負(fù)責(zé)研究提出扶貧開發(fā)的目標(biāo)和具體措施,并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)制定扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制扶貧開發(fā)年度計(jì)劃,提出實(shí)施規(guī)劃、計(jì)劃的具體措施,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)制定扶貧資金使用分配計(jì)劃方案;負(fù)責(zé)對(duì)扶貧重點(diǎn)、重要項(xiàng)目的論證、篩選、審查、立項(xiàng)、批復(fù);負(fù)責(zé)按計(jì)劃撥付財(cái)政扶貧資金;負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金的管理使用和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核。
(四)負(fù)責(zé)扶貧整村推進(jìn)、片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及科技扶貧和科技推廣應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)組織扶貧開發(fā)宣傳工作;負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。
(五)加強(qiáng)調(diào)查研究工作,準(zhǔn)確掌握扶貧工作進(jìn)展情況、存在的困難和問題,提出有針對(duì)性的措施和辦法。
(六)負(fù)責(zé)貧困人口統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、信息管理工作,開展扶貧工作和貧困人口動(dòng)態(tài)研究,及時(shí)提出脫貧致富的意見建議。
(七)負(fù)責(zé)全縣信貸扶貧資金的組織實(shí)施和管理工作;承擔(dān)全國貧困地區(qū)干部培訓(xùn)中心蘭州分院在卓尼的有關(guān)工作;承擔(dān)省扶貧辦外資項(xiàng)目辦在卓尼的有關(guān)工作。
(八)配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展對(duì)扶貧資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和對(duì)有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。
(九)承辦縣委、縣政府和州扶貧開發(fā)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室,分別為培訓(xùn)室、項(xiàng)目計(jì)劃室、統(tǒng)計(jì)室、互助資金辦公室。
總編制20人,其中行政編制8人 ,事業(yè)編制12人。單位截止2018年12月在職職工26人,退休職工1人,合計(jì)27人。獨(dú)立核算單位,無下屬單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)19111.45萬元,支出總計(jì)17331.70萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加9116.08萬元,增長91.20%,支出增加7196.81萬元,增長71.01%。主要原因是國家加大了對(duì)扶貧脫貧的力度。
本部門2018年度收入合計(jì)19111.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入19111.45萬元,占100%。
本部門2018年度支出合計(jì)17331.70萬元,其中:基本支出349.07萬元,占2.01%; 項(xiàng)目支出16982.62萬元,占97.99%。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1789.21萬元,較上年增加1779.75萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入19111.45萬元,較上年決算數(shù)增加9116.08萬元,增長91.20%。主要原因是扶貧工作是黨中央、國務(wù)院的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略部署,加大對(duì)中西部地區(qū)政策支持和財(cái)政投入。年初預(yù)算數(shù)為9740.54萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加9370.91萬元,增長96.21%。主要原因是國家加大了對(duì)扶貧脫貧的力度在產(chǎn)業(yè)扶貧加大了資金投入。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出17331.70萬元,較上年決算數(shù)增加7196.81萬元,增長71.01%。主要原因是政府加大了對(duì)扶貧產(chǎn)業(yè)的投資力度。較年初預(yù)算數(shù)增加7591.16萬元,增長77.93%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出349.07萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)260.09萬元, 較上年增加16.90萬元,主要原因是工資上調(diào) 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)88.98萬元,較上年增加34.09萬元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.82萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6.77萬元,主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作量大任務(wù)重,下鄉(xiāng)、出差工作增加 ,較上年支出數(shù)增加1.65萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.82萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.77萬元,主要原因是下鄉(xiāng)、出差工作增加。
公務(wù)接待費(fèi)0元,無公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)10.82萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.98萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加34.17萬元,增加62.34%。
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車1輛。
(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額634.53萬元,其中:政府采購辦公桌椅支出3.36萬元、政府采購電腦支出43.66萬元、政府采購紙張支出0.76萬元。項(xiàng)目支出586.75萬元。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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