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卓尼縣森林公安局2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣森林公安局2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況
卓尼縣森林公安局是專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)穩(wěn)定的具有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的行政機關(guān)。

主要職責(zé):

 1、森林公安機關(guān)主要職責(zé):受理森林和野生動植物刑事、治安案件和林區(qū)行政案件;負責(zé)維護轄區(qū)社會治安秩序;保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源;對轄區(qū)刑事、治安案件有進行調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送起訴及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán),同時對全縣的森林工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

2、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
森林公安局內(nèi)設(shè)8個行政股室、下設(shè)三個派出所。全局現(xiàn)有職工48人,其中:縣級干部2人,科級干部22人,科員7人,工勤人員13人,退休人員4人。其中:行政編制48人,事業(yè)編制2人。


二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計655.81萬元,支出總計659.22萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加39.71萬元,增長6.4%,支出增加36.53萬元,增長5.8%。主要原因是收入增加是因為人員增加,支出增加是因為人員增加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
本部門2018年度收入合計655.81萬元,其中:財政撥款收入655.81萬元,占100%;
本部門2018年度支出合計659.22萬元,其中:基本支出631.37萬元,占0.957%; 項目支出27.85萬元,占0.043%;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年減少3.41萬元,主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入655.81萬元,較上年決算數(shù)增加39.71萬元,增長6.4%。主要原因是人員工資增加。
本部門2018年度財政撥款支出659.22萬元,較上年決算數(shù)增加36.53萬元,增長5.8%。主要原因是上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于本年支出,本年有項目支出
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出15.26萬元,占2.3%;農(nóng)林水支出621.55萬元,占94.2%;節(jié)能環(huán)保支出14.00萬元,占2.1%;其他支出8.41萬元,占1.4%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出659.22萬元。其中:人員經(jīng)費583.16萬元, 較上年增加51.16萬元,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費48.21萬元,較上年減少42.48萬元,主要原因是(嚴格控制經(jīng)費使用,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等)。
 三、“三公”經(jīng)費情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計13.78萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加8.96萬元,主要原因是本單位車輛年限長、車況差,導(dǎo)致車輛維修費用及運行費用增加。較上年支出數(shù)減少0.9萬元,主要原因是本單位在車輛能正常運行的情況下,嚴格控制經(jīng)費使用
    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費13.23萬元,主要用于辦理案件、出差、備勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加9.23萬元,主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少0.9萬元,主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費0.55萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元,主要原因是嚴格按照規(guī)定減少公務(wù)費支出。
   (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次,50人,其中:國內(nèi)公務(wù)接待5批次,50人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費2.205萬元。
     四、其他需要說明的事項
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出48.21萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦理案件、出差、備勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,機關(guān)運行經(jīng)費2017減少42.48萬元,減少46.8%,主要用于辦理案件、出差、備勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等
     (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛6輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
    (三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額9.818萬元,其中:政府采購貨物支出9.818萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:當年資金結(jié)余情況
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 附件:
  
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