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時(shí)間:2019-09-27 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣人社局2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,完善就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)**培訓(xùn)制度;負(fù)責(zé)擬訂農(nóng)牧村剩余勞動(dòng)力****與創(chuàng)業(yè)政策,加強(qiáng)對(duì)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo),牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)牧村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系;組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),組織擬訂全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;會(huì)同有關(guān)部門建立全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度;編制全縣社會(huì)保障基金預(yù)決算草案。
5、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策,建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制,擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
6、受理勞動(dòng)、人事信訪事項(xiàng),會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),卓尼縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),人員編制48人。
二、2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)2467.27萬元,支出總計(jì)2515.41萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加1139.72萬元,增長46.19%,支出增加866.88萬元,增長34.46%。主要原因是收入增加是因?yàn)槿藛T增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。支出增加是因?yàn)槿藛T增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加支出。
本部門2018年度收入合計(jì)2467.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入2467.27萬元,占100%;
本部門2018年度支出合計(jì)2515.41萬元,其中:基本支出1466.86萬元,占58.31%; 項(xiàng)目支出1048.56萬元,占41.69%;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.11萬元,較上年減少48.14萬元,主要原因是本年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入2467.27萬元,較上年決算數(shù)增加1139.72萬元,增長46.19%。主要原因是人員增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出2515.41萬元,較上年決算數(shù)增加866.88萬元,增長34.46%。主要原因是人員增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出245.37萬元,占9.75%;社會(huì)保障與就業(yè)支出2003.16萬元,占79.64%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.48萬元,占3.76%;農(nóng)林水支出172.40萬元,占6.85%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1466.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1369.04萬元, 較上年增加181.75萬元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)97.81萬元,較上年增加44.48萬元,主要原因是物價(jià)上漲等,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
注:本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)(余)等決算數(shù)據(jù)的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進(jìn)行增加補(bǔ)充。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.7萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬元,主要原因是各類業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查和出差學(xué)習(xí)較多。較上年支出數(shù)增加1.59萬元,主要原因是各類業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查和出差學(xué)習(xí)較多加之精準(zhǔn)扶貧驗(yàn)收醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)督查。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少增加0.58萬元,主要原因是各類業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查和出差學(xué)習(xí)較多。較上年支出數(shù)增加1.59萬元,主要原因是主要原因是各類業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查和出差學(xué)習(xí)較多加之精準(zhǔn)扶貧驗(yàn)收醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)督查。公務(wù)接待費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,主要原因是公務(wù)接待無支出
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.35萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.81萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加44.48萬元,增長45.47%,主要原因是辦公設(shè)備的購置和就業(yè)培訓(xùn)費(fèi)比上年增長較大,此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額38.63萬元,其中:政府采購貨物支出38.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置,各類業(yè)務(wù)的宣傳資料和三支一扶考生考試用品。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。比如可與本年政府采購預(yù)算及上年政府采購支出進(jìn)行對(duì)比說明等。
(四)預(yù)算績效管理情況說明(如有,需另附績效評(píng)價(jià)報(bào)告)。
無。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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