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卓尼縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算情況說明

時(shí)間:2019-09-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)  職能職責(zé)

   根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》(卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào))精神,2019年1月,原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門,并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策,擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

3、擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,貫徹落實(shí)。

9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

11、貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

12、負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

13、負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

14、完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

2)人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 18人,行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè),其中:縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè),包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位,縣紅十字會(huì)、縣健康教育所,縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè),包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年初在職人員494人,其中;參照公務(wù)員14人,專業(yè)技術(shù)人員386人,事業(yè)工勤94人。年末退休人員94人,遺屬22人。

二、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計(jì)12845.62萬元,支出總計(jì)12645.54萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加2787.62萬元,增長(zhǎng)28%,支出10203增加2442.54萬元,增長(zhǎng)24%。收入增加主要原因一是衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金增加,二是醫(yī)療收入,同時(shí),專項(xiàng)支出增加,醫(yī)療支出增加。

本部門2018年度收入合計(jì)12846.52萬元,其中:財(cái)政撥款收入9470.99萬元,占73.72%;事業(yè)收入3053萬元,占23.77%,其他收入321.64萬元,占2.51%

本部門2018年度支出合計(jì)12654.54萬元,其中:基本支出12654.54萬元,占100%; 本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.86萬元,較上年增加200.08萬元,主要原因是本年度職工體檢任務(wù)未完成。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入9470.99萬元,較上年決算數(shù)增加1748.99萬元,增長(zhǎng)22.65%。主要原因是一是衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金增加。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出9270.91萬元,較上年決算數(shù)增加1404.01萬元,增長(zhǎng)17.85%。主要原因是一是衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金增加。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障與就業(yè)支出899.83萬元,占9.71%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8371.08萬元,占90.29%。本部門2018年度財(cái)政撥款支出中,工資福利支出4855.83萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1604.57萬元,商品和服務(wù)支出2810.51萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出9270.91萬元。其中:工資福利支出4855.83萬元, 較上年增加181.75萬元,主要原因是人員增加,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金績(jī)效工資等;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1604.57萬元,主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。商品和服務(wù)支出2810.51萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi),郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)。

本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)378.86萬元,其中:2018年職工體檢費(fèi)300.08萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物補(bǔ)助資金8.78萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)67.85萬元,較上年支出增加11.62萬元,主要原因是各類衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)業(yè)務(wù)督查下鄉(xiāng)較多。上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門督查頻繁,加之精準(zhǔn)扶貧健康扶貧驗(yàn)收工作督查頻繁。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.9萬元,主要用于精準(zhǔn)扶貧健康扶貧機(jī)要、因公出行、各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少增加11.69萬元,主要原因是各類業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)督查和出差學(xué)習(xí)較多。公務(wù)接待費(fèi)4.95萬元,與上年支出數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為35輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次,148人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

 四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出585.87萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi),郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加85.6萬元,增長(zhǎng)17%,主要原因是辦公設(shè)備的購(gòu)置和衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)比上年增長(zhǎng)較大,此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。

(二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛34輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車31輛,固定資產(chǎn)總值 13250.85萬元,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。

(三) 政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額2576.25萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2576.25萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、衛(wèi)生計(jì)生專用設(shè)備的購(gòu)置,各類醫(yī)療衛(wèi)生專用材料的采購(gòu)。

注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。比如可與本年政府采購(gòu)預(yù)算及上年政府采購(gòu)支出進(jìn)行對(duì)比說明等。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說明(如有,需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)。

     無。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2018年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

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