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時(shí)間:2019-09-27 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng),調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
刀告鄉(xiāng)為全額財(cái)政撥款的一級(jí)行政單位,下設(shè)機(jī)構(gòu):下設(shè)機(jī)構(gòu): 鄉(xiāng)政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府文化服務(wù)服務(wù)中心、 鄉(xiāng)藏傳佛教寺廟工作辦公室、鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、 鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所。
卓尼縣刀告鄉(xiāng)年末機(jī)構(gòu) 1個(gè),現(xiàn)有在職干部89人,行政人員23人,事業(yè)人員41人,退休7人。共有編織54人(其中行政編制23人,事業(yè)編制31人。
二、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1458.23萬(wàn)元,支出總計(jì)1049.19萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加425.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.2%,支出增加102.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%。主要原因是人員調(diào)入、工資增加。
本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1458.23萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1458.24萬(wàn)元,占100%。
本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1049.19萬(wàn)元,其中:基本支出667.56萬(wàn)元,占64%; 項(xiàng)目支出381.23萬(wàn)元,占36%。
本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.42萬(wàn)元,較上年減少58.04萬(wàn)元,主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目款。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1458.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加425.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.2%。主要原因是調(diào)入人員,工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加860.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)59%。主要原因是增加建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及調(diào)入上山下鄉(xiāng)人員。
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1049.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.91萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加860.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)82%。主要原因是增加建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及調(diào)入上山下鄉(xiāng)人員經(jīng)費(fèi)增加。
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出781.28萬(wàn)元,占54.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加293.62萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加;社會(huì)保障與就業(yè)支出51.67萬(wàn)元,占3.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.45萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加;農(nóng)林水支出515.26萬(wàn)元,占36%,較年初預(yù)算數(shù)增加 448.34萬(wàn)元,主要原因是調(diào)撥項(xiàng)目款;交通運(yùn)輸支出40萬(wàn)元,占2.79%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)中支出。保障住房支出8.6萬(wàn)元,占0.6%。其他支出34萬(wàn)元,占2.3%,主要原因是調(diào)撥項(xiàng)目款。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1049.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)937.19萬(wàn)元, 較上年增加434.93萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加及調(diào)入上山下鄉(xiāng)人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)112萬(wàn)元,較上年減少232.26萬(wàn)元,主要原因是交通運(yùn)輸工程款、其他扶貧資金都走基本支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助、環(huán)境節(jié)能支出、危房改造支出;公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2018 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.28萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,主要原因是本單位車(chē)輛年限長(zhǎng)、車(chē)況差,導(dǎo)致所需車(chē)輛維修、運(yùn)行費(fèi)增加,較上年支出數(shù)減少0.83萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元,主要用于精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)、環(huán)境衛(wèi)生整治下鄉(xiāng)工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,主要原因是精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)、環(huán)境衛(wèi)生整治下鄉(xiāng)工作,較上年支出數(shù)減少0.83萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 。
公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元,主要用于接待縣上相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,較上年支出數(shù)增加0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018 年度本部門(mén)因公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,87人,其中:2018年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0.36元,車(chē)車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加0.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,主要原因是人員增加,人頭經(jīng)費(fèi)增加,紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、人大經(jīng)費(fèi)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,本年度增加固定資產(chǎn)11.45萬(wàn)元,年末固定資產(chǎn)數(shù)1010.72萬(wàn)元。
(三) 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11.45 21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出11.45 萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)上山下鄉(xiāng)人員辦公設(shè)施。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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