卓尼縣工商質(zhì)監(jiān)局2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
縣工商質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)工商主體統(tǒng)一登記注冊、組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作、負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、監(jiān)督管理市場秩序、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量和標(biāo)準(zhǔn)化工作、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作、負(fù)責(zé)非公經(jīng)濟組織黨建工作,承擔(dān)協(xié)調(diào)推進全縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展責(zé)任,指導(dǎo)個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作、完成縣委、縣政府和省州市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位是行政機關(guān)單位,主管部門是卓尼縣人民政府,法人代表楊龍布才讓。單位編制數(shù)為31人,其中行政編制23人,事業(yè)編制8人。實有人員55人,其中行政28人,事業(yè)27人。退休人員13人,遺屬人員4人。
二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計691.2萬元,支出總計688.81萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加142萬元,增長25.79%,支出增加116.3萬元,增長20.3%。主要原因是收入增加是因為單位合并人員增加,支出增加是因為人員增加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
本部門2018年度收入合計691.21萬元,其中:財政撥款收入691.21萬元,占100%;
本部門2018年度支出合計688.81萬元,其中:基本支出688.81萬元,占100%; 項目支出0萬元;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.69萬元,較上年增加2.4萬元,主要原因是本年度單位合并,結(jié)轉(zhuǎn)增加。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入691.21萬元,較上年決算數(shù)增加2.4萬元,增長25.79%。主要原因是人員增加。
本部門2018年度財政撥款支出688.81萬元,較上年決算數(shù)增加116.2萬元,增長20.3%。主要原因是就業(yè)和社保中心建設(shè)項目支出是通過以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出586.52萬元,占92%;社會保障與就業(yè)支出102.29萬元,占8%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出688.81萬元。其中:人員經(jīng)費583.8萬元, 較上年增加122.17萬元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費105萬元,較上年減少5.9萬元,主要原因是單位合并,車輛、辦公費用增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3469.24;較上年增加2.39萬元,增長7.42%,單位合并,結(jié)轉(zhuǎn)資金合并。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計12.09萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元,主要原因是單位合并,公務(wù)車增加,公務(wù)接待費增加。較上年支出數(shù)增加0.09萬元,主要原因是單位合并,公務(wù)車增加,公務(wù)用車運行維護費增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務(wù)車購置費0元。公務(wù)車運行維護費12萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加3.87萬元,主要原因是單位合并,公務(wù)用車運行維護費增加。公務(wù)接待費0.095萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.026萬元,主要原因是公務(wù)接待支出少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次,13人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費40元,車均購置費0萬元,車均維護費2萬元。
四、其他需要說明的事項
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出105萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2017年減少59.5萬元,減少5.37%,主要原因是節(jié)約開支。
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他用車2輛。我單位國有資產(chǎn)總值為521.65萬元,其他固定資產(chǎn)429.31萬元。
(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額25.25萬元,其中:政府采購貨物支出15.25萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元,主要采購用于通用設(shè)備和辦公桌椅、執(zhí)法宣傳品。
五、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件:
1.

2018年工商質(zhì)監(jiān)局決算數(shù)據(jù)表.xls