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恰蓋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說(shuō)明

時(shí)間:2019-09-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

恰蓋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說(shuō)明


一、部門基本情況

一)職能職責(zé)

黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作;負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí),穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作;負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè),環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作;負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育,依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作;負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心(掛財(cái)政所牌子)主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作,參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng);負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作;負(fù)責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室,分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心(掛財(cái)政所牌子)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)、文化服務(wù)中心。

二、2018年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門2018年度收入總計(jì)1978.34萬(wàn)元,支出總計(jì)1973.35萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加1304.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.92%,支出增加1299.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.83%。主要原因是草原獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入本年度決算及人員工資增長(zhǎng)

本部門2018年度收入合計(jì)1978.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1965.3萬(wàn)元,占99.34%;其他收入13.04萬(wàn)元,占0.66%。

本部門2018年度支出合計(jì)1973.35萬(wàn)元,其中:基本支出1827.54萬(wàn)元,占92.61%; 項(xiàng)目支出145.81萬(wàn)元,占7.39%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬(wàn)元,較上年增加5萬(wàn)元,主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入1965.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1320萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.17%。主要原因是草原獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入本年度決算及人員工資增長(zhǎng)

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1973.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1323.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.05%。主要原因是基本支出增加     

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出585.93萬(wàn)元,占29.89%;社會(huì)保障與就業(yè)支出61.15萬(wàn)元,占3.12%,主要原因是死亡撫恤金增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.37萬(wàn)元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.37萬(wàn)元,主要原因是年終追加資金;農(nóng)林水支出1245.96萬(wàn)元,占63.56%,主要原因是年終追加資金;住房保障支出9.4萬(wàn)元,占0.48%,主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加;其他支出52.5萬(wàn)元,占2.68%,主要原因是年終追加資金

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1814.49萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1699.06萬(wàn)元, 較上年增加1194.29萬(wàn)元,主要原因是草原獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入本年度決算和人員增加及工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資160.77萬(wàn)元津貼補(bǔ)貼255.36萬(wàn)元獎(jiǎng)金13.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1225.08萬(wàn)元、退休費(fèi)47.22萬(wàn)元撫恤金13.36萬(wàn)元、生活補(bǔ)助130.69萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金40萬(wàn)元、生產(chǎn)補(bǔ)貼975.11萬(wàn)元、住房公積金44.46萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.7萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)115.43萬(wàn)元,較上年增加43.15萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)43.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.8萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.16萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.19萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.35萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.95萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.28萬(wàn)元,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元,主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治、小康村建設(shè)、維穩(wěn)工作、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,較上年支出數(shù)減少1.28萬(wàn)元,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是接待統(tǒng)一安排到職工食堂,由大灶補(bǔ)貼墊付,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是接待統(tǒng)一安排到職工食堂,由大灶補(bǔ)貼墊付

 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.43萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)43.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.8萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.16萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.19萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.35萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加43.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.38%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加

(二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三) 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

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