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卓尼縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點擊數(shù):  

 

卓尼縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責擬定統(tǒng)計工作制度、工作規(guī)劃并組織實施。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。負責起草單位年終工作總結(jié),完成單位各項年報工作的編制報送工作;負責文秘、文件發(fā)放、印鑒管理和文件歸檔立卷工作;負責做好機關(guān)后勤和干部人事管理工作;負責做好財務資產(chǎn)管理工作;負責全局性會議的籌備、組織工作;負責統(tǒng)計從業(yè)資格證考試相關(guān)工作和干部隊伍建設(shè)工作

2.貫徹國家統(tǒng)計工作方針政策和法律、法規(guī),組織和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作擬定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃,負責監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹全國、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度執(zhí)行國家統(tǒng)計標準。負責擬定統(tǒng)計調(diào)查計劃及調(diào)查方案,統(tǒng)一管理民間調(diào)查活動。負責會同有關(guān)部門組織實施國家確定人口普查、農(nóng)業(yè)普查經(jīng)濟普查、人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及全面建成小康社會監(jiān)測負責組織開展全縣國民經(jīng)濟核算、農(nóng)村統(tǒng)計、農(nóng)村住戶調(diào)查、城鎮(zhèn)住戶調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計建筑業(yè)統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、畜禽監(jiān)測統(tǒng)計、貧困監(jiān)測統(tǒng)計、工業(yè)品出廠價格調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、全省規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查、農(nóng)村貧困監(jiān)測調(diào)查、甘肅省部分服務業(yè)抽樣調(diào)查和建筑業(yè)資質(zhì)以外企業(yè)抽樣調(diào)查等統(tǒng)計調(diào)查工作負責審定、管理、提供國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計資料統(tǒng)一協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)的會計核算、業(yè)務核算和統(tǒng)計核算。負責全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議負責匯總、整理和編印全縣各類基本統(tǒng)計資料統(tǒng)一核算、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息組織指導全縣統(tǒng)計從業(yè)人員理論知識教育和業(yè)務培訓

3.負責建立和完善全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系負責以“企業(yè)一套表” 為核心的統(tǒng)計“四大工程”建設(shè),做好統(tǒng)計信息化的擴容提速工程和全縣統(tǒng)計專網(wǎng)、外網(wǎng)的維護工作。確保國家、省、州、縣、鄉(xiāng)五級統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的暢通信息安全工作,為各類普查和臨時性調(diào)查提供數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)報送等方面的技術(shù)服務負責全縣統(tǒng)計信息網(wǎng)絡安全管理和網(wǎng)絡維護管理;負責全縣統(tǒng)計視頻會議系統(tǒng)的調(diào)試、管理和維護工作。負責統(tǒng)計系統(tǒng)信息平臺的建立、發(fā)布、更新和管理。

(二)機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,卓尼縣統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為辦公室、綜合業(yè)務股信息和計算中心,下屬1個事業(yè)單位,全局共有行政編制6人事業(yè)編制13人。

二、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計264.73萬元,支出總計258.18萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加33.92萬元,增長14.7%,支出增加19.18萬元,增長8%。主要原因是:收入增加是因為2018年全縣開展第四次全國經(jīng)濟普查,普查經(jīng)費的撥入帶動部門收入的增加;支出增加是因為第四次全國經(jīng)濟普查的開展,為保障普查工作的順利開展,部門經(jīng)費支出增大

本部門2018年度收入合計264.73萬元,其中:財政撥款收入264.73萬元,占100%;

本部門2018年度支出合計258.18萬元,其中:基本支出258.18萬元,占100%; 項目支出0萬元,占0%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.71萬元,較上年增加6.55萬元,主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查開展時間為兩年,兩員補貼發(fā)放需要等正式普查登記結(jié)束后進行發(fā)放,所以出現(xiàn)普查經(jīng)費的結(jié)余

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入264.73萬元,較上年決算數(shù)增加33.92萬元,增長14.7%。主要原因是2018年度為第四全國經(jīng)濟普查年度,普查經(jīng)費的撥入帶動部門收入的增加

本部門2018年度財政撥款支出258.18萬元,較上年決算數(shù)增加19.18萬元,增長8%。主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查開展以來,為確保各項普查工作的順利開展,部門加大了普查基本費用支出

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出237萬元,占91.8%;社會保障與就業(yè)支出21.18萬元,占8.2%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出258.18萬元。其中:人員經(jīng)費222.25萬元, 較上年增加14.19萬元,主要原因是年度人員工資中藏區(qū)津貼的調(diào)整和科學發(fā)展觀獎勵金的增加拉動部門人員經(jīng)費增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費35.93萬元,較上年增加4.99萬元,主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查業(yè)務經(jīng)費的支出帶動部門公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.02萬元,較年初預算數(shù)減少2.031萬元,主要原因是公務用車運行費無支出。較上年支出數(shù)減少0.49萬元,主要原因是公務接待費支出減少,嚴控公務用車運行維護費。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數(shù)減少2萬元,主要原因是嚴控公務用車運行維護費。與上年支出數(shù)持平。公務接待費0.02萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0.03萬元,主要原因是公務接待費支出減少

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出35.93萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2017年增加4.99萬元,增長16.1%,主要原因是為了確保第四次全國經(jīng)濟普查的順利開展部門加大了機關(guān)運行經(jīng)費的支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

(三)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額23.88萬元,其中:政府采購貨物支出23.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購第四次全國經(jīng)濟普查所需數(shù)據(jù)采集終端設(shè)備PAD數(shù)據(jù)處理終端計算機數(shù)據(jù)處理網(wǎng)絡設(shè)備及經(jīng)濟普查宣傳用品的采購

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

無。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 


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