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卓尼縣完冒鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

時間:2019-09-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

                        卓尼縣完冒鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
  完冒鄉(xiāng)為全額財政撥款的一級行政單位,下設(shè)機(jī)構(gòu):下設(shè)機(jī)構(gòu): 鄉(xiāng)政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心、 鄉(xiāng)政府文化服務(wù)服務(wù)中心、 鄉(xiāng)藏傳佛教寺廟工作辦公室、鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、 鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所。

卓尼縣完冒鄉(xiāng)年末機(jī)構(gòu) 1個,現(xiàn)有在職干部79人,行政人員26人,事業(yè)人員53人,退休9人。共有編織56人(其中行政編制23人,事業(yè)編制33人。

二、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2018年度收入總計1701.94萬元,支出總計1653萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加765.91萬元,增長81.8%,支出增加769.96萬元,增長87.2%。主要原因是收入增加是因為人員增加,支出增加是因為人員增加及就業(yè)和社會服務(wù)保障中心項目款支出。
本部門2018年度收入合計1701.94萬元,其中:財政撥款收入1701.94萬元,占100%;
本部門2018年度支出合計1653萬元,其中:基本支出915.97萬元,占55.4%; 項目支出737.03萬元,占44.6%;本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.94萬元,較上年減少4.05萬元,主要原因是本年度項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入1701.94萬元,較上年決算數(shù)增加765.91萬元,增長81.8%。主要原因是人員增加。
本部門2018年度財政撥款支出1653萬元,較上年決算數(shù)增加769.96萬元,增長87.2%。主要原因是就業(yè)和社保中心建設(shè)項目支出是通過以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出706.79萬元,占總支出42.8%;社會保障與就業(yè)支出65.28萬元,占3.9%;農(nóng)林水支出707.84萬元,占42.8%;住房保障支出26.8萬元,1.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.78萬元,占6.5%;其他支出39.5萬元,占2.4%;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出838.14萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)838.14萬元, 較上年增加189.84萬元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)68萬元,較上年減少99.45萬元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等)。
注:本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)(余)等決算數(shù)據(jù)的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進(jìn)行增加補(bǔ)充。
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
    2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.35萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無支出。較上年支出數(shù)減少2.29萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無支出,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
     2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.29萬元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元,主要原因是公務(wù)接待無支出
   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
    公務(wù)車保有量為1輛;公務(wù)接待0批次,0人,車均維護(hù)費(fèi)1.35萬元。
     四、其他需要說明的事項
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017減少99.45萬元,主要原因是辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等)。
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
     (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
    (三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額12.25萬元,其中:政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務(wù)支出12.25萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置,各類業(yè)務(wù)的宣傳資料

注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。比如可與本年政府采購預(yù)算及上年政府采購支出進(jìn)行對比說明等。
(四)預(yù)算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。
     無。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。
六、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 附件:
  
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