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卓尼縣政府辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

時(shí)間:2019-09-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

                              卓尼縣政府辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

一、部門(mén)概況

1.主要職能。:一是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù),指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)辦公部門(mén)的工作。二承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類(lèi)文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話(huà)的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。三承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。四承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

 2.機(jī)構(gòu)人員情況。卓尼縣政府辦年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),行政編制20個(gè),事業(yè)編制11個(gè)后勤編制13個(gè),年末在職131人,退休22人。

3.承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)
二、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1712.3萬(wàn)元,支出總計(jì)1712.3萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加103.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,支出增加103.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因是收入增加是因?yàn)槿藛T增加,支出增加是因?yàn)槿藛T增加。
    本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1712.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1659.55萬(wàn)元,占97%;上年結(jié)轉(zhuǎn)52.75萬(wàn)元,占3%。
本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1620.49萬(wàn)元,其中:基本支出1620.49萬(wàn)元,占100%本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.8萬(wàn)元,較上年減少26.54萬(wàn)元,主要原因是本年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。
    (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1659.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1620.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加64.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1407.5萬(wàn)元,占64%;社會(huì)保障與就業(yè)支出212.96萬(wàn)元,占%
    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1620.49萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1240.04萬(wàn)元, 較上年增加155.87萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)380.45萬(wàn)元,較上年減少71.75萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等)。
    注:本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)(余)等決算數(shù)據(jù)的具體情況,并說(shuō)明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門(mén)可根據(jù)需要進(jìn)行增加補(bǔ)充。
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
    2018 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.4萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加27.59萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出,公務(wù)用車(chē)車(chē)輛嚴(yán)重老化維護(hù)費(fèi)用增加
    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
     2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.03萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加87.03萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)車(chē)輛嚴(yán)重老化維護(hù)費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)增加29.36萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)車(chē)輛嚴(yán)重老化維護(hù)費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待
   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
    2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,36人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年度本部門(mén)人均接待費(fèi)001元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)10.09萬(wàn)元。
     四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
    (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、各類(lèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017減少71.75萬(wàn)元,減少16%,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮
注:本部分至少應(yīng)包含以上信息,如有其他需要說(shuō)明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。
     (二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至201812月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛11輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)8輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛。辦公用房30848.11平米價(jià)值15228.67萬(wàn)元;賬面汽車(chē)10輛價(jià)值252.16萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)1967.05萬(wàn)元。
    (三) 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11.73萬(wàn)元主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備的購(gòu)置。
 
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
六、2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

                        

 附件:
  
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