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時間:2019-07-27 作者: 點擊數: |
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阿子灘鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算公開說明
一、部門職責
黨政綜合辦公室主要負責鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作;負責鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。經濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責鄉(xiāng)工業(yè)、農業(yè)和第三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作;負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實,穩(wěn)定和完善農村基本經營制度;負責鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施;負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作;負責村鎮(zhèn)建設,環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作;負責國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育,依法管理轄區(qū)內人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。主要負責維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理等工作;負責基層民間矛盾糾紛調解等工作。農業(yè)服務中心。主要負責農業(yè)、農機、農機推廣等技術服務工作;負責鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務工作;負責鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農產品質量安全監(jiān)管等工作。農經財政服務中心(掛財政所牌子)主要負責農牧村經濟經營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務工作;負責鄉(xiāng)各類惠農資金核算核撥工作,參與農牧村集體資產與財務管理工作。社會事務綜合服務中心(掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子)。主要負責鄉(xiāng)社會保障、勞務經濟和計劃生育各項服務工作。文化服務中心。主要負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動;負責鄉(xiāng)文化廣播影視工作;負責“農家書屋”建設等工作。
二、機構設置
(一)機關內設機構
卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)人民政府內設7個職能處室,分別為黨政綜合辦公室、經濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)、農業(yè)服務中心、農經財政服務中心(掛財政所牌子)、社會事務綜合服務中心(掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子)、文化服務中心。
三、部門預算安排情況
(一)基本支出
2019年基本支出1333.1萬元,較2018年萬元增加399.55萬元,增加了29.97%。增加主要原因是人員增加。
(二)項目支出
無項目支出。
(三)支出功能分類指標
1.一般公共服務支出1141.34萬元,較2018年增加341.34萬元,增加29.91%。主要原因是2019年人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出68.02萬元,較2018年減少 21萬元,減少26.6%。主要原因是因為退休人員減少所致。
3.村級工作經費支出28.7萬元,較2018年增加7萬元。增加24.39%主要原因是村級工作經費增加。
4.大灶補貼支出5.85萬元,和2018年支出不變。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費支出3萬元,和2018年支出不變。
6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經費支出5萬元,和2018年支出不變。
8.共用經費支出45萬,和2018相同。
(四)支出經濟分類指標
1.工資福利支出1088.77萬元,較2018年增加255.22萬元,增長23.44%。主要原因是人員增加所致。
2.商品和服務支出81.27元,較2018年增加11.5萬元,增長14.15%。主要原因是工作經費增加。
3.對個人和家庭的補助支出68.2萬元,較2018年增加5萬元,增長0.07%。主要原因是退休人員增加。
(五)非稅收入
阿子灘鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。
(六)政府性基金預算支出
阿子灘鎮(zhèn)人民政府無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費
因公出國(境)費0萬元, 2018年無因公出國費未做預算,2019年因公出國費未做預算。
2.公務接待費
公務接待費0.72萬元,和2018年相同。
3. 公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費2萬元,和2018年相同。
4.培訓費
培訓費因2018年未支出,2019年未做預算。
5.會議費
會議費因2018年未支出,2019年未做預算。
6.機關運行費
機關運行費45萬元,和2018年相同。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
政府采購預算121萬元,主要是新增固定資產及信息化建設服務采購。
2.政府購買服務情況
阿子灘鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務。
3.國有資產占用情況
2019年初本部門固定資產共計10343399.17元,其中車輛580800元,其他固定資產9762599.17元。 五、專業(yè)名詞解釋 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。 (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
阿子灘鎮(zhèn)人民政府
2019年7月25
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