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卓尼縣公安局2019年部門預算公開說明

時間:2019-07-27   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣公安局2019年部門預算公開說明  

一、部門主要職責  

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),組織、指導、檢查、監(jiān)督全縣公安工作;  

2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策;  

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動,負責對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預審工作;  

4、維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;  

5、維護交通安全和交通秩序,處理交通事故,加強車輛及駕駛員的依法管理;  

6、指導、檢查、監(jiān)督全縣公安機關的執(zhí)法活動;  

7、指導、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作;  

8、指導、監(jiān)督全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作;  

9、指導、監(jiān)督、實施全縣公安機關對信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作;  

10、指導、監(jiān)督、實施全縣公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作;指導、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作;  

11、組織、指導出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關管理工作;  

12、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作;13、依法管理集會、游行、示威活動;  

14、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設施;  

15、負責全縣公安后勤保障;  

16、制定全縣公安機關人員培訓、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃,檢查監(jiān)督落實情況;按規(guī)定權(quán)限任用干部;  

17、制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,分析隊伍現(xiàn)狀,組織實施督察工作;按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督;查處全縣公安隊伍違法違紀案件;  

18、承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。   

二、機構(gòu)設置及人員構(gòu)成情況  

卓尼縣公安局是縣級預算單位,其中獨立核算機構(gòu)一個,下設17個內(nèi)設機構(gòu),全局現(xiàn)有在職人員272人(其中行政人員228人,事業(yè)人員44人),離退休人員25人。  

三、部門預算指標注解  

(一)基本支出  

2019年收入預算3968.19萬元。其中:全部為財政撥款(含上級下達的轉(zhuǎn)移支付資金228萬元)。2018年基本支出3792.56萬元,較20183792.56萬元增加175.63萬元,增加了4.6%。增加原因主要是落實機關事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費資金增加  

(二)項目支出  

2019年部門預算項目支出20萬元,全部為禁毒專項支出  

(三)政府支出功能分類指標  

2019年全年基本支出預算為3792.56萬元,其中:  

在職人員經(jīng)費為3210.24萬元,主要用于個人工資方面;  

公用經(jīng)費303.6萬元,主要用于辦案業(yè)務、機關運行、在押人員伙食費、禁毒經(jīng)費及業(yè)務裝備購買等方面;  

上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金預算金額228萬元,全部用于辦案業(yè)務及裝備購置;  

退休人員經(jīng)費166.28萬元,主要用于離退休人員工資。  

(四)非稅收入  

卓尼縣公安局無非稅收入。  

四、部門一般性支出財政撥款情況  

1.公務接待費6.1萬元,較2018年無增加。  

2.公務用車運行維護費34萬元,較201734萬元,無變化。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

 

五、其他重要事項情況說明

1.政府購買服務情況
  2020年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。

 2.國有資產(chǎn)占有情況

2020年本部門固定資產(chǎn)

 

 
 

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