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納浪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開說明

時間:2019-07-27   作者: 點擊數(shù):  

納浪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門職責(zé)

黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施;負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作;負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè),環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作;負(fù)責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育,依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作;負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心(掛財政所牌子)主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作,參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。社會事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計劃生育各項服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作;負(fù)責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣納浪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個職能處室,分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心(掛財政所牌子)、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子)、文化服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算安排情況

(一)基本支出

2019年基本支出1582.25萬元,較2018825.5萬元增加756.75萬元,增加了91.67%。增加主要是上山下鄉(xiāng)工作人員增加,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標(biāo)政策、民生資金。

(二)項目支出

        無項目支出。

(三)支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出1411.15萬元,較2018年增加726.64萬元,增長106%。主要原因是2019主要是上山下鄉(xiāng)工作人員增加

2.社會保障和就業(yè)支出49.52萬元,較2018減少7.27萬元,減少12.9%。主要原因是因為退休人員部分工資轉(zhuǎn)入社保所致。

3.村級工作經(jīng)費支出28.7萬元,2018增加14.7萬元,增加105%。主要原因是村級工作經(jīng)費增加

4.大灶補貼支出7.05萬元,較2018增加3.35萬元,增加101%。主要原因是主要是上山下鄉(xiāng)工作人員增加

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費支出3萬元,和2018年支出不變

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費支出5萬元,和2018年支出不變

7.村組干部報酬經(jīng)費支出92.88萬元,較2018年增加22.68萬元,增長32.3%。主要原因是村組干部報酬的標(biāo)準(zhǔn)增加。

8.機(jī)關(guān)運行維護(hù)費支出71.7萬,較2018年增加25.69萬元,增長55.8%。主要原因是公務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)增加。

(四)支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1.工資福利支出1234.8189萬元,較2018增加550.3089萬元,增加80.39%。主要原因是主要是上山下鄉(xiāng)工作人員增加。。

2.商品和服務(wù)支出75.42萬元,較2018年增加18.63萬元,增長32.8%。主要原因是工作經(jīng)費增加。

3.對個人和家庭的補助支出272.0111萬元,較2018年增加42.2211萬元,增長12%。主要原因是退休人員和村組干部報酬的標(biāo)準(zhǔn)提高。

(五)非稅收入

納浪鄉(xiāng)人民政府無非稅收入。

(六)政府性基金預(yù)算支出

納浪鄉(xiāng)人民政府無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費

因公出國(境)費0萬元, 2019年因公出國費未做預(yù)算。

2.公務(wù)接待費

務(wù)接待費0.72萬元,2018相同

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,2018相同。

4.培訓(xùn)費

培訓(xùn)費因2018年未支出,2019年未做預(yù)算。

5.會議費

會議費因2018年未支出,2019年未做預(yù)算。

6.機(jī)關(guān)運行費

機(jī)關(guān)運行費71.7萬元,2018增加25.69萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購預(yù)算139.54萬元,主要是新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

2.政府購買服務(wù)情況

納浪鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占用情況

    2019年初本部門固定資產(chǎn)共計11648910.44元,其中車輛258800元,其他固定資產(chǎn)2086120.7元,流動資產(chǎn)1366000元。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

 


 


 

 

                             納浪鎮(zhèn)人民政府

                              2019710

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