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卓尼縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明

時間:2019-08-07   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  


 


2018年度


卓尼縣人民檢察院部門決算


 


 


目錄


一、部門概況


(一)職能職責(zé)


(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置


二、部門決算執(zhí)行情況


(一)收入支出決算總表


(二)收入決算表


(三)支出決算表


(四)財政撥款收入支出決算總表


(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表


三、部門決算情況說明


(一)收入支出決算總體情況說明


(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明


(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明


四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明


(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況


(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況


(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況


五、其他需要說明的事項(xiàng)


(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明


(二)國有資產(chǎn)占用情況說明


(三)政府采購支出情況說明


(四)預(yù)算績效管理情況說明


六、專業(yè)名詞解釋


 


 


卓尼縣人民檢察院


2018年度部門決算情況說明


一、部門基本情況


(一)職能職責(zé)


卓尼縣人民檢察院對縣人民代表大會和縣人大常委會負(fù)責(zé)并報告工作,接受縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé);依法向縣人民代表大會和縣人大常委提出議案;根據(jù)縣委、上級檢察院的指示、工作部署、確定檢察工作任務(wù),組織并貫徹落實(shí);對本轄區(qū)重大刑事案件依法進(jìn)行審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴;依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟進(jìn)行監(jiān)督;受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首;積極懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪,不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督,努力維護(hù)社會公平正義。


(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置


卓尼縣人民檢察院現(xiàn)有行政機(jī)構(gòu)1個,2018年底實(shí)有在職人數(shù)36人,其中:行政實(shí)有人數(shù)36人,退休人員10人,遺屬2人;聘任制書記員14人。下設(shè)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室:柳林鎮(zhèn)檢察室、申藏鄉(xiāng)檢察室、扎古錄鎮(zhèn)檢察室、藏巴哇鎮(zhèn)檢察室。


(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
 
根據(jù)編辦核定單位共有內(nèi)設(shè)部門11個,具體為辦公室、政治部、案件管理辦公室、偵查監(jiān)督科、公訴科、未成年人刑事檢察科、刑事執(zhí)行檢察局、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、檢察技術(shù)科、法警支隊(duì)。


(二)參照公務(wù)員法管理單位 0個。


(三)直屬事業(yè)單位0個。


二、2018年度部門決算報表


表一:收入支出決算總表


表二:收入決算表


表三:支出決算表


表四:財政撥款收入支出決算總表


表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表


三、2018年度部門決算情況說明


(一)收入支出決算總體情況說明


本部門2018年度收入總計1,163.77萬元,支出總計1,163.77萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加389.44萬元、增長50.29%,支出增加389.44萬元、增長50.30%,主要原因是2018年省級統(tǒng)管后各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障充足,收入支出相應(yīng)增加。


本部門2018年度收入合計1,078.55萬元,其中:財政撥款收入866.29萬元,占80.32%;其他收入212.25萬元,占19.68%


本部門2018年度支出合計926.54萬元,其中:基本支出687.28萬元,占74.18%;項(xiàng)目支出239.26萬元,占25.82%


本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余237.23萬元,較上年增加152.01萬元,主要原因是2018年省級統(tǒng)管后各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障充足,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金未支付,人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。


(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明


本部門2018年度財政撥款收入合計866.29萬元,較上年決算數(shù)增加111.97萬元,增長14.84%。主要原因是2018年省級統(tǒng)管后經(jīng)費(fèi)保障充足,以前年度縣級財政未保障的經(jīng)費(fèi)充足保障。較年初預(yù)算數(shù)增加202.86萬元,增長30.58%。因年中追加中央轉(zhuǎn)移支付及辦案經(jīng)費(fèi)等資金。


本部門2018年度財政撥款支出合計714.29萬元,較上年決算數(shù)增加25.18萬元,增長3.65%。因人員工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加50.86萬元,增長7.67%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。


本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出22.20萬元,占3.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.20萬元,主要原因是年初預(yù)算未列支該項(xiàng)支出,后經(jīng)調(diào)整預(yù)算增加;;公共安全支出627.60萬元,占87.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加110.25萬元,主要原因是2018年增加書記員經(jīng)費(fèi)及在職人員工資增資;社會保障與就業(yè)支出0.00萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加-67.92萬元,因年中未清算2018年養(yǎng)老保險,故未支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.64萬元,占4.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加-9.08萬元,主要原因是人員退休;住房保障支出35.84萬元,占5.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加-4.60萬元,主要原因是人員退休。


(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明


本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出475.03萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)414.38萬元,較上年增加-100.47萬元,主要原因是人員退休及地方性津補(bǔ)貼由地方保障;人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)60.65萬元,較上年增加-113.61萬元,主要原因是上年度把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中核算;公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目。


四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明


(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。


2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是年初預(yù)算未列支該項(xiàng)支出,后經(jīng)調(diào)整預(yù)算增加;較上年支出數(shù)增加-14.48萬元,主要原因是縮減支出、厲行節(jié)約。


(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。


2018年度本部門無因公出國(境)情形。


2018年度本部門無公務(wù)車購置。


公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.79萬元,主要用于機(jī)要文件交換、省州縣內(nèi)因公出行及辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停洗車費(fèi)、保險費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,,較上年支出數(shù)增加-13.87萬元,主要原因嚴(yán)格車輛派出制度,控制車輛出行次數(shù)。


公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元,主要用于接待省、州、縣上級部門工作督導(dǎo)、調(diào)研、工作檢查等公務(wù)活動所發(fā)生的支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加-0.61萬元,主要原因是厲行節(jié)約壓減開支。


(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。


2018年本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待11批次,39人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)87.79元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.2萬元。


五、其他需要說明的事項(xiàng)


(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.65萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目的開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加-113.61萬元,增長-65.20%,主要原因是2018年度全單位本著厲行節(jié)約,控制支出的原則,全面縮減各項(xiàng)支出,提高經(jīng)費(fèi)使用效率。


(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額13.96萬元,授予中小企業(yè)合同13.96萬元,占政府采購支出總額的100%,其中,授予小微企業(yè)合同金額13.96萬元,占政府采購支出總額的100%,主要用于采購辦公設(shè)備等。


(四)預(yù)算績效管理情況說明


本單位未開展預(yù)算績效管理。


六、專業(yè)名詞解釋。


(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。


(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。


(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。


(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。


(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。


(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。


(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。


(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。


(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。


(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。


(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。


(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。


(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。


(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


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