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時間:2019-07-26 作者: 點擊數(shù): |
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2019年卓尼縣民政局部門預算說明
一、部門主要職責
(一)制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬定民政工作的管理辦法和行政規(guī)章,并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)負責全縣社團的登記管理和年檢工作,監(jiān)督社團活動,查處社團組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。
(三)負責全縣民辦非企業(yè)單位利用非國有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
(四)組織指導擁軍優(yōu)屬活動;審批、褒揚革命烈士;負責優(yōu)撫對象和國家機關工作人員傷亡撫恤工作,指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理,承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。
(五)負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、轉業(yè)和退伍士官、復員干部、軍隊無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作,指導軍隊離退休干部休養(yǎng)所的建設與服務管理工作;指導全縣軍地兩用人才的培訓。 (七)建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,管理、分配省市下?lián)艿谋U辖鸷涂h級保障金,審批全縣性社會福利募捐義演等活動,指導社會救 助工作。 (九)負責全縣婚姻登記管理工作,倡導婚姻習俗改革。
(十)擬定縣本級行政區(qū)劃規(guī)劃,負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)劃變更的審核、報批工作;承辦與鄰縣(區(qū))行政區(qū)域邊界的勘界、日常管理工作;協(xié)調(diào)、指導與鄰縣(區(qū))行政區(qū)域界線的勘定和管理及邊界爭議的調(diào)處工作。
(十一)承辦規(guī)定權限內(nèi)的地名命名、更名的審核報批等事項,規(guī)范全縣地名標志的設置和管理;承辦門牌、棟牌的設置制作、管理工作;負責全縣地名管理工作;組織建立和管理地名資料檔案。
(十二)擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作;負責福利企業(yè)的認定、審批工作;制訂全縣福利設施的標準,承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作,負責指導社會福利企業(yè)工作。
(十三)研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法;組織指導發(fā)行社會福利彩票;管理本級福利資金,指導、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。
(十四)指導和監(jiān)督實施國家有關殯葬改革的法律、法規(guī),推進殯葬改革。
(十五)指導并監(jiān)督實施國家有關兒童收養(yǎng)法律、法規(guī);負責涉外收養(yǎng)登記工作;指導縣內(nèi)兒童收養(yǎng)工作。
(十六)指導全縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)工作,審核、申報老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)項目;指導老區(qū)開發(fā)周轉金的使用和管理;承辦縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)促進會的日常工作。
(十七)負責民政事業(yè)財務、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作,指導監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
(十八)負責全縣的老齡工作。
(十九)承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)機關內(nèi)設機構
人社局下設2個機構。全局現(xiàn)有職工62人,其中:縣級干部3人,科級干部16人,公務員、專業(yè)技術人員、工人51人。其中:行政編制7人,事業(yè)編制23人。
三、部門預算指標注解
(一)基本支出
2019年基本支出925.075萬元,項目支出5774.55萬元,合計6699.62萬元,較2018年4938.61萬元增加1761.01萬元,增加的原因是困難群眾生活救助資金納入本單位預算。
(二)專項業(yè)務資金
專項業(yè)務資金分類分情況
專項業(yè)務費6個72.65萬元,其中:城鄉(xiāng)低保、五保工作經(jīng)費20.0475萬元 ,減災防災工作經(jīng)費10萬元,救災物資應急采購資金20萬元,烈屬家屬光榮牌2.6萬元,春節(jié)兩節(jié)慰問金10萬元,邊界工作經(jīng)費10萬元。
(三)政府支出功能分類指標
1.社會保障和就業(yè)支出6689.72萬元,較2018年4938.61萬元增加1761.01萬元,增加35%。增加的原因是困難群眾生活救助資金納入本單位預算。
2.衛(wèi)生和健康支出9.9萬元,較2018年0萬增加9.9萬元,增加100%。增加的主要原是將優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金納入本單位預算。
(四)非稅收入
卓尼縣民政局無非稅收入。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費0萬元, 2018年因公出國費未做預算,2019年因公出國費未做預算。
2.公務接待費0.0768萬元,較2018年0.0916萬元減少了0.0148萬元。
3.公務用車運行維護費4萬元。較2018年公務用車運行維護費4萬元,無變化。
4.培訓費:0萬元,較2018年減少0萬元,減少0%。
5.會議費:0萬元,較2018年增加0萬元,增長0%。
6.機關運行費3.84萬元,較2018年4.08萬元減少0.24萬元。 五、專業(yè)名詞解釋 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
六、其他重要事項情況說明 1.政府購買服務情況 2.國有資產(chǎn)占有情況 2020年本部門無固定資產(chǎn) 。
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