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時間:2019-07-26 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣委宣傳部
2019年部門預算公開說明
一、部門職責
宣傳部門作為宣傳思想工作的前沿陣地,承擔著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設社會主義和諧社會的必然要求。其主要職責是;認真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關于精神文明建設的方針、政策和重大決策,全面落實精神文明建設工作任務;負責管理全縣對外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作,負責并協(xié)調(diào)地級以上對外傳媒記者赴我縣采訪報道的邀請、安排、接待和管理工作和多種形式的對外文化交流活動;負責組織全縣重大理論宣講活動,做好縣委中心組學習服務工作,開展全縣經(jīng)常性的形勢政策教育,組織黨的中心任務和路線、方針、政策的宣傳;負責溝通黨政社會各界和文學藝術家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道,研究分析文藝隊伍的思想動態(tài)、創(chuàng)作趨勢,為縣委、縣政府制定有關文藝政策、決策提供建議;負責全縣屬地內(nèi)各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識形態(tài)工作,負責指導、協(xié)調(diào)、督促相關部門加強網(wǎng)絡文化信息服務的管理,做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況的處理,開展網(wǎng)上輿論引導工作。
二、機構設置
縣委宣傳部核定編制人數(shù)為20人(行政7人、事業(yè)12人、行政工勤1人),其中文明辦2人,對外宣傳辦公室4人,講師組2人,文聯(lián)2人,網(wǎng)絡辦2人,其他8人。單位現(xiàn)有職工14人(行政4人、事業(yè)10人)。
三、部門預算安排情況
卓尼縣委宣傳部2019年部門預算收入252.87萬元,全部為財政撥款收入252.87萬元。 2019年部門預算安排基本支出252.87萬元,較上年決算增加64.87萬元。其中:人員經(jīng)費152.71萬元,較上年增加29.71萬元;公用經(jīng)費10萬元,較上年數(shù)無增減變動。
(二)項目支出
2019年本部門項目支出共計90萬元。為2019年黨報黨刊征訂費65萬元,精神文明建設創(chuàng)建經(jīng)費25萬元。
(三)支出功能分類指標
2019年部門預算安排基本支出252.87萬元,其中一般公共服務支出下宣傳支出252.87萬元。
(四)支出經(jīng)濟分類指標
2019年部門預算安排基本支出252.87萬元,其中工資福利支出152.71萬元;商品和服務支出100.16萬元。
(五)非稅收入
2018年本部門無非稅收入。
(六)政府性基金預算支出
2018年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費
2019年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。
2.公務接待費
2019年本部門預算安排公務接待費0.16萬元,預計接待批次及人數(shù)16人/2批次,
3. 公務用車購置及運行維護費2萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費2萬元)
4.培訓費
2019年本部門預算安排培訓費0萬元。
5.會議費
2019年本部門預算安排會議費0萬元。
6. 機關運行費
2019年本部門預算安排機關運行費100.16萬元,其中用于基本支出(公務費)10.16萬元,用于重點黨報黨刊征訂費65萬元,用于精神文明建設創(chuàng)建經(jīng)費25萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2019年本部門預算安排政府計劃采購75萬元,其中微電影計劃拍攝費費30萬元,外宣品采購計劃15萬元,戶外LED大屏安裝費30萬元。
2.政府購買服務情況
2019年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。
3.國有資產(chǎn)占用情況
卓尼縣委宣傳部截止2018年12月31日固定資產(chǎn)為2059898萬元。其中:房屋構建物為0萬元,面積為0平方米;汽車為39.5萬元,數(shù)量為1(臺、輛)越野車;其它固定資產(chǎn)為166.4898萬元。 六、專業(yè)名詞解釋 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。 (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
卓尼縣委宣傳部
2019年7月22日
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