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中共卓尼縣委宣傳部2017年度部門決算情況說(shuō)明

時(shí)間:2018-09-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

中共卓尼縣委宣傳部2017年度部門決算情況說(shuō)明  

一、部門基本情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置  

卓尼縣宣傳部是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2017年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位一個(gè),其中:獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè),占單位總數(shù)的100%,比較上年無(wú)增減。年末實(shí)有行政編制7人,后勤編制1人,事業(yè)編制12人,年末在職14人(其中普通工人1人)。  

(一)職能職責(zé)  

(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導(dǎo)全縣文化理論、民族文化研究工作。 
(二)提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定,指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量,貫徹實(shí)施宣傳思想工作規(guī)劃。
(三)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)基層宣傳思想工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣社會(huì)宣傳工作。
(四)圍繞縣委、縣政府的工作重點(diǎn)和工作任務(wù),做好新聞宣傳報(bào)道工作;貫徹落實(shí)中央和省、州、縣委關(guān)于對(duì)外宣傳工作的方針、政策;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)涉外部門和新聞單位的對(duì)外宣傳報(bào)道,研究并提出重大問(wèn)題和突發(fā)事件的對(duì)外宣傳計(jì)劃、意見(jiàn)和對(duì)外宣傳口經(jīng),有效地組織實(shí)施對(duì)外新聞報(bào)道。參與重大對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和文化交流活動(dòng),負(fù)責(zé)組織有效的對(duì)外宣傳。規(guī)劃、管理對(duì)外宣傳品的制作和發(fā)送工作,負(fù)責(zé)制作重要的對(duì)外宣傳品。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣黨報(bào)黨刊的征訂發(fā)行工作。
(五)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理,對(duì)縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo),對(duì)宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。
(六)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,提出全縣精神文明建設(shè)和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃,負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理,對(duì)宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展國(guó)防教育。
(七)負(fù)責(zé)全縣新聞工作的宏觀管理和指導(dǎo)監(jiān)督;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺(tái)、縣外宣工作。
(八)承辦縣委和上級(jí)黨委宣傳部門交辦的其他事項(xiàng)。  

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效  

1、采取各種措施及時(shí)征定重點(diǎn)黨報(bào)黨刊
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政綜合預(yù)算,充分調(diào)動(dòng)增收節(jié)支的積極性。  

根據(jù)具體實(shí)際,接合歷年的情況和目前的形勢(shì),認(rèn)真分析可能組織的收入,同時(shí)也考慮到各種不利因素,確定的預(yù)算收入任務(wù),做為編制財(cái)政綜合預(yù)算的基礎(chǔ)。單位的預(yù)算收入任務(wù)一經(jīng)確定后,當(dāng)年一般不作調(diào)整,實(shí)行全獎(jiǎng)、全懲的辦法。即當(dāng)年超額完成目標(biāo)任務(wù),全額追加單位的收入預(yù)算,當(dāng)年未完成目標(biāo)任務(wù),全額追減單位支出預(yù)算。為了防止目標(biāo)任務(wù)過(guò)高打擊單位的積極性,我們采用“零基預(yù)算”的辦法,讓目標(biāo)任務(wù)做到積極可靠,切實(shí)可行。  

3、繼續(xù)實(shí)行發(fā)票集體審批制度  

單位一直采取黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)集體審批發(fā)票制度。具體辦法是:政府定期召開(kāi)發(fā)票審批會(huì)議,先由負(fù)責(zé)人當(dāng)眾宣讀發(fā)票的內(nèi)容、金額、經(jīng)辦事由等,領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定不予報(bào)銷的,一律退回。該辦法經(jīng)我多年實(shí)踐證明能有效地避免浪費(fèi),控制財(cái)政支出。  

二、2017年度部門決算情況說(shuō)明  

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明  

 本部門2017年度收入總計(jì)442.01萬(wàn)元,支出總計(jì)442.01萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比,收入減少117.12萬(wàn)元,減幅為30.96%,支出減少148.62萬(wàn)元減幅29.54%。主要原因是因?yàn)?/span>2016年我部完成了一項(xiàng)文化叢書編撰項(xiàng)目,投入資金280萬(wàn)元,此項(xiàng)工程2016年底資金支付了80%,因此2017年底的決算數(shù)據(jù)有收入支出減少現(xiàn)象。  

本部門2017年度收入合計(jì)386.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入386.01萬(wàn)元,占100%;本部門2017年度支出合計(jì)354.51萬(wàn)元,其中:基本支出354.51萬(wàn)元,占100%;本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.5萬(wàn)元,較上年增加56.25萬(wàn)元,主要原因是十九大系列活動(dòng)是在年底才開(kāi)始開(kāi)展,導(dǎo)致部分資金滯留,還有我部的微電影拍攝計(jì)劃需在夏天開(kāi)展,冬天拍攝達(dá)不到預(yù)期效果,因此使得資金截留至年底。  

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明  

本部門2017年度財(cái)政撥款收入386.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少117.12萬(wàn)元,減幅為30.96%支出減少148.62萬(wàn)元減幅29.54%。主要原因是因?yàn)?/span>2016年我部完成了一項(xiàng)文化叢書編撰項(xiàng)目,投入資金280萬(wàn)元,此項(xiàng)工程2016年底資金支付了80%,因此2017年底的決算數(shù)據(jù)有收入支出減少現(xiàn)象。  

較年初預(yù)算數(shù)增加169.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%。主要原因是年底開(kāi)展十九大系列活動(dòng)追加安排活動(dòng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,年中追加環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元,新媒體微電影拍攝經(jīng)費(fèi)及高立柱宣傳欄的拍攝經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,追加其他宣傳部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元。本部門2017年度財(cái)政撥款支出354.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少148.62萬(wàn)元,減少29.54%因?yàn)?/span>2016年我部完成了一項(xiàng)文化叢書編撰項(xiàng)目,投入資金280萬(wàn)元,此項(xiàng)工程2016年底資金支付了80%,因此2017年底的決算數(shù)據(jù)有收入支出減少現(xiàn)象。較年初預(yù)算數(shù)增加45.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.25%。主要原因是增加原因?yàn)槿藛T工資增加部分的預(yù)算部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決  

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出298.51萬(wàn)元,占84.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加81.51萬(wàn)元,主要原因是年中及年底追加相關(guān)宣傳經(jīng)費(fèi)所形成的支出;文化體育與傳媒支出56萬(wàn)元,占15.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加56萬(wàn)元,主要原因是關(guān)于卓尼文化系列叢書編撰費(fèi)做出的支出。  

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出298.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)130.01萬(wàn)元, 較上年減少72.25萬(wàn)元,主要原因是因?yàn)槎嗝ぷ魅藛T調(diào)出,1名工作人員辭職所導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、取暖補(bǔ)貼、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)224.5萬(wàn)元,較上年減少76.4萬(wàn)元,主要原因是根據(jù)相關(guān)文件精神落實(shí)預(yù)算縮減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。  

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明  

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。  

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加6.84萬(wàn)元,主要是因?yàn)榻陙?lái)我部外宣工作新媒體業(yè)務(wù)的增加,相對(duì)傳統(tǒng)媒體來(lái)說(shuō),新媒體最大的特點(diǎn)是要經(jīng)常下鄉(xiāng)采訪,取景,找素材,導(dǎo)致車輛燃油費(fèi)及油修費(fèi)有所增加,上級(jí)媒體單位來(lái)我縣采訪、取景、找素材,使得我部接待費(fèi)也隨之增加。  

2017年三公經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少5.88萬(wàn)元,下降比例 39.54%。是因?yàn)?/span>我部三公經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》相關(guān)規(guī)定,公務(wù)接待活動(dòng)更加規(guī)范,行政單位公車改革,使相關(guān)支出得到有效遏制  

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。  

2017年度本部門沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元,主要用于內(nèi)因公出行、督查、新媒體業(yè)務(wù)采訪、找素材、取景等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少了3.37萬(wàn)元,主要原因根據(jù)我部嚴(yán)格落實(shí)和政府簽訂的“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增承諾書能省就省,竭力節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行所產(chǎn)生的費(fèi)用。  

公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門的督查、調(diào)研及省內(nèi)外媒體記者的采訪、取材,還有產(chǎn)業(yè)文化工作的對(duì)接等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少了2.5萬(wàn)元,主要原因是我部嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》相關(guān)規(guī)定,公務(wù)接待活動(dòng)更加規(guī)范,使相關(guān)接待支出得到有效遏制  

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。  

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次,152人,其中:國(guó)內(nèi)接待16批次,152人;2017年度本部門人均接待費(fèi)112.5元,車均維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元。  

 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)  

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。  

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.5萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.68萬(wàn)元,辦公費(fèi)14.28萬(wàn)元(主要用于辦公室耗材等),印刷費(fèi)21.66萬(wàn)元(主要用于外宣品的印刷等),郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元,庫(kù)房物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元,差旅費(fèi)10.69萬(wàn)元,維修維護(hù)費(fèi)12.97萬(wàn)元(主要用于新媒體“兩微一端”客戶端維護(hù)費(fèi)),會(huì)議費(fèi)0.82萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.65萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元,專用材料費(fèi)58.47萬(wàn)元(主要用于黨報(bào)黨刊的征訂費(fèi)),勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)89.46萬(wàn)元(主要用于專題片拍攝費(fèi)、最美卓尼人獲獎(jiǎng)?wù)遃CR拍攝費(fèi)、輿情監(jiān)測(cè)費(fèi)等支出),公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.29萬(wàn)元,主要用于車輛的燃油費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少了76.36萬(wàn)元,減少25.38%,主要因我部2016年支出文化系列叢書編撰費(fèi)。2017年此項(xiàng)工作并未做支出,所以2016年我部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出高。  

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。  

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領(lǐng)一般公務(wù)用車1,單價(jià)39.5萬(wàn)元。我部沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  

(三) 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額55.01萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54.56萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)視屏環(huán)境衛(wèi)生整宣傳片一部24.56萬(wàn)元,兩微一端客戶端維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,印刷及刻錄外宣品10萬(wàn)元(手提袋、美麗卓尼、卓尼土司、秘境卓尼、土司系列片碟片等),美麗卓尼MV攝制費(fèi)10萬(wàn)元。  

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明  

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金386.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出386.01萬(wàn)元。  

五、專業(yè)名詞解釋。  

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。  

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。  

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。  

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。  

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。  

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。  

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。  

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。  

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。  

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。  

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。  

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。  

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。  

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。  

注:以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。  

六、2017年度部門決算報(bào)表  

表一:收入支出決算總表  

表二:收入決算表  

表三:支出決算表  

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表  

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

 

 

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