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時(shí)間:2018-09-17 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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中共卓尼縣委組織部 2017年度部門決算情況說明 一、部門基本情況 (一)職能職責(zé) 根據(jù)中央的路線、方針、政策和縣委的決定、指示,負(fù)責(zé)研究制定全縣組織工作、干部工作規(guī)劃,提出具體措施并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作,積極探索和研究新的社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式;督促檢查各級(jí)黨組織堅(jiān)持健全黨的組織制度;調(diào)查分析全縣黨員隊(duì)伍狀況;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育工作;指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)的收繳、使用和管理工作;負(fù)責(zé)全縣黨員和黨組織的統(tǒng)計(jì)分析工作。 負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查;審核及辦理全縣科級(jí)干部和組織部門管理的一般干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時(shí)間以及其它歷史遺留問題。 負(fù)責(zé)縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作,會(huì)同有關(guān)部門,研究提出全縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)意見和建議,積極探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。 負(fù)責(zé)制定全縣干部教育及培訓(xùn)規(guī)劃,協(xié)調(diào)組織全縣科級(jí)干部的培訓(xùn)、組織人事部門干都培訓(xùn)及鄉(xiāng)、村干部的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)全縣人才工作,落實(shí)人才工作有關(guān)政策,宏觀管理專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。 積極推行國(guó)家公務(wù)員制度,負(fù)責(zé)全縣黨群、人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)公務(wù)員及參照公務(wù)員管理辦法的工作人員的錄用、考核、職務(wù)任免、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、退休等工作。 按照黨的干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洹钡脑瓌t,承擔(dān)全縣科級(jí)干部的選拔、考察、培養(yǎng)、任用工作;承辦州管干部的推薦及其它有關(guān)工作;承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(單位)班子考察、調(diào)整、配備工作及領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);協(xié)助州上有關(guān)部門管理在卓尼的直屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)班子;承辦全縣科級(jí)干部和組織部門管理的一般干部的調(diào)動(dòng)、任免、待遇、離退休審批等事宜;負(fù)責(zé)干部交流、上掛、下派工作和全縣干部統(tǒng)計(jì)、分析工作。 制定全縣科級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和制度,加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作,組織落實(shí)全縣培養(yǎng)、選拔青年干部工作。 承辦并完成州委組織部和縣委交辦的其它任務(wù)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 縣委組織部屬獨(dú)立核算行政機(jī)構(gòu)1個(gè),內(nèi)設(shè)1個(gè)行政股室、下屬3個(gè)事業(yè)單位,包括縣直機(jī)關(guān)工委。 二、2017年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度收入總計(jì)722.05萬元,支出總計(jì)554.06萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加333.60萬元,增長(zhǎng)85.88%,支出增加171.32萬元,增長(zhǎng)77.76%。主要原因是上級(jí)部門下?lián)苋瞬艅?chuàng)業(yè)孵化園培訓(xùn)項(xiàng)目及人員工資增資等調(diào)整執(zhí)行。 部門2017年度收入合計(jì)722.05萬元,其中:財(cái)政撥款收入722.05萬元,占100%。 本部門2017年度支出合計(jì)554.06萬元,其中:基本支出454.24萬元,占81.98%; 項(xiàng)目支出99.82萬元,占18.02%。 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.82萬元,較上年增加167.99萬元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款時(shí)間到年底,未能完成實(shí)際支出。 (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度財(cái)政撥款收入722.05萬元,較上年決算數(shù)增加333.60萬元,增長(zhǎng)85.88%。主要原因是上級(jí)部門下?lián)苋瞬艅?chuàng)業(yè)孵化園培訓(xùn)項(xiàng)目及人員工資增資等調(diào)整執(zhí)行。較年初預(yù)算數(shù)減少37.06萬元,減少5.13%。主要原因是預(yù)算安排村級(jí)換屆經(jīng)費(fèi)調(diào)整未撥入。 本部門2017年度財(cái)政撥款支出554.06萬元,較上年決算數(shù)增加171.32萬元,增長(zhǎng)77.76%。主要原因是上級(jí)部門下?lián)苋瞬艅?chuàng)業(yè)孵化園培訓(xùn)項(xiàng)目及人員工資增資等調(diào)整執(zhí)行。 較年初預(yù)算數(shù)減少130.39萬元,減少19.05%。主要原因是主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款時(shí)間到年底,未能完成實(shí)際支出。 本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出545.83萬元,占98.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少130.01萬元,主要原因是主要原因是主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款時(shí)間到年底,未能完成實(shí)際支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出7.03萬元,占1.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元,主要原因是按實(shí)際發(fā)放退休人員工資;農(nóng)林水支出1.2萬元,占0.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是落實(shí)2016年分配大學(xué)生村官安置費(fèi)。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出454.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)386.31萬元, 較上年增加70.61萬元,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)67.93萬元,較上年增加0.90萬元,主要原因是根據(jù)單位工作實(shí)際發(fā)生的工作經(jīng)費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等。 本年總收入756.88萬元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款722.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)34.83萬元,本年總支出554.06萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)202.82萬元,其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)37.18萬元 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。 2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.66萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6.77萬元,主要原因是車輛故障修理,公務(wù)接待增加,較上年支出數(shù)增加4.48萬元,主要原因是車輛故障大修增加的車輛維修費(fèi)。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。 2017年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元。 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬元,主要用于車輛運(yùn)行然油費(fèi)、車輛保養(yǎng)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.77萬元,主要原因是車輛大修維修費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加5.04萬元,主要原因是車輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障修理。 公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,主要用于接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元,主要原因是當(dāng)年基層黨建、干部工作上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.84萬元,主要原因是實(shí)際發(fā)生的公務(wù)接待較上年有所減少。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。 2017 年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,56人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費(fèi)0.06萬元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.27萬元。 四、其他需要說明的事項(xiàng) (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.93萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)13.83萬元、印刷費(fèi)5.03萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)13.11萬元、維修費(fèi)0.56萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加0.9萬元,增長(zhǎng)1.34%,主要原因是車輛運(yùn)行維修費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。 (二) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,價(jià)值48.68萬元,其他固定資產(chǎn)價(jià)值71.16萬元,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額9.48萬元,其中:政府采購貨物支出9.48萬元,主要用于采購辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī),大組工網(wǎng)機(jī)房設(shè)備等辦公設(shè)備。 (四)預(yù)算績(jī)效管理情況說明。 我單位未開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。 五、專業(yè)名詞解釋。 (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。 (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。 (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。 (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。 (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。 六、2017年度部門決算報(bào)表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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