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卓尼縣殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明

時間:2018-09-17   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
  2. 團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強、自立,為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
  3. 溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4. 開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
  5. 參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。
  6. 承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。
  7. 管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
  8. 管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

9.開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。

    10.承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

1.機構(gòu)人員情況

縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,核定事業(yè)編制10名,實有人員11人(其中:理事長1名、副理事長1名,工作人員9人),退休人員4人。

  2、機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因

今年我單位工作人員總數(shù)較上一年減少1人,原因為外調(diào)。

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計320.91萬元,支出總計372.87萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加3.77萬元,增長1.19%,支出增加81.37萬元,增長27.91%。收入增加的原因是上級部門經(jīng)費投入增加。支出增加的主要原因是是殘疾人發(fā)放殘疾人專職委員補貼和支持殘疾人就業(yè)力度加大。

本部門2017年度收入合計320.91萬元,其中:財政撥款收入320.91萬元,占100%

本部門2017年度支出合計372.87萬元,其中:基本支出364.57萬元,占97.77%; 項目支出8.3萬元,占2.23%

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.43萬元,較上年減少51.95萬元,主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)去庫存,殘疾人發(fā)放殘疾人專職委員補貼和支持殘疾人就業(yè)等工作力度加大。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入320.91萬元,較上年決算數(shù)增加3.77萬元,增長1.19%。主要原因是上級部門經(jīng)費投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加296萬元,增長8.42%。主要原因是本年度殘疾人水電暖補貼覆蓋范圍加大,縣級配套資金增加。

本部門2017年度財政撥款支出372.87萬元,較上年決算數(shù)增加81.37萬元,增長27.91%。主要原因是殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人水電暖補貼力度加大。較年初預(yù)算數(shù)增加76.87萬元,增長25.97%。主要原因是殘疾人自主創(chuàng)業(yè)支出和殘疾人水電暖補貼力度加大,支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用上一年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)解決等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出364.57萬元,占97.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.57萬元,主要原因是殘疾人自主創(chuàng)業(yè)支出和殘疾人水電暖補貼力度加大,支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用上一年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)解決;其他支出8.3萬元,占2.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.3萬元,主要原因是上級部門追加投入的殘疾人文化助殘項目款和殘疾人彩票助學(xué)金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出364.57萬元。其中:人員經(jīng)費101.19萬元, 較上年減少6.32萬元,主要原因是人員減少,資金撥入減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費2.8萬元,較上年持平,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公車運行費、其它雜費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.96萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬元,主要原因是車輛超編,單位共有公務(wù)車2輛,開支比較大。較上年支出數(shù)增加0.98萬元,主要原因是今年工作量加大,公務(wù)車外出比較多,修車費及燃油費都有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運行維護費2.96萬元,主要用于縣內(nèi)外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬元,主要原因是車輛超編,單位共有公務(wù)車2輛,開支比較大。較上年支出數(shù)增加0.98萬元,主要原因是今年工作量加大,公務(wù)車外出比較多,修車費及燃油費都有所增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛;車均維護費1.97萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.79萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支公車運行費3.94萬元、辦公費支出2.38萬元、差旅費支出2.84萬元,郵電費0.61萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年減少3.1萬元,降低35.27%,主要原因是本年度減少了車輛購置維護費、差旅費。

(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛,其他用車是殘疾人流動服務(wù)車。

(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額23.76萬元,其中:政府采購貨物支出23.76萬元。主要用于采購殘疾人輪椅、助聽器、坐便椅、拐杖等。

 

       

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