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卓尼縣地震局2017年度部門決算情況說明

時(shí)間:2018-09-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣地震局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、依法貫徹卓尼縣防震減災(zāi)工作方針、政策,草擬有關(guān)地方法規(guī),制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

2、制訂轄區(qū)內(nèi)防震減災(zāi)長(zhǎng)期規(guī)劃和年底計(jì)劃,并組織實(shí)施。

3、管理地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作,承擔(dān)縣政府抗震指揮機(jī)關(guān)及辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé),提出地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見,擬定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案,負(fù)責(zé)震情速報(bào),管理地震災(zāi)害損失評(píng)估。

4、管理地震烈度區(qū)劃、震害預(yù)測(cè)和全縣工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)安全性評(píng)價(jià)工作的資格審查、登記、督辦。

5、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》、《甘肅省防震減災(zāi)條例》及有關(guān)法規(guī)、條例等。

6、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作。

    7、指導(dǎo)全縣五處宏觀點(diǎn)工作,并承擔(dān)縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2017年度部門決算單位為卓尼縣地震局一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員17人,退休人員1人;行政編制6人,事業(yè)編制11人;全額財(cái)政撥款。

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計(jì)149.56萬(wàn)元,支出總計(jì)150.37萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加23.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%,支出增加30.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26%。主要原因是人員調(diào)入、業(yè)務(wù)工作增加。

本部門2017年度收入合計(jì)149.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入149.56萬(wàn)元,占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)150.37萬(wàn)元,其中:基本支出150.37萬(wàn)元,占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.05萬(wàn)元,較上年增加0.81萬(wàn)元,主要原因是辦公費(fèi)支出有所增加。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入149.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%。主要原因是人員調(diào)入、業(yè)務(wù)工作增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出150.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26%。主要原因是業(yè)務(wù)工作增加、通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障與就業(yè)支出5.56萬(wàn)元,占4%,;國(guó)土海洋氣象等支出144.81萬(wàn)元,占96%,主要原因是人員增加;

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出150.37萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)138.32萬(wàn)元, 較上年增加36.13萬(wàn)元,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)12.06萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.05萬(wàn)元,為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)產(chǎn)生費(fèi)用。

 四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.06萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)和其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加2.71萬(wàn)元,減少18%,主要原因是印刷費(fèi)和辦公費(fèi)有所減少。

(二)其他固定資產(chǎn)27.03,本年無(wú)增加

(三)政府采購(gòu)支出情況說明。本年無(wú)采購(gòu)。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

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