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卓尼縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明

時(shí)間:2018-09-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

(一)、堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各級(jí)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

(二)、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作,發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女群眾的合法權(quán)益的作用,帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

(三)、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,表彰各類婦女先進(jìn)典型,開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn),全面提高婦女干部素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長。

(四)、代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,及時(shí)向黨和政府反映社情民意,提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定,努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
    (五)、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。
    (六)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會(huì)依據(jù)《章程》、《條例》和婦女代表大會(huì)的任務(wù),開展婦女兒童工作;加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系,爭取發(fā)展與各地婦女的友好交往,增進(jìn)了解和友誼,加強(qiáng)合作。
   (七)、承擔(dān)縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》,組織協(xié)調(diào)并推進(jìn)《規(guī)劃》的實(shí)施。
    (八)、承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣婦聯(lián)編制核定人數(shù)為9人(其中行政3人,事業(yè)6人);2017年現(xiàn)有在職人員9人(其中行政3人,事業(yè)6人);有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè):卓尼縣婦兒工委辦公室

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計(jì)546.07萬元,支出總計(jì)546.07萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加176.18萬元,增長33%,支出增加176.18萬元,增長33%。主要原因是人員工資增長;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及婦代會(huì)經(jīng)費(fèi)增加

本部門2017年度收入合計(jì)541.07萬元,其中:財(cái)政撥款收入541.07萬元,占100%;本部門2017年度支出合計(jì)536.17萬元,其中:基本支出536.17萬元,占100%

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)9.9萬元,主要原因是第十二屆婦女代表大會(huì)延遲次年召開等。 

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入541.07萬元,較上年決算數(shù)增加176.18萬元,增長33%。主要原因是人員工資增長、婦代會(huì)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加,較年初預(yù)算數(shù)增加315.58萬元,增長58.32%。主要原因是年中追加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、人員工資增長等

本部門2017年度財(cái)政撥款支出536.17萬元,較上年決算數(shù)增加176.18萬元,增長33%。主要原因是人員工資增長、婦代會(huì)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出111.82萬元,占20.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加37.49萬元,主要原因是人員工資增加及婦代會(huì)經(jīng)費(fèi)等;農(nóng)林水支出424.34萬元,占78%,較年初預(yù)算數(shù)增加 273.18萬元,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息追加等;

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出536.17萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)76.82萬元, 較上年增加3.86萬元,主要原因是人員工資增長等;人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)459.34萬元,較上年增加172.42萬元,主要原因是追加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、人員工資增長等。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元,主要原因是公務(wù)接待兩次人數(shù)9人,較上年支出數(shù)增加0.16萬元,主要原因是公務(wù)接待兩次人數(shù)9人。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元,主要用于接待公務(wù)接待兩次人數(shù)9人,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元,主要原因是公務(wù)接待兩次人數(shù)9人,較上年支出數(shù)增加0.16萬元,主要原因是公務(wù)接待兩次人數(shù)9 

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年度本部門人均接待費(fèi)0.18元,車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

 四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.82萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少51.07萬元,減少33%,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)減少及人員減少等。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,原值25.68萬元。

(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額3.82萬元,其中:政府采購貨物支出3.82萬元。主要用于采購辦公臺(tái)式電腦、照相機(jī)及器材、錄音筆、碎紙機(jī)、多功能一體打印機(jī)等。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 “財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2017年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

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