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2018年卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局 部門預算說明

時間:2018-06-15   作者: 點擊數(shù):  

2018年卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局

部門預算說明

 

一、部門職責

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關于印發(fā)卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(卓尼辦發(fā)[2014]230號)精神,20167月,原卓尼縣衛(wèi)生局與卓尼縣人口和計劃生育局合并設立卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局(簡稱縣衛(wèi)計局),為縣人民政府職能部門,并與當月正式開始運行。

1)貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章;負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,擬定政策規(guī)劃,制定地方標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2)負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,制定衛(wèi)生應急預案,組織應急醫(yī)療就援。

3)負責組織實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生規(guī)范標準和政策措施。

4)負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5)負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。

6)負責組織推進公立醫(yī)院改革,貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。

7)負責全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,組織建立計劃生育利益導向機制和流動人口計劃生育服務管理制度,促進健康教育,完善綜合執(zhí)法體系。

8)承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、縣地方病防治工作領導小組辦公室、縣醫(yī)療事故鑒定委員會辦公室的日常工作。

9)編報縣級衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設支出的預決算,管理局屬事業(yè)單位財產(chǎn)和國有資產(chǎn)。

10)制定并組織實施全縣中藏醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術標準,加強中藏醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

11)貫徹執(zhí)行行政審批項目。

12)承辦縣委、縣政府和州衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、部門機構設置

1)內(nèi)設機構

單位內(nèi)設8個機構,包括辦公室(行政審批辦公室)、人事財務股、體制改革股、疾病預防控制與衛(wèi)生應急股、醫(yī)政股、基層衛(wèi)生與婦幼健康服務股、基層計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股。

2)人員編制

衛(wèi)計局核定人員編制17名,其中:行政編制15名,工勤編制2名;年末在職人員 26人,退休人員  41人。衛(wèi)計局所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機構30個,其中:縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構13個,包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個正科級單位,縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室、縣紅十字會、縣健康教育所,縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會5個副科級單位和縣醫(yī)改辦、財務核算中心2個股級單位;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構17個,包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。年末在職人員515人,其中;參照公務員24人,專業(yè)技術人員402人,事業(yè)工勤89人。年末退休人員60人,遺屬22人。

三、部門預算安排情況

2018年部門預算收入6557.73萬元。其中:財政撥款6557.73萬元。

1)基本支出

                                                         

2018年部門預算安排基本支出6557.73萬元,較上年決算減少1309.17萬元,其中:人員經(jīng)費5379.69萬元,較上年決算減少340.86萬元;公用經(jīng)費1178.04萬元,較上年決算減少968.31萬元。

2)項目支出

2018年部門預算安排項目支出0萬元.

3)支出功能分類指標

2018年部門預算安排基本支出6557.73萬元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5901.36萬元,社會保障就業(yè)支出656.37萬元。   

4)支出經(jīng)濟分類指標

2018年部門預算安排基本支出6557.73萬元,其中:工資福利支出4592.44萬元,對個人和家庭的補助支出787.25萬元,商品和服務支出1178.04萬元。

    5)非稅收入

    6)政府性基金支出

2018年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。                         
    四、部門一般性支出財政撥款情況

1)因公出國(境)費
2018年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。
   2)公務接待費
    2018年本部門預算安排公務接待費3.65萬元,預計接待批次及人數(shù)182人/26批次,較上年決算減少1.33萬元
   3)公務用車購置及運行維護費
    2018年本部門預算安排公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費54.25萬元,較上年決算增加3萬元
   4)培訓費
    2018年本部門預算安排培訓費65.48萬元,主要計劃用于業(yè)務培訓,較上年決算增加3.7萬元。
   5)會議費
    2018年本部門預算安排會議費12.56萬元,主要計劃用于部門召開四類會議13次,預計325人參加,較上年決算減少0.13萬元。
   6)機關運行費
    2018年本部門預算安排機關運行費15.04萬元,與上年持平。
    五、其他重要事項情況說明
   1)政府采購情況
    2018年本部門預算安排政府計劃采購3397.03萬元,其中:辦公及設備購置費2547萬元;辦公及醫(yī)用耗材費610萬元;印刷費240.03萬元。
   2)政府購買服務情況
     2018年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。
    3)國有資產(chǎn)占有情況

2018年初本部門固定資產(chǎn)共計12317.4萬元,其中:房屋面積40646平方米,價值6457.1萬元;車輛35輛,價值495.08萬元;其他固定資產(chǎn)價值5365.24萬元。

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