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時間:2018-06-15 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣發(fā)展和改革局2018年部門預算概況及說明 一、部門主要職責 (1)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)、效益和生產(chǎn)力布局等重大問題的對策建議。組織推動全縣中長期規(guī)劃的研究編制工作,銜接平衡行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系,負責經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃與城市總體規(guī)劃的銜接。 (2)研究固定資產(chǎn)投資管理的宏觀政策,提出全縣投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、方向及資金來源,編制固定資產(chǎn)投資的年度和中長期規(guī)劃。 (3)研究服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制和組織實施全縣服務業(yè)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,協(xié)調(diào)服務業(yè)發(fā)展中的重大問題,編制縣服務業(yè)重點建設項目;積極爭取并會同有關(guān)部門管理和使用服務業(yè)發(fā)展引導資金。 (4)研究政府管理經(jīng)濟方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大改革問題,擬訂綜合性改革方案,制定有關(guān)經(jīng)濟體制改革方面配套政策。負責抓好全縣行政審批制度改革工作,逐步建立適應市場經(jīng)濟發(fā)展的科學、規(guī)范、高效的行政審批制度。 (5)研究提出縣域國民經(jīng)濟動員預案,編制并組織實施年度和中長期動員戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)好軍地關(guān)系等。 (6)履行價格干預緊急措施和價格調(diào)控措施;建立價格監(jiān)測體系和價格信息網(wǎng)絡,開展價格信息咨詢服務,向縣委、縣政府傳遞價格信息,為政府實施宏觀調(diào)控提供決策依據(jù);向企業(yè)發(fā)布價格信息,指導企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。 (7)負責全縣行政事業(yè)性《收費許可證》的審核、發(fā)放、審驗、注銷工作以及收費項目、標準的變更;開展“清費、治亂、減負”工作。 (8)依法對縣屬行政事業(yè)收費、縣轄商品和服務價格進行監(jiān)督檢查,整頓和規(guī)范市場價格行為;組織實施商品和收費的明碼標價工作;負責指導企事業(yè)、農(nóng)村價格監(jiān)督檢查站的工作。 (9)加強價格公共服務,繼續(xù)開展價格服務進萬家活動,為社會全方位提供價格服務。 (10)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、部門機構(gòu)設置 發(fā)改局內(nèi)設5個行政股室(辦公室、生態(tài)辦、項目辦、財務室、以工代賑辦),下屬2個事業(yè)單位(節(jié)能監(jiān)測中心、重大項目稽察辦)。 單位截止2017年12月在職職工37人:行政人員17人,工勤4人,事業(yè)人員16人。單位截止2017年12月單位固定資產(chǎn)總額為116.62萬元。獨立核算單位,無下屬會計單位,執(zhí)行行政單位會計制度。 三、部門預算安排情況 2018年部門預算收入320.31萬元,全部為財政撥款收入320.31萬元。 (一)基本支出 2018年部門預算安排基本支出320.31萬元,較上年決算增加26.5萬元。其中:人員經(jīng)費312.39萬元,較上年增加30.5萬元;公用經(jīng)費7.92萬元,較上年減少4萬元。 (二)項目支出 2018年本部門無項目支出 (三)支出功能分類指標 2018年部門預算安排基本支出320.31萬元,其中一般公共服務支出320.31萬元。 (四)支出經(jīng)濟分類指標 2018年部門預算安排基本支出320.31萬元,其中工資福利支出312.39萬元;商品和服務支出7.92萬元。 (五)非稅收入 2018年本部門無非稅收入。 (六)政府性基金預算支出 2018年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。 四、部門一般性支出財政撥款情況 1.因公出國(境)費 2018年本部門沒有預算安排因公出國(境)費用。 2.公務接待費 2018年本部門預算安排公務接待費0.08萬元,,較上年減少0.08萬元。 3.公務用車購置及運行維護費 2018年本部門預算安排公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4萬元,較上年無變化。 6.機關(guān)運行費 2018年本部門預算安排機關(guān)運行費7.79萬元,較上年減少4.13萬元。 五、其他重要事項情況說明 1.政府采購情況 2018年本部門預算安排政府計劃采購2.25萬元,其中辦公設備計劃購置費0.5萬元,辦公耗材費計劃1.75萬元。 2.政府購買服務情況 2018年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。 3.國有資產(chǎn)占有情況 2018年初本部門固定資產(chǎn)共計116.62萬元,其中車輛53.88萬元,其他固定資產(chǎn)62.74萬元。 ![]() |
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