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時間:2018-09-17 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)是根據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全縣扶貧發(fā)展規(guī)劃,我辦立足縣情,注重實際,突出扶貧攻堅工作重點,深入實施“1236”扶貧攻堅行動和我縣“333”扶貧攻堅計劃,確保一個核心,兩不愁,三保障的奮斗目標(biāo),打好我縣脫貧攻堅戰(zhàn)等工作.
(一)貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)方面的各項方針、政策,負責(zé)研究提出扶貧開發(fā)的目標(biāo)和具體措施,并組織實施。
(二)負責(zé)制定扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制扶貧開發(fā)年度計劃,提出實施規(guī)劃、計劃的具體措施,并負責(zé)組織實施。
(三)負責(zé)制定扶貧資金使用分配計劃方案;負責(zé)對扶貧重點、重要項目的論證、篩選、審查、立項、批復(fù);負責(zé)按計劃撥付財政扶貧資金;負責(zé)對財政扶貧資金的管理使用和項目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核。
(四)負責(zé)扶貧整村推進、片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及科技扶貧和科技推廣應(yīng)用工作;負責(zé)組織扶貧開發(fā)宣傳工作;負責(zé)貧困地區(qū)人才隊伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。
(五)加強調(diào)查研究工作,準(zhǔn)確掌握扶貧工作進展情況、存在的困難和問題,提出有針對性的措施和辦法。
(六)負責(zé)貧困人口統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作,開展扶貧工作和貧困人口動態(tài)研究,及時提出脫貧致富的意見建議。
(七)負責(zé)全縣信貸扶貧資金的組織實施和管理工作;承擔(dān)全國貧困地區(qū)干部培訓(xùn)中心蘭州分院在卓尼的有關(guān)工作;承擔(dān)省扶貧辦外資項目辦在卓尼的有關(guān)工作。
(八)配合審計和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和對有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。
(九)承辦縣委、縣政府和州扶貧開發(fā)辦公室交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
卓尼縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個職能處室,分別為培訓(xùn)室、項目計劃室、統(tǒng)計室、互助資金辦公室。
總編制20人,其中行政編制8人 ,事業(yè)編制12人。單位截止2017年12月在職職工30人,退休職工1人,合計31人。獨立核算單位,無下屬單位,執(zhí)行行政單位會計制度。
二、2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計9995.37萬元,支出總計10134.88萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加830.6萬元,增長8.31%,支出增加1119.08萬元,增長11.04%。主要原因是國家加大了對扶貧脫貧的力度。
本部門2017年度收入合計9995.37萬元,其中:財政撥款收入9995.37萬元,占100%。
本部門2017年度支出合計10134.88萬元,其中:基本支出298.08萬元,占2.94%; 項目支出9836.80萬元,占97.06%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.46萬元,較上年減少139.43萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入9995.37萬元,較上年決算數(shù)增加830.6萬元,增長8.31%。主要原因是扶貧工作是黨中央、國務(wù)院的一項重要戰(zhàn)略部署,加大對中西部地區(qū)政策支持和財政投入。較年初預(yù)算數(shù)增加8627.37萬元,增長86.31%。主要原因是國家加大了對扶貧脫貧的力度在產(chǎn)業(yè)扶貧加大了資金投入。
本部門2017年度財政撥款支出10134.8萬元,較上年決算數(shù)增加1119萬元,增長11.04%。主要原因是政府加大了對扶貧產(chǎn)業(yè)的投資力度。較年初預(yù)算數(shù)增加8617.82萬元,增長85.03%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出298萬元。其中:人員經(jīng)費243.19萬元, 較上年增加24.29萬元,主要原因是工資上調(diào) 。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費54.81萬元,較上年減少31.49萬元,公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加5.12萬元,主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作量大任務(wù)重,下鄉(xiāng)、出差工作增加 ,較上年支出數(shù)減少1.13萬元。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門公務(wù)車運行維護費9.09萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.09萬元,主要原因是下鄉(xiāng)、出差工作增加,較上年支出數(shù)減少1.21萬元,。
公務(wù)接待費0.08萬元,主要用于接待扶貧工作培訓(xùn)會議邀請講師的住宿費,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,主要原因是會議課程的需要安排了三名講師,較上年支出數(shù)減少0.48萬元。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次,3人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,3人。2017年度本部門人均接待費0.03元,車均購置費0萬元,車均維護費9.09萬元。
四、其他需要說明的事項
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出298萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出、辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年減少7.14萬元,減少0.02%。
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車1輛。
(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額7.03萬元,其中:政府采購辦公桌椅支出2.29萬元、政府采購電腦支出4.19萬元、政府采購紙張支出0.55萬元。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
六、2017年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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