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中共卓尼縣紀律檢查委員會 2017年度部門決算情況說明

時間:2018-09-17   作者: 點擊數(shù):  

中共卓尼縣紀律檢查委員會

2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.主要職能。縣紀律檢查委員會機關與縣監(jiān)察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制。縣紀律檢查委員會履行黨的紀律檢查職責,對縣委全面負責,縣監(jiān)察局履行政府行政監(jiān)察職責,受縣政府的領導。

(一)主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實中央、省、州、縣委關于加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一系列決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(二)主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院和省、州、縣人民政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其主要負責人以及縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、決議和命令的情況。

(三)在縣委領導下,組織協(xié)調(diào)全縣推進懲治和預防腐敗體系建設工作。

(四)負責檢查并處理縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。

(五)負責調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規(guī)的行為,并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重,作出相應的行政處分(對涉及選舉產(chǎn)生的領導干部按法定程序辦理);受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

(六)負責作出關于維護黨紀的決定,制定全縣黨風黨紀教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和黨員黨性、黨風、黨紀教育工作。

(七)會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。

(八)負責對黨的紀律檢查工作理論和行政監(jiān)察工作政策理論及有關問題的調(diào)查研究,擬訂黨紀、政紀條規(guī)和政策規(guī)定。

(九)調(diào)查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府制定有關政策、法規(guī)的情況,對其違反國家法律和有損國家利益的條款,提出修改、補充建議。

(十)會同縣直各部門黨委(黨組、總支、支部)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府管理紀檢、監(jiān)察干部;負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢、監(jiān)察工作進行業(yè)務指導;按照干部管理權限,提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記人選,會同有關部門做好考察工作;負責紀檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作。

(十一)承辦縣委、縣政府和州紀律檢查委員會機關、州監(jiān)察局授權或交辦的其他事項。

(二)機構設置

 根據(jù)上述職責,根據(jù)上述職責,卓尼縣紀檢委8個職能科室,分別是辦公室信訪室黨風政風監(jiān)督室案件審理室、紀檢監(jiān)察1-4室,人員編制33

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計512.83萬元,支出總計367.83萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加152.49萬元,增長35.38%,支出增加32.49萬元,增長9.69%。主要原因是綜合派駐紀檢組的成立辦公設備采購增加及人員工資增幅。

本部門2017年度收入合計487.83萬元,其中:財政撥款收入487.83萬元,占100%。

本部門2017年度支出合計367.83萬元,其中:基本支出967.83萬元,占100%。

本部門2017年度年末結轉和結余145萬元,較上年增加120萬元,主要原因是綜合派駐紀檢組成立,2018年采購辦公家具。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入487.83萬元,較上年決算數(shù)增加127.49萬元,增長35.38%。主要原因是派出紀檢組成立,派出組辦公設備采購,培訓費。較年初預算數(shù)增加77.21萬元,增長18.8%。主要原因是人員基本工資調(diào)標等原因。

本部門2017年度財政撥款支出367.83萬元,較上年決算數(shù)增加32.49萬元,增長9.69%。主要原因是工資增長及人員調(diào)整。較年初預算數(shù)增加-42.79萬元,下降10.42%。主要原因是綜合派駐組成立,派駐組辦公設備采購,培訓費在2018年執(zhí)行。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出308.95萬元,占83.99%,較年初預算數(shù)增加-45.04萬元,主要原因是綜合派駐紀檢組采購設備在2018年執(zhí)行;社會保障與就業(yè)支出58.88萬元,占16.01%,較年初預算數(shù)增加2.25萬元,主要原因是離退休人員工資增加;。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出367.83元。其中:人員經(jīng)費292.59萬元, 較上年增加55.29萬元,主要原因是.增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、住房公積金、獎勵金、社會保障繳費等)。公用經(jīng)費75.24萬元,較上年增加-22.8萬元,主要原因是培訓、采購及會議費減少,公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、辦公費、印刷費、培訓費、公務用車維護費、手續(xù)費等)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計23.29萬元,較年初預算數(shù)增加16.13萬元,主要原因是工作量增加,下鄉(xiāng)出差次數(shù)增多,較上年支出數(shù)增加7.76萬元,主要原因是工作量增加,下鄉(xiāng)出差次數(shù)增多。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費16.42萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、紀檢業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數(shù)增加10.42萬元,主要原因是工作量增加,較上年支出數(shù)增加8.08萬元,主要原因是工作量增加。

公務接待費6.84萬元,主要用于接待上級部門下鄉(xiāng)調(diào)研及州紀委核查信訪案件、州紀委互查等問題線索以及信訪總量的大幅攀升,費用支出較年初預算數(shù)增加5.71萬元,主要原因是信訪案件不斷增加,工作量增加,上級部門下鄉(xiāng)次數(shù)增多,較上年支出數(shù)增加-1.18萬元。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待140批次,491人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費140元,車均購置費0萬元,車均維護費5.74萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出75.24萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、公務車運行維護費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較2016年增加-22.8萬元,增長-23.26%。

(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車1輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

六、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

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