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時間:2017-10-20 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣國土資源局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況(主要職責(zé)) 主要職責(zé) 1.組織實施國家有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源管理的法律、法規(guī)和規(guī)章;依照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議。 2.組織編制和實施我縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃等綜合規(guī)劃和土地開發(fā)整理規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃等其他專項規(guī)劃;負(fù)責(zé)編制和實施土地利用年度計劃; 3.依法保護土地所有者和使用者的合法權(quán)益,保護礦產(chǎn)資源國家所有權(quán)益和探礦權(quán)人、采礦權(quán)人的合法權(quán)益。 4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征收、征用集體土地,拆遷集體土地上房屋及其附著物工作。 5.負(fù)責(zé)全縣測繪工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理。 6.負(fù)責(zé)全縣地籍管理工作,負(fù)責(zé)組織編制全縣地籍管理確權(quán)、發(fā)證的審核工作。 7.管理土地市場,組織制定和實施土地供應(yīng)年度計劃,負(fù)責(zé)全縣土地的劃撥、出讓工作。 8.依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)及礦業(yè)權(quán)市場,主管全縣采礦出讓及登記發(fā)證工作。9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治管理,依法組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、預(yù)報預(yù)警和地質(zhì)災(zāi)害防治,負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理和恢復(fù)治理。 10.指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源管理所的業(yè)務(wù)工作。 11.承辦縣人民政府和甘南藏族自治州國土資源局交辦的其他事 二、部門決算構(gòu)成情況 國土資源局內(nèi)設(shè)4個行政股室、下屬8個事業(yè)單位。全局年末實有職工44人,其中:行政28人。事業(yè)16人。其中:行政編制9人,事業(yè)編制31人。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計6053.74萬元。包括: 財政撥款收入1964.85萬元,占總收入的32.45%,較2015年3961.2萬元減少1996.35萬元,減少50.39%, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4088.89萬元,占總收入67.55%。 (二)支出總計1629.04萬元。包括: 1、社會保障和就業(yè)支出56.44萬元,占總支出的3% 2 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.12萬元,占總支出的7%。 3、國土海洋氣象等支出等支出1450.47萬元,占總支出的90%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4424.7萬元,為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出1629.04萬元,占本年支出總計24X%,較2015年2644.1萬元減少1015.06萬元,減少38.39%。其中:基本支出551.56萬元,占財政撥款支出的33.85%;項目支出955.36萬元,占財政撥款支出的66.15%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出1506.92萬元,占財政撥款支出的92.5%,較2015年2644.1萬元,減少1137.18萬元,減少43%;社會保障和就業(yè)支出56.44萬元,占財政撥款支出的37%,較2015年47.52萬元,增加8.92萬元,增加18.77%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.12萬元,占財政撥款支出的8.1%,,較2015年162.41萬元,減少40.29萬元,減少32.99%;國土海洋氣象等支出1450.47萬元,占財政撥款支出的96%,較2015年2596.36萬元,減少1148.89萬元,減少44.14%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出556.16萬元。其中:人員經(jīng)費支出551.56萬元,占財政撥款支出的99.17%,公用經(jīng)費支出4.6萬元,占財政撥款支出的0.83%,。 五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.07萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.07萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.6萬元,比預(yù)算增加0.53萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出決算為4.2萬元,比預(yù)算增加X0.2萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.4萬元,比預(yù)算增加0.33萬元。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年機關(guān)運行公用經(jīng)費支出49.12萬元,較上年度18.72萬元增加30.4萬元,增長162.39%,其主要原因2016年度是增加了辦公經(jīng)費。 七、政府采購支出情況 2016年度政府采購支出0萬元,采購計劃金額為0萬元,節(jié)約率為0%。其中貨物采購計劃金額為0萬元,實際采購金額為0萬元;(根據(jù)實際情況寫原因) 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為4538.19萬元,流動資產(chǎn)為4424.70固定資產(chǎn)為113.49萬元。共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,全部車輛價值為62.89萬元;其他固定資產(chǎn)50.60萬元。 九、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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