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時間:2017-10-23 作者:卓尼縣統(tǒng)計局 點擊數(shù): |
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卓尼縣統(tǒng)計局
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、部門概況(主要職責(zé))
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計工作方針、政策,檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,制訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃,統(tǒng)計調(diào)查計劃,并組織實施。
二、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟核算體系和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度,組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)縣直各部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作和國民經(jīng)濟核算工作,統(tǒng)一組織管理全縣統(tǒng)計報表工作。
三、會同有關(guān)部門組織全縣重大國情國力普查,組織協(xié)調(diào)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項典型調(diào)查和專項調(diào)查。
四、搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計資料,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計公報。
五、建立、健全管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò),不斷推進統(tǒng)計工作標準化、規(guī)范化。
六、負責(zé)全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)職務(wù)評聘及資格考試工作。
七、積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)市場,管理卓尼縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊。
八、完成上級交辦的其他事項。
二、部門決算構(gòu)成情況
統(tǒng)計局下屬1個事業(yè)單位(卓尼縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊)。全局現(xiàn)有職工21人,其中:行政人員6人,事業(yè)人員15人(其中:占編制17人,行政6人,事業(yè)11人)
三、2016年度部門決算收支決算情況
(一)收入總計238.41萬元。包括:
財政撥款收入238.41萬元,占總收入的100%,較2015年207.39萬元增加31.02萬元,增長14%,
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計226.06萬元。包括:
1、一般公共服務(wù)支出205.68萬元,占總支出的90%。
2、社會保障和就業(yè)支出20.38萬元,占總支出的10%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.35萬元,為農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費,由于農(nóng)業(yè)普查未完成,在第二年度實施。
四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款支出226.06萬元,占本年支出總計的100%,較2015年207.44萬元增加18.62萬元,增長8%。其中:基本支出226.06萬元,占財政撥款支出的100%。
(二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況
一般公共服務(wù)支出205.68萬元,占財政撥款支出的90%,較2015年192.62萬元增加13.06萬元,增長6%;社會保障和就業(yè)支出20.38萬元,占財政撥款支出的10%,較2015年14.82萬元增加5.56萬元,增長37%;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度財政撥款基本支出226.06萬元。其中:人員經(jīng)費支出209.04萬元,公用經(jīng)費支出17.02萬元。
五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.05萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.05萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,比預(yù)算增加0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.02萬元,較上年增加7.02萬元,增加70.2%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加,相應(yīng)郵電費、辦公費等運行費用增加。
七、政府采購支出情況
2016年度政府采購支出為1.17萬元,采購計劃金額為1.28萬元,節(jié)約率為9.4%。其中貨物采購計劃金額為1.28萬元,實際采購金額為1.17萬元;采購類型為自行采購1.17萬元,資金來源為財政撥款。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為32.95萬元,其中流動資產(chǎn)為12.35萬元,固定資產(chǎn)為20.6萬元。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。
(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。
(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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