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時間:2017-10-19 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣人口和計劃生育服務(wù)中心 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況(主要職責) 2016年,我縣人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,認真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》及有關(guān)法律、法規(guī)、政策,按照核準登記德宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展活動。 我服務(wù)中心在縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)心支持下,配備了電子萬能手術(shù)床、心電監(jiān)護儀、麻醉呼吸機、藍氧婦科治療儀、宮腔鏡、電子陰道鏡、紅外線乳腺診斷儀、全自動生化分析儀、化學免疫發(fā)光分析儀、血液分析儀、精液分析儀、消毒設(shè)備、醫(yī)用冰箱等醫(yī)療設(shè)備。 在開展計劃生育四項手術(shù)、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康宣傳、咨詢、婦女病普查和診治等工作的同時,為不斷滿足廣大育齡群眾的生殖健康需求,減少和降低出生缺陷預(yù)防工作,響應(yīng)國家人口委號召大力開展國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目,截止6月底為全縣計劃內(nèi)育齡婦女建檔1345對、錄入1345對、評估完成了1345對、高風險人群有101人;今年我縣為育齡夫婦應(yīng)服務(wù)的人數(shù)是1438對,現(xiàn)在已服務(wù)1345對,完成率計劃目標94%,我縣免費孕前優(yōu)生檢測開展以來在2012年參加了國家級室間質(zhì)評一次和省級室間質(zhì)評二次均得到了良好結(jié)果。藍氧治療目前縣站開展治療了910人,人次治愈率96%以上,為廣大育齡解除了病痛。我服務(wù)中心以開展優(yōu)生指導、信息咨詢、技術(shù)服務(wù)、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù)為內(nèi)容,已免費發(fā)放葉酸2111人次,葉酸投服率100%。生殖健康咨詢2萬多人次,輸卵管結(jié)扎手術(shù)***例,放取環(huán)手術(shù)16例,埋植手術(shù)取出埋植手術(shù)11例,計劃生育服務(wù)車出車160多次,行程20000多公里。國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目,杜絕和減少了缺陷兒的發(fā)生。2011年服務(wù)中心被省人口委命名為“全省計劃生育示范性服務(wù)機構(gòu)”。我們的服務(wù)宗旨是:以育齡群眾為中心,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);以宣傳教育為基礎(chǔ),保證國策落實;以持續(xù)改進為手段,提高管理水平,已成為技術(shù)服務(wù)、藥具管理、培訓、宣傳教育、科研為一體的“環(huán)境優(yōu)美,服務(wù)優(yōu)質(zhì),設(shè)備優(yōu)良,管理規(guī)范,群眾滿意”的縣級計劃生育技術(shù)服務(wù),以熱情的態(tài)度贏得群眾的支持,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)換取百姓的健康! 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣衛(wèi)計局二級預(yù)算單位。年末實有在職人員25人,退休人員2人;行政編制0人,事業(yè)編制16人;全額財政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計223.11萬元。包括: 財政撥款收入223.11萬元,占總收入的100%,較2015年206.1萬元增加17.01萬元,增長7.6%, (二)支出總計223.11萬元。包括: 1、一般公共服務(wù)支出188.79萬元,占總支出的84.6%。 2、社會保障和就業(yè)支出9.65萬元,占總支出的4.3%。 四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出223.11萬元,占本年支出總計的100%,較2015年206.1萬元增加17.01萬元,增長7.6%。其中:基本支出188.79萬元,占財政撥款支出的84.6%; (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出188.79萬元,占財政撥款支出的84.6%,較2015年167.46萬元增加21.33萬元,增長11.2%;社會保障和就業(yè)支出9.65萬元,占財政撥款支出的4.3%,較2015年9.46萬元增加0.19萬元,增長1.9%; (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出223.11萬元。其中:人員經(jīng)費支出188.79萬元,公用經(jīng)費支出0.2萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.2萬元。 2016年度政府采購支出為39.09萬元,采購計劃金額為39.35萬元,節(jié)約率為0.06%。其中貨物采購計劃金額為4.15萬元,實際采購金額為3.89萬元;服務(wù)采購計劃金額為35.2萬元,實際采購金額為35.2萬元。采購類型為招標采購35.2萬元,自行采購3.89萬元。 七、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為185.98萬元,其中流動資產(chǎn)為157.55萬元,固定資產(chǎn)為28.43萬元。 八、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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