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時間:2017-10-20 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況(主要職責(zé)) 1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。 4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。 5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。 6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。 7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。 8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。 10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府一級預(yù)算單位。年末實有在職人員58人,退休人員6人;行政編制23人,事業(yè)編制37人;全額財政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計658.58萬元。包括:1、一般公共服務(wù)支出554.4萬元;2、社會保障和就業(yè)支出25.98萬元;3、節(jié)能環(huán)保支出20萬元;4、農(nóng)林水支出45.2萬元;5、其他支出13萬元。 財政撥款收入658.58萬元,占總收入的100%,較2015年591.32萬元增加67.26萬元,增長10.2%, (二)支出總計648.58萬元。包括: 1、一般公共服務(wù)支出554.4萬元,占總支出的85.48%。 2、社會保障和就業(yè)支出25.98萬元,占總支出的4.01%。 3、節(jié)能環(huán)保支出20萬元,占總支出的3.08%。 4、農(nóng)林水支出45.2萬元,占總支出的6.97%。 5、其他支出3萬元,占總支出的0.46%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元,為本年度預(yù)算內(nèi)的基層政權(quán)建設(shè)資金,年底到賬,在次年2月份支出。 四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出648.58萬元,占本年支出總計的98.48%,較2015年591.32萬元增加57.26萬元,增長8.83%。其中:基本支出648.58萬元,占財政撥款支出的100%;項目支出0萬元,占財政撥款支出的0%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出554.4萬元,占財政撥款支出的84.18%,較2015年531.7萬元增加22.7萬元,增長4.1%;社會保障和就業(yè)支出25.98萬元,占財政撥款支出的3.94%,較2015年54.7萬元減少28.72萬元,減少110.54%;農(nóng)林水支出45.2萬元,占財政撥款支出的6.86%,較2015年5.45萬元增加39.75萬元,增長87.94%;節(jié)能環(huán)保支出20萬元,占財政撥款支出的3.04%,較2015年0萬元增加20萬元,增長100%;其他支出3萬元,占財政撥款支出的0.46%,較2015年0萬元增加3萬元,增長100% (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出648.58萬元。其中:人員經(jīng)費支出557.53萬元,公用經(jīng)費支出91.05萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.6萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.63萬元,比預(yù)算增加3.03萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為5.63萬元,比預(yù)算增加3.03萬元。 六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出91.05萬元,較上年減少20萬元,減少18%。其主要原因是維護(hù)費減少。 七、政府采購支出情況 2016年度政府采購支出為3.55萬元,采購計劃金額為3.77萬元,節(jié)約率為5.83%。全部為貨物采購計劃金額為3.77萬元,實際采購金額為3.55萬元,實行自行采購的方式,資金來源為財政撥款。 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為300.27萬元,其中流動資產(chǎn)為10萬元,固定資產(chǎn)為290.27萬元。共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,全部車輛價值為5萬元;其他固定資產(chǎn)81.38285萬元。 九、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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