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時間:2017-10-12 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣旅游局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、 部門概況(單位主要職責) 1.根據(jù)國家、省、州、縣的產(chǎn)業(yè)政策和旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方針政策、編制全縣旅游業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。會同有關(guān)部門負責州上下達的旅游資金的立項和檢查工作,負責全縣旅游統(tǒng)計和信息服務工作。 2.貫徹落實國家、省、州關(guān)于旅游業(yè)的各項法規(guī)、結(jié)合我縣實際,制定全縣旅游業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范,并組織實施。 3.對全縣經(jīng)營旅游業(yè)務的企事業(yè)單位進行行業(yè)管理。組織縣內(nèi)旅游涉外定點飯店及國內(nèi)定點單位的申報管理工作。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和管理旅游價格、交通運輸、景區(qū)秩序、指導旅游商品生產(chǎn)銷售、旅游安全、旅游娛樂、旅游審計等工作。監(jiān)督、檢查旅游服務質(zhì)量,受理國內(nèi)外旅游者投訴、維護旅游者合法權(quán)益。 4.負責組織全縣旅游總體形象的宣傳,開拓國際、國內(nèi)旅游市場、組織并指導旅游產(chǎn)品的開發(fā)和促銷活動。會同有關(guān)部門指導和管理出境旅游工作。 5.制定和組織實施全縣旅游行業(yè)教育培訓規(guī)劃,負責組織旅游行業(yè)崗位資格考試和認證工作,指導旅游行業(yè)精神文明建設。 6.承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。 二、部門決算構(gòu)成情況 卓尼縣旅游局及下屬管理局總實有人數(shù)55人,其中:旅游局實有人數(shù)27人,領導班子3人,一般職20工人,工人4人。大峪溝風景管理局實有人數(shù)28人,領導2人,一般職工23人,工人3人。人員編制情況:縣旅游局人員編制10人,車輛編制情況:1輛,遺屬人員1人;大峪溝風景管理局人員編制15人。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計2311.82萬元。包括: 財政撥款收入2311.82萬元,占總收入的100%,較2015年1221.88萬元增加1089.94萬元,增長89.2%, 年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 (二)支出總計1911.82萬元。包括: 1、社會保障和就業(yè)支出0.32萬元,占總支出的0.02%。 2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.5萬元,占總支出的4.25%。 3.商業(yè)服務業(yè)等支出1830.45,占總支出的95.73%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬元,為項目應付資金。 四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出1911.82萬元,占本年支出總計的100%,較2015年1221.88萬元增加689.94萬元,增長56.47%。其中:基本支出486.12萬元,占財政撥款支出的25.43%;項目支出1425.7萬元,占財政撥款支出的74.57%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 社會保障和就業(yè)支出0.32萬元,占財政撥款支出的0.14%,較2015年0.24萬元增加0.08萬元,增長33.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.05萬元,占財政撥款支出的3.53%,較2015年0萬元增加81.05萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出1830.45萬元,占財政撥款支出的79.18%,較2015年1221.63萬元增加608.82萬元,增長49.84%。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出486.12萬元。其中:人員經(jīng)費支出454.87萬元,公用經(jīng)費支出31.25萬元。 五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.04萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費預算2萬元,公務接待費預算0.04萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,當年無公務用車運行維護費和公務接待費支出。 2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.25萬元,較上年減少75.85萬元,下降70.82%。其主要原因是未發(fā)生委托業(yè)務費。 七、政府采購支出情況 2016年度政府采購支出為325.98萬元,采購計劃金額為349.17萬元,節(jié)約率為6.64%。其中貨物采購計劃金額為189.18萬元,實際采購金額為187.18萬元;服務采購計劃金額為160萬元,實際采購金額為138.8萬元。 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為420.71萬元,其中流動資產(chǎn)為400萬元,固定資產(chǎn)為20.71萬元,無車輛。 九、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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