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時間:2017-10-12 作者:卓尼縣人民政府辦公室 點擊數(shù): |
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卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、部門概況(主要職責(zé))
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門決算構(gòu)成情況
2016年度部門決算單位為卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算單位。年末實有在職人員76人,退休人員5人;行政編制27人,事業(yè)編制42人;全額財政撥款。
三、2016年度部門決算收支決算情況
(一)收入總計2570.95萬元。包括:
財政撥款收入2051.25萬元,占總收入的79.79%,較2015年1426.28萬元增加624.97萬元,增長30.47%,
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余519.70萬元,占總收入的20.21%。
(二)支出總計2149.40萬元。包括:
1、 一般公共服務(wù)支出864.37萬元,占總支出的40.21%。
2、 文化體育與傳媒支出40.00萬元,占總支出的1.87%
3、 社會保障和就業(yè)支出34.91萬元,占總支出的1.62%。
4、 農(nóng)林水支出141.46萬元,占總支出的6.58%。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.00萬元,占總支出的27.91%。
6、 節(jié)能環(huán)保等支出452.64萬元,占總支出的21.06%。
7、 其他支出16.03萬元,占總支出的0.75%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.55萬元,為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款支出2149.40萬元,占本年支出總計的100%,較2015年906.58萬元增加1242.82萬元,增長57.82%。其中:基本支出1549.40萬元,占財政撥款支出的72.09%;項目支出600.00萬元,占財政撥款支出的27.91%。
(二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況
一般公共服務(wù)支出864.37萬元,占財政撥款支出的40.21%,較2015年753.77萬元增加100.57萬元,增長11.64%;社會保障和就業(yè)支出34.91萬元,占財政撥款支出的1.62%,較2015年34.03萬元增加0.88萬元,增長2.52%;農(nóng)林水支出141.46萬元,占財政撥款支出的6.58%,較2015年33.49萬元增加107.97萬元,增長76.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元,占財政撥款支出的27.91%,較2015年10萬元增加590萬元,增長98.33%;節(jié)能環(huán)保支出452.64萬元,占財政撥款支出的21.06%,較2015年75.3萬元增加377.34萬元,增長83.36%;文化體育與傳媒支出40萬元,占財政撥款支出的1.87%,增長100%;其他支出16.03萬元,占財政撥款支出的0.75%,增長100%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度財政撥款基本支出1549.4萬元。其中:人員經(jīng)費支出785.57萬元,公用經(jīng)費支出763.83萬元。
五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.80萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元,比預(yù)算增加1.2萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出決算為3.4萬元,比預(yù)算增加1.4萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.6萬元,比預(yù)算減少0.2萬元。
公務(wù)接待費支出0.6萬元。2016年度接待上級機關(guān)、州、縣有關(guān)部門調(diào)研、檢查、督查等工作共20批次300人。
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出763.83萬元,較上年增加593.84萬元,增加349.33%。其主要原因是當(dāng)年維修維護費增加。
七、政府采購支出情況
2016年度政府采購支出為26.72萬元,采購計劃金額為27.15萬元,節(jié)約率為1.58%。全部為貨物采購。采購類型為自行采購,資金來源為財政撥款。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截止
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。
(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。
(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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