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卓尼縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

時間:2017-10-13   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、部門概況(主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的法律、法規(guī)。在全縣范圍內(nèi)組織實施《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī),負(fù)責(zé)上述法律法規(guī)的行政執(zhí)法工作,擬定標(biāo)準(zhǔn)化、計量、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理及鍋容管特安全監(jiān)督管理辦法,并組織實施。
    2、綜合管理全縣質(zhì)量監(jiān)督工作。管理和指導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)督檢查,依法管理質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu),受理申訴、調(diào)解和仲裁質(zhì)量糾紛。
    3、負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量工作的宏觀指導(dǎo)。組織制定全縣加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃、規(guī)定和措施;依法管理質(zhì)量認(rèn)證工作,積極推行和指導(dǎo)企業(yè)開展質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作,提高我縣產(chǎn)品的市場競爭能力。
    4、負(fù)責(zé)管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作。管理企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案,開展消滅無標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工作;推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、企業(yè)、能源標(biāo)準(zhǔn)化工作;組織宣傳貫徹標(biāo)準(zhǔn),并依法對標(biāo)準(zhǔn)實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    5、負(fù)責(zé)管理全縣計量工作。推行法定計量單位,統(tǒng)一國家計量制度;組織建立縣級社會公用計量標(biāo)準(zhǔn),組織量值傳遞,確保量值的準(zhǔn)確統(tǒng)一;組織開展計量認(rèn)證;依法管理計量器具的產(chǎn)品質(zhì)量,監(jiān)督管理市場計量器具;指導(dǎo)企業(yè)完善計量檢測體系;組織仲裁檢定,調(diào)解計量糾紛。
    6、負(fù)責(zé)對全縣鍋爐、壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備的安全工作實施綜合管理,依法開展安全監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)對鍋容管特制造、安裝單位進(jìn)行資格審查以及鍋容管特設(shè)備制造、安裝、使用備案,注冊登記、審查發(fā)證等工作。
    7、指導(dǎo)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及其所屬技術(shù)機(jī)構(gòu)開展工作,對行業(yè)和經(jīng)審查認(rèn)可的社會技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量公正檢驗、計量公正服務(wù)等技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和監(jiān)督。

    二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為卓尼縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員13人,退休人員0人;行政編制2人,事業(yè)編制5人;全額財政撥款。

    三、2016年度部門決算收支決算情況

(一)收入總計108.17萬元。

財政撥款收入108.17萬元,占總收入的100%,較201583.195萬元增加24.975萬元,增長30%

年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)支出總計108.17萬元。

一般公共服務(wù)支出108.17萬元,占總支出的100%

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

  (一)財政撥款支出決算情況

    2016年度財政撥款支出108.17萬元,占本年支出總計的100%,較201583.195萬元增加24.975萬元,增長30%。其中:基本支出108.17萬元,占財政撥款支出的100%

   (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況

     一般公共服務(wù)支出108.17萬元,占財政撥款支出的100%,較201583.195萬元增加24.975萬元,增長30%

 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出108.17萬元。其中:人員經(jīng)費支出97.95萬元,公用經(jīng)費支出10.21萬元。

   五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.01萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.01萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.83萬元,比預(yù)算減少0.18萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為1.74萬元,比預(yù)算減少0.26萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元,比預(yù)算增加0.08萬元。

     公務(wù)接待費支出0.09萬元。2016年度接待上級機(jī)關(guān)來我縣局調(diào)研、檢查工作共2批次、15人。

    六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出10.21萬元,較上減少2.5萬元,減少19 %。其主要原因是業(yè)務(wù)工作減少,相應(yīng)的辦公費,印刷費等運行費用減少。

    七、政府采購支出情況

  2016年度政府采購支出為0.43萬元,采購計劃金額為0.5萬元,節(jié)約率為15%。其中貨物采購計劃金額為0.5萬元,實際采購金額為0.43萬元。采購類型為自行采購0.43萬元,采購資金為財政預(yù)算撥款0.43萬元。

    八、國有資產(chǎn)占用情況

    截止20161231日,我單位國有資產(chǎn)總值為43.54萬元,其中流動資產(chǎn)為0萬元,固定資產(chǎn)為43.54萬元。共有車輛1輛,價值為11.41萬元。

      、名詞解釋

  ()財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

      ()上級補(bǔ)助收入:指直屬上級部門撥付資金。

      ()其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

      ()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      ()行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

      ()住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      ()結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      ()基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      ()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      ()公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

      (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

   

 

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