|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時間:2017-10-13 作者: 點擊數(shù): |
|
卓尼縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況(主要職責(zé)) 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的法律、法規(guī)。在全縣范圍內(nèi)組織實施《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī),負(fù)責(zé)上述法律法規(guī)的行政執(zhí)法工作,擬定標(biāo)準(zhǔn)化、計量、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理及鍋容管特安全監(jiān)督管理辦法,并組織實施。 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員13人,退休人員0人;行政編制2人,事業(yè)編制5人;全額財政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計108.17萬元。 財政撥款收入108.17萬元,占總收入的100%,較2015年83.195萬元增加24.975萬元,增長30%, 年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)支出總計108.17萬元。 一般公共服務(wù)支出108.17萬元,占總支出的100%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出108.17萬元,占本年支出總計的100%,較2015年83.195萬元增加24.975萬元,增長30%。其中:基本支出108.17萬元,占財政撥款支出的100%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出108.17萬元,占財政撥款支出的100%,較2015年83.195萬元增加24.975萬元,增長30%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出108.17萬元。其中:人員經(jīng)費支出97.95萬元,公用經(jīng)費支出10.21萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.01萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.01萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.83萬元,比預(yù)算減少0.18萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為1.74萬元,比預(yù)算減少0.26萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元,比預(yù)算增加0.08萬元。 公務(wù)接待費支出0.09萬元。2016年度接待上級機(jī)關(guān)來我縣局調(diào)研、檢查工作共2批次、15人。 六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出10.21萬元,較上減少2.5萬元,減少19 %。其主要原因是業(yè)務(wù)工作減少,相應(yīng)的辦公費,印刷費等運行費用減少。 七、政府采購支出情況 2016年度政府采購支出為0.43萬元,采購計劃金額為0.5萬元,節(jié)約率為15%。其中貨物采購計劃金額為0.5萬元,實際采購金額為0.43萬元。采購類型為自行采購0.43萬元,采購資金為財政預(yù)算撥款0.43萬元。 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為43.54萬元,其中流動資產(chǎn)為0萬元,固定資產(chǎn)為43.54萬元。共有車輛1輛,價值為11.41萬元。 (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級補(bǔ)助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
【關(guān)閉窗口】 |