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時間:2017-10-13 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣文化體育廣播影視局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門總體情況 1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、文物、廣播電視、 新聞出版工作的方針、政策和法規(guī),研究擬定全縣文化、文物和廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和辦法。 2、依法監(jiān)督檢查有關(guān)文化、廣播電視、新聞出版的法律法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況,監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目。 3、管理全縣文學、藝術(shù)事業(yè),管理全縣藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn);扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種,歸口管理全縣重大文化活動。 4、管理全縣文物、博物館工作,協(xié)調(diào)、監(jiān)管文物保護、搶救、發(fā)掘和開發(fā)工作。 5、辦理廣播電視臺(站)及設(shè)立網(wǎng)上播出前端和經(jīng)營廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務的報批工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺(站)的年檢工作;組織和管理全縣廣播電視覆蓋工作和中央衛(wèi)星加擾電視的管理工作,檢查和督促鄉(xiāng)、鎮(zhèn)文化服務中心執(zhí)行黨和國家的方針、政策以及有關(guān)廣播電視法律法規(guī)的情況。 6、負責廣播電視專用網(wǎng)具體規(guī)劃、建設(shè)和管理。擬定文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)管理全縣文化、廣播電視和新聞出版產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 7、管理全縣社會文化體育事業(yè),領(lǐng)導協(xié)調(diào)群眾文化、體育健身、少數(shù)民族文化、少兒文化及老年文化等社會文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。 8、管理全縣公共圖書事業(yè),指導圖書文獻資料的建設(shè)、開發(fā)和利用,組織推動圖書館標準化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)。歸口管理全縣文化、影視和音像新聞出版市場(文化娛樂、演出、文物、美術(shù)品、影視、音像、圖書、報紙、期刊和電子出版物),按有關(guān)政策規(guī)定審查、申報、審批文化、影視、音像和新聞出版經(jīng)營項目。 9、歸口管理全縣文化、廣播電視和新聞出版對外交流和負負責對圖書、報紙、期刊(含內(nèi)部報刊和內(nèi)部資料)、電子出版的出版印刷行業(yè)、實施監(jiān)督管理。 10、承辦卓尼縣委、卓尼縣政府交辦的其它事項。 二、部門決算構(gòu)成情況 根據(jù)上述職責,卓尼縣文廣局設(shè)5個下屬部門,分別是文化館、圖書館、藝術(shù)團、文化市場稽查大隊、電影公司,人員編制51人。年末實有在職人員137人,退休人員40人;行政編制5人,事業(yè)編制46人;全額財政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計1536.51萬元。包括: 財政撥款收入1536.51萬元,占總收入的100%,較2015年2197.4萬元減少660.89萬元,減少43%。 (二)支出總計1506.51萬元。包括: 1、文化體育與傳媒支出1273.24萬元,占總支出的85%。 2、社會保障和就業(yè)支出228.27萬元,占總支出的14%。 3、其他支出5萬元,占總支出的1%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元,為卓尼縣數(shù)字影院建設(shè)工程項目,由于項目未竣工,所以未支付尾款。 四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出1506.51萬元,占本年支出總計的100%,較2015年2197.4萬元減少690.89萬元,減少31%。其中:基本支出1506.51萬元,占財政撥款支出的100%。 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 文化體育與傳媒支出1273.24萬元,占財政撥款支出的85%,較2015年1265.4萬元增加7.84萬元,增長1%;社會保障和就業(yè)支出228.27萬元,占財政撥款支出的14%,較2015年185.84萬元增加42.43萬元,增長23%;其他支出5萬元,占財政撥款支出的1%,較2015年32萬元減少27萬元,減少83%。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出1501.51萬元。其中:人員經(jīng)費支出1353.85萬元,公用經(jīng)費支出147.66萬元。 五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為X6.1萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費預算6萬元,公務接待費預算0.1萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.67萬元,比預算增加X0.57萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為6.3萬元,比預算增加0.3萬元;公務接待費支出決算為0.37萬元,比預算增加0.27萬元。 公務接待費支出0.37萬元。2016年度接待上級機關(guān)、兄弟省市區(qū)和市州、縣區(qū)有關(guān)部門來蘭調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共10批次、100人。 2016年度政府采購支出為180.13萬元,采購計劃金額為195.68萬元,節(jié)約率為0.08%。其中貨物采購計劃金額為182萬元,實際采購金額為167萬元;工程采購計劃金額為13.69萬元,實際采購金額為13萬元。采購類型為招標采購180.13萬元,資金來源為財政撥款。 七、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為1193.72萬元,其中固定資產(chǎn)為1193.72萬元。共有車輛4輛,全部車輛價值為59.55萬元;其他固定資產(chǎn)523.38萬元。 八、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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