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時(shí)間:2017-10-17 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣財(cái)政局
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
一、部門概況(主要職責(zé))
1、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,編制本縣中長期財(cái)政計(jì)劃;參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策,研究提出運(yùn)用財(cái)政、稅收政策對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)控和綜合平衡的建議;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政分配政策;擬訂和執(zhí)行縣與鎮(zhèn)政府、街道、地區(qū)辦事處和企業(yè)間的財(cái)政分配政策。
2、編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受縣政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告本縣預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算;管理本縣各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃。
3、根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,做好本縣財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。
4、管理本縣公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。辦理和監(jiān)督本縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、本縣投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款、企業(yè)挖潛改造和科技支出;支援農(nóng)業(yè)發(fā)展支出;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出。
5、管理本縣財(cái)政的社會(huì)保障支出;擬訂并執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;負(fù)責(zé)本縣縣級(jí)糧食儲(chǔ)備資金的使用管理及糧食直補(bǔ)資金的發(fā)放監(jiān)管工作。
7、擬訂和執(zhí)行本縣政府采購政策;負(fù)責(zé)本縣政府采購工作和黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。
8、負(fù)責(zé)管理本縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
9、監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映本縣財(cái)政收支管理中的重大問題;研究提出加強(qiáng)本縣財(cái)政管理的建議。
10、制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織財(cái)政人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。
11、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、地區(qū)辦事處財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
12、完成縣政府交辦的其他事項(xiàng)
二、部門決算構(gòu)成情況
2016年度部門決算單位為卓尼縣財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員46人,退休人員12人;行政編制12人,事業(yè)編制28人;全額財(cái)政撥款。
三、2016年度部門決算收支決算情況
(一)收入總計(jì)1154.8萬元。包括:
財(cái)政撥款收入1122.818萬元,占總收入的100%,較2015年525.3萬元增加597.4萬元,增長113.73%,
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.1萬元,占總收入的3%。
(二)支出總計(jì)656.3萬元。包括:
1、一般公共服務(wù)支出652.8萬元,占總支出的99%。
2、農(nóng)林水支出3.5萬元,占總支出的1%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余498.5萬元,為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款支出656.3萬元,占本年支出總計(jì)的100%,較2015年493.3萬元增加163萬元,增長33%。其中:基本支出656.3萬元,占財(cái)政撥款支出的100%。
(二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
一般公共服務(wù)支出652.8萬元,占財(cái)政撥款支出的99%,較2015年491.7萬元增加161.1萬元,增長33%;農(nóng)林水支出3.5萬元,占財(cái)政撥款支出的1%,較2015年1.5萬元增加2萬元,增長134%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款基本支出656.3萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出401.2萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出255.1萬元。
五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.1萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.96萬元,比預(yù)算增加3.86萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.96萬元,比預(yù)算增加3.96萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,比預(yù)算減少0.1萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255萬元,較上年增加145.7萬元,增加133%。其主要原因是2016年增加了國有資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)相關(guān)費(fèi)用,單位基礎(chǔ)設(shè)施維修等。
七、政府采購支出情況
2016年度政府采購支出為109.87萬元,采購計(jì)劃金額為117.48萬元,節(jié)約率為7%。其中貨物采購計(jì)劃金額為24.91萬元,實(shí)際采購金額為24.04萬元;;服務(wù)采購計(jì)劃金額為92.57萬元,實(shí)際采購金額為85.82萬元。采購類型為招標(biāo)采購81萬元,自行采購28.87萬元,資金來源為財(cái)政全額撥款。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為1154萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為498.5萬元,固定資產(chǎn)為655.5萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,全部車輛價(jià)值為31.8萬元;其他固定資產(chǎn)199萬元。
九、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門撥付資金。
(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。
(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
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